portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
96 360,74 EUR
03.03.2020
Predmet: zmluva o dielo
001/2014
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
332,36 EUR
22.01.2015
Predmet: stavebné práce
001/2016
oznam
JUDAPA CONSULTING s.r.o.
36814211
50,00 EUR
03.05.2016
Predmet: konzultačné služby
001/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
39,24 EUR
10.02.2017
Predmet: program šj
001/2018
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 969,00 EUR
06.02.2018
Predmet: rozpočet školy na rok 2018
001/2020
oznam
Ing. Ján Profant
32956550
30,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb v oblasti ochrany životného prostredia
00188/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
329,88 EUR
17.05.2023
Predmet: reklamné predmety
002
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
83 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: dodatok č. 1 Zmluve o dielo
002/2016
oznam
JUDAPA CONSULTING s.r.o.
36814211
50,00 EUR
03.05.2016
Predmet: konzultačné služby
002/2017
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
10.02.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
002/2018
objednávka
Doxx
36391000
510,00 EUR
08.02.2018
Predmet: objednávka stravných lístkov
002/2018
oznam
Topset Solutions s. r. o
46919805
1,00 EUR
04.07.2018
Predmet: zmluva o poverení spracúvaným osobných údajov
002/2020
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 080,00 EUR
13.02.2020
Predmet: rozpočet školy na rok 2020
003/2016
oznam
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
45736359
0,00 EUR
03.05.2016
Predmet: zmluva o pripojení informačného systému dcom
003/2017
faktúra
Doxx
36391000
875,74 EUR
10.02.2017
Predmet: stravné lístky
003/2018
objednávka
Doxx
36391000
680,00 EUR
08.02.2018
Predmet: objednávka stravných lístkov
00335/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
208,25 EUR
30.07.2024
Predmet: darček na deň učiteľov
004/2016
oznam
B & V Pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
03.05.2016
Predmet: mandátna zmluva
004/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
64,74 EUR
10.02.2017
Predmet: poplatok
005/2016
oznam
B & V Pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
03.05.2016
Predmet: mandátna zmluva
005/2017
faktúra
Generali
37,80 EUR
10.02.2017
Predmet: úrazové poistenie mš
006/2016
oznam
Premier Consulting
48231657
1 016,00 EUR
03.05.2016
Predmet: dodatok zmluve o dielo
006/2017
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919805
33,60 EUR
10.02.2017
Predmet: programy oú
007/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
312,00 EUR
10.02.2017
Predmet: elektrina ou, zš, dom smútku, kultúrny dom., pz
008/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
41,48 EUR
10.02.2017
Predmet: preplatok elektrina požiarna zbrojnica
009/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
40,46 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok školská jedáleň
010/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
84,54 EUR
10.02.2017
Predmet: preplatok dom smútku
01122021
oznam
Občianske združenie Sieť Rákócziho
51291436
105,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
01-13/2022
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o
1 946,70 EUR
08.08.2022
Predmet: vývoz žumpy, audit, materiál oú
01/2013
oznam
Magdaléna Farkašová
46715801
15,00 EUR
09.07.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
01/2017
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
267,08 EUR
31.01.2018
Predmet: cyklické práce
01/2018
objednávka
Euro Art s.r.o
44022417
12 895,00 EUR
03.07.2018
Predmet: vypracovanie cenovej ponuky strecha mš
01/2019
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
108 399,00 EUR
26.02.2019
Predmet: rozpočet školy na rok 2019
01/2020
objednávka
OFFICE DEPOT
36192384
84,46 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar oú
01/2020
oznam
Slovenská republika Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
02.12.2020
Predmet: výpožička tablet a SIM karty
01/2021
oznam
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
35675641
72,00 EUR
27.01.2021
Predmet: dodatok č. 1
012/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
247,88 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok zš
013/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
4,34 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok športové ihrisko
01408/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
22,99 EUR
28.12.2023
Predmet: vlajky
014/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
180,54 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok kultúrny dom
014819
oznam
MOAD, s.r.o
48189308
100,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenstva
015/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
241,09 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok vs
016/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
57,30 EUR
10.02.2017
Predmet: preplatok vs
017/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
414,00 EUR
10.02.2017
Predmet: elektrina zš, vs, dk. pz.ihrisko
018/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
38,76 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok
018/23
faktúra
Ľuboš Martinkovič - Blažo a Martinkovič
33557306
159,00 EUR
22.12.2023
Predmet: cukrová vata
019/2017
faktúra
Brantner
36021211
453,28 EUR
10.02.2017
Predmet: odvoz smeti 12/2016
020/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
13,52 EUR
10.02.2017
Predmet: poplatok
021/2017
faktúra
WEBYGROUP
36046884
90,00 EUR
10.02.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
02/2017
faktúra
Agro-Mat, s.r.o
36035483
114,50 EUR
31.01.2018
Predmet: prenájom pôdy
02/2018
objednávka
Borutmont s.r.o
13 850,00 EUR
03.07.2018
Predmet: cenová ponuka na strechu mš
02/2019
oznam
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
02/2020
objednávka
Kikoshop s.r.o
47890215
226,32 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar šj
02/2021
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
114 444,00 EUR
05.02.2021
Predmet: rozpočet školy rok 2021
022/2017
faktúra
Tauris
36773123
40,93 EUR
10.02.2017
Predmet: mäso šj
023/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
3,96 EUR
10.02.2017
Predmet: chlieb šj
024/2017
faktúra
SSE
36403008
473,81 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok vodárnička
025/2017
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
71,10 EUR
10.02.2017
Predmet: tovar oú
026/2017
faktúra
DPO SR
00415731
50,00 EUR
10.02.2017
Predmet: príspevok PO
027/2017
faktúra
Tauris
36773123
70,58 EUR
10.02.2017
Predmet: mäso šj
0272023
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
72,00 EUR
17.05.2023
Predmet: spolupráca pri odchyte túlavých psov
028/2017
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
222,60 EUR
10.02.2017
Predmet: drevené brikety
029/2017
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
192,36 EUR
10.02.2017
Predmet: tovar oú
030/2017
faktúra
Orange
35697270
33,64 EUR
10.02.2017
Predmet: poplatok
031/2017
faktúra
RVC
31937306
52,00 EUR
12.06.2017
Predmet: členské rok 2017
03/2019
oznam
Ľubomír Schlosár
1 190,00 EUR
19.12.2019
Predmet: kúpna zmluva
032/2017
faktúra
Unikovo
34233512
182,00 EUR
12.06.2017
Predmet: služba mzdy 12/2016
033/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
20,37 EUR
12.06.2017
Predmet: chlieb šj
034/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
28,00 EUR
12.06.2017
Predmet: poplatok elektrina
035/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
12.06.2017
Predmet: školská jedáleň časopis
036/2017
faktúra
Generali
48,98 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
037/2017
faktúra
Slovakia energy
185,00 EUR
12.06.2017
Predmet: plyn oú
038/2017
faktúra
Róbert Boroš
47802090
286,80 EUR
12.06.2017
Predmet: potraviny šj
039/2017
faktúra
RAABE
35908718
46,45 EUR
12.06.2017
Predmet: dokumentácia zš
040/2017
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
12.06.2017
Predmet: voda jelení
041/2017
faktúra
Jebo chlebo
31588352
9,90 EUR
12.06.2017
Predmet: chlieb šj
04/2019
oznam
E Cycling s.r.o
44714203
2 317,68 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
04/2021
oznam
GemerAudit, spol. s.r.o
31681301
1 032,00 EUR
14.07.2021
Predmet: zmluva o vykonaní auditu
042/2017
faktúra
Tauris
36773123
67,72 EUR
12.06.2017
Predmet: mäso šj
043/2017
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
217,44 EUR
12.06.2017
Predmet: revízia vs
« naspäť 1234... 37 ďalej »