portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
327,80 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
124/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Plyn
123/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
122/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
121/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
398,16 EUR
23.01.2023
Predmet: Tonery
120/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
152,28 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
119/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
52,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
118/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
856,92 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
117/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
420,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
116/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,91 EUR
23.01.2023
Predmet: Odborná literatúra
115/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,85 EUR
23.01.2023
Predmet: Odborná literatúra
114/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
61,02 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívne pomôcky
113/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
99,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
113/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
99,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
112/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
111/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,15 EUR
23.01.2023
Predmet: Odborná literatúra
110/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,86 EUR
23.01.2023
Predmet: Odborná literatúra
109/22
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
489,00 EUR
23.01.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet
108/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
133,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
107/22
faktúra
Almo Group s.r.o.
36251968
36,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Predmety s potlačou
106/22
faktúra
Katka - Šport
37485644
539,58 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava športového náradia
105/22
faktúra
Jarka Geregová
34748717
770,45 EUR
23.01.2023
Predmet: Pomôcky na telesnú výchovu
104/22
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Edupage
103/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
395,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
102/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kontrola detských ihrísk
101/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
23.01.2023
Predmet: BOZP
100/22
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
51,60 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál
99/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
98/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
25,76 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
97/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 820,60 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
96/22
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
434,20 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
95/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Plyn
94/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
93/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
71,54 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
92/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
137,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Pracovné zošity
91/22
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
144,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
90/22
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
44,30 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál
89/22
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
353,09 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál, stavebnice a hry
88/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
420,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Tekutý odpad
87/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
274,03 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
86/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
79,20 EUR
23.01.2023
Predmet: Vývoz odpadu
85/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,47 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
84/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
83/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
297,73 EUR
23.01.2023
Predmet: Tonery
82/22
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
538,80 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia elektriny
81/22
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
1 490,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia elektriny
80/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
79/22
faktúra
Beáta Landigová - POTRAVINY
52062813
259,66 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
78/22
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
290,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
77/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
25,76 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
76/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 600,90 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
75/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
369,79 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
74/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
576,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Administrácia MS Office 365+
73/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
72/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
421,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Plyn
71/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,46 EUR
23.01.2023
Predmet: Odborná literatúra
67/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
66/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
282,94 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
55/22
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
169,14 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
54/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
355,93 EUR
23.01.2023
Predmet: Vodné a stočné
48/22
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,22 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
47/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
23,37 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
2/2022
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby
70/22
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
90,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis športového náradia
69/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
195,08 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
68/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,15 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
67/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
66/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
282,94 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
65/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Projekt
64/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
418,32 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis programového vybavenia PC
63/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
13.05.2022
Predmet: Čistenie rohoží
62/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 713,60 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
61/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
397,37 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektrika
60/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 099,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Plyn
59/22
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
350,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Tekutý odpad
57/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
58/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,56 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
56/22
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
73,38 EUR
13.05.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
55/22
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
169,14 EUR
13.05.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
54/22
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
355,93 EUR
13.05.2022
Predmet: Vodné a stočné