portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
192/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
11.07.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
191/2019
faktúra
AB Team, s. r. o.
36003433
549,78 EUR
11.07.2019
Predmet: Dvere vchodové - MŠ sklad
190/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
182,73 EUR
11.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
189/2019
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
105,60 EUR
11.07.2019
Predmet: Inzercia - Oslavy 70 rokov futbalu
188/2019
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s,
36556858
143,76 EUR
24.06.2019
Predmet: Futbalové siete
187/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
20,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Registrácia internetovej domény
186/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
33,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Webstránka -test, analýza
185/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
693,50 EUR
24.06.2019
Predmet: Odvoz Kuka
184/2019
faktúra
Remek, s. r.o.
36535605
450,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Služby- SW programy REMEK
183/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
30,30 EUR
24.06.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
182/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
252,57 EUR
24.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
181/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
724,80 EUR
24.06.2019
Predmet: Výkopové práce, valcovanie
180/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
179/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
178/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Elektrická energia ŠK
177/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
130,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Elektrická energia VO
176/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Elektrická energia - MŠ
175/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
24.06.2019
Predmet: Telefón MŠ
174/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,32 EUR
24.06.2019
Predmet: Telefón OcÚ
173/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
24.06.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
172/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
24.06.2019
Predmet: GDPR-zodpovedná osoba
171/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
41,41 EUR
24.06.2019
Predmet: Predplatné-PRAVDA
170/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
24.06.2019
Predmet: Mobil OcÚ
169/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
42,40 EUR
24.06.2019
Predmet: Elek. energia - Bytový dom
168/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
131,29 EUR
24.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
167/2019
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
299,28 EUR
24.06.2019
Predmet: Kľúčenka
166/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
91,95 EUR
24.06.2019
Predmet: Kancelárske potreby
165/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
164/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Plyn OcÚ
163/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Plyn MŠ
162/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
153,62 EUR
24.06.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
161/2019
faktúra
PROFIMAT, s.r.o.
50164872
28,79 EUR
24.06.2019
Predmet: Sprej na výstrahu vtákov
160/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
88,32 EUR
24.06.2019
Predmet: Lopaty
159/2019
faktúra
Disig, a.s.
35975946
32,40 EUR
24.06.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM - popl.
158/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
179,38 EUR
24.06.2019
Predmet: Drvenie konárov
157/2019
faktúra
NEURONIKA s.r.o. - MUDr. Muhová Beata,
43796338
15,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Zdravotný posudok Mihálik
156/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
737,40 EUR
24.06.2019
Predmet: Krovinorez, ochran. okuliare
155/2019
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
374,70 EUR
24.06.2019
Predmet: Molitanová zostava - MŠ
154/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
25,75 EUR
24.06.2019
Predmet: Čistenie obrusov
153/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
93,12 EUR
24.06.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
152/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,15 EUR
24.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
01/2019-3
zmluva
Tibor Pajerský
0,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 01/2019-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j
10/2019-4
zmluva
Katarína Nemcová
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 10/2019-4 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
110/2019
zmluva
AGROJÁN s. r. o.
44384084
340,94 EUR
10.06.2019
Predmet: Nájomná zmluva o prenájme poľnohospodárskych pozemkov
151/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
660,86 EUR
22.05.2019
Predmet: Odvoz kuka
150/2019
faktúra
Radoslav Fodor
51822326
197,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Geodetické práce- urč. vl. práva
149/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
22.05.2019
Predmet: Telefón MŠ
148/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,91 EUR
22.05.2019
Predmet: Telefón OcÚ
147/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
156,67 EUR
22.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
146/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
42,40 EUR
22.05.2019
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
145/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Elektrická energia - ŠK
144/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
130,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Elektrická energia - VO
143/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
142/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Elektrická energia - MŠ
141/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Elektrická energia KD
140/2019
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
199,68 EUR
22.05.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
139/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
22.05.2019
Predmet: Mobil OcÚ
138/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
22.05.2019
Predmet: GDPR výkon zádpovednej osoby - máj 2019
137/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,27 EUR
22.05.2019
Predmet: Kancelárske potreby
136/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
322,50 EUR
22.05.2019
Predmet: Oprava píly, kosačiek
135/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
22.05.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
134/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
18,12 EUR
22.05.2019
Predmet: Čistenie obrusov
133/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
132/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Plyn - MŠ
131/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Plyn - OcÚ
130/2019
faktúra
Marián Brestovský
37150821
1 300,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Stavebné práce - ŠK
129/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
755,10 EUR
22.05.2019
Predmet: Webová stránka obce
128/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
225,73 EUR
22.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
127/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
706,67 EUR
22.05.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
126/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
134,54 EUR
22.05.2019
Predmet: Materiál na údržbu
889/2019/ODDRF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 "Spievam, spievaš, spievame"
125/2019
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
445,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Acer Aspire - notebook
124/2019
faktúra
Bidfood
34152199
47,28 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
123/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,15 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
122/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
167,15 EUR
16.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
121/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
208,66 EUR
16.04.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
120/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
336,34 EUR
16.04.2019
Predmet: Drvenie konárov
119/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
738,79 EUR
16.04.2019
Predmet: Odvoz kuka
118/2019
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
28,80 EUR
16.04.2019
Predmet: Systémové práce - internet
117/2019
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
16.04.2019
Predmet: Webová stránka II.Q