portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
146/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
244,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn marec 2011
145/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
199,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn marec 2011
152/11
faktúra
FIN.M.O.S, a.s.
35925094
1 298,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektrická energia marec 2011
149/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 390,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn marec 2011
151/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
137/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 972,31 EUR
22.03.2011
Predmet: Odpad február 2011
125/11
faktúra
OcÚ - prevádzka dopravy Hodruša- Hámre
00391492
2 103,93 EUR
22.03.2011
Predmet: Odvoz odpadu za február 2011
126/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00320617
2 400,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Náklady na prevádzku dopravy za 2/2011 február 2011
138/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
40 804,50 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 24 bztových jednotiek, február 2011
139/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
43 151,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 bytových jednotiek, február 2011
1/2011
zmluva
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
22.03.2011
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2011 vo výke 16 600,- € , uznesenie OZ č.10/4/2010 z 13.12.2010
116/11
faktúra
OPTIMA KDK, s.r.o.
36035602
587,90 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 15.2..- 28.2.2011
106/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
847,80 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest
099/11
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
31333532
107,93 EUR
09.03.2011
Predmet: Licencia Antivírus PC
097/11
faktúra
Miloš Pečúch- ELMI
37150910
357,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržbárske práce
094/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
702,28 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
090/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
36035602
787,27 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 1.2.-15.2.
086/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Verejné osvetlenie- energia za 2/11
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií
084/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 475,00 EUR
09.03.2011
Predmet: zemny plyn 2/11, športový dom
083/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 266,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn- 2/11
082/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
308,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
081/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
259,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
080/11
faktúra
SPP a.s.
35815256
211,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
079/11
faktúra
PaedDr. Beata Nemcová
34545760
300,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Preklad textu- sprievodca Bikom k tajchom
073/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
524,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Strava žiakov január 2011
072/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
164,88 EUR
09.03.2011
Predmet: Separovaný zber
069/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
43 044,17 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe tech.vybavenosť
068/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
29 886,76 EUR
09.03.2011
Predmet: Práca a dodávky na stavbe 24 bytových jednotiek
067/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
12 668,27 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 byt.jednotiek
066/11
faktúra
TOBI, Zdenko Šlúch
32032757
272,83 EUR
09.03.2011
Predmet: Stavebný dozor
062/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
2 067,15 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
061/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
672,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Prídavné zariadenia na frézu
060/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
906,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Snehová fréza
056/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 352,70 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest- Kopanice Dômky
055/11
faktúra
ELBA. H Viliam Holý
17923638
866,64 EUR
09.03.2011
Predmet: Materiál na opravu a údržbu miestneho rozhlasu a verj.osvetlenia
050/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
715,56 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
048/11
faktúra
Optima KDK, s.r.o.
36035602
606,41 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 15.01.-31.1.2011
046/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
2 453,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Náklady za prevádzku dopravy január 2011
045/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 092,46 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržba verejného osvetlenia a miestnych komunikácií
044/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 523,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
041/11
faktúra
Kubala Dušan
33326487
500,04 EUR
09.03.2011
Predmet: Oprava a výmena svietidiel v telocvični
040/11
faktúra
Ing. Richard Hájek
00320617
1 504,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Znalecký posudok lesné pozemky- Banská Hodruša
032/11
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
1 447,16 EUR
09.03.2011
Predmet: Poistenie majetku
029/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
588,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie verejného osvetlenia Dobropis 11.4.-31.12.2010
025/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
606,87 EUR
09.03.2011
Predmet: ODPAD
024/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
537,41 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM
023/11
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
114,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Noviny Klopačka
019/11
faktúra
WEBY GROUB, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.03.2011
Predmet: WEB stránka 01.01.2011-31.12.2011
017/11
faktúra
JUDr. Ľudmila Petrušová
231,88 EUR
09.03.2011
Predmet: Právne zastúpenie Vozár
015/11
faktúra
1.slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
014/11
faktúra
Kubala Dušan
33326487
780,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Maliarske práce MŠ
009/11
faktúra
FIN. M.O.S., a.s.
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Elektrická energia
005/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 522,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
004/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
003/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
002/11
faktúra
SPP, a.s.
320617
267,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
001/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
217,00 EUR
09.03.2011
Predmet: dodavka zemneho plynu
« naspäť 1 ...24252627 ďalej »