rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
733
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 07/2025
732
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
03.07.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 07/2025
731
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
03.07.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 07/2025
730
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 07/2025
729
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
03.07.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 07/2025
728
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 07/2025
727
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 07/2025
726
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 07/2025
725
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
03.07.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 7/2025
724
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 07/2025
723
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
03.07.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 07/2025
722
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 07/2025
721
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 07/2025
720
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 07/2025
719
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 07/2025
718
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 07/2025
717
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
328,08 EUR
03.07.2025
Predmet: palivo PHM
716
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
2 275,38 EUR
03.07.2025
Predmet: Odvoz odpadu
715
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
03.07.2025
Predmet: služby za internet 7/2025
714
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
140,22 EUR
03.07.2025
Predmet: odvoz plasty
713
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
235,86 EUR
03.07.2025
Predmet: internet 7-9/2025
712
faktúra
Čičo Matej
41912934
1 050,00 EUR
03.07.2025
Predmet: kosenie a čistenie 4-6/2025
711
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 7/2025
710
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,53 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 7/2025
709
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,22 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina VO Hámrovská cesta 7/2025
708
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
710,76 EUR
03.07.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 6/2025
707
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
03.07.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 6/2025
706
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
03.07.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
705
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
03.07.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 07/2025
704
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
03.07.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 7/2025
703
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
03.07.2025
Predmet: záloha dát
702
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,29 EUR
03.07.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné, stočné 20002736 Prostredná 01-06/25
701
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 179,47 EUR
03.07.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 06/2025
700
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,95 EUR
03.07.2025
Predmet: Vyúčtovanie OM 52022 zrážky MsÚ 4-6/2025
699
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 628,49 EUR
03.07.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
Z162/11711/2025
zmluva
MBM-GROUP a.s.
36740519
1 814 026,14 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2024
698
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
937,20 EUR
02.07.2025
Predmet: stravovacie karty
697
faktúra
iSophi Education s.r.o.
07228350
71,00 EUR
02.07.2025
Predmet: softvér Moje ISophi MŠ Veltlínska
696
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
250,00 EUR
02.07.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
695
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
494,31 EUR
02.07.2025
Predmet: telekomunikačné služby
131
objednávka
Kellwitt, s. r. o.
47444029
300,00 EUR
02.07.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky objednávame si u Vás žalúzie a sieťky do školskej jedálne vo Svätom Jure. Cena bez DPH: 243,90 € Cena s DPH: 300,- €
Z161/11606/2025
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB Svätý jur
00609081
4 300,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
129
objednávka
GASTROPREDAJ plus s. r. o.
53066723
2 152,32 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na základe cebnovej ponuky CP250026 škrabku zemiakov vo výške 2.152,32 € s DPH.
130
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
8 197,02 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodávanie nových PC v počte 8 ks spolu s dopravou a prácou technika podľa Vami doručenej cenovej ponuky č. 72025041 zo dňa 25.6.2025, vo výške 6.664,24 Eur (bez DPH). Cena s DPH: 8.197,02 €
128
objednávka
Lucia Rapošová
52167119
550,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie dendrologického posudku na 50 ks drevín v intraviláne mesta Svätý Jur. Ulica Sasinkova - dreviny verejnej zelene Areál Materskej školy Felcánova, ulica Felcánova č.7, Svätý Jur. Termín: august 2025 Celková cena: 550,- €.
694
faktúra
Elsemp s.r.o.
30840392
1 027,65 EUR
26.06.2025
Predmet: kopírovacie služby
693
faktúra
Zábava, s.r.o.
47514744
450,00 EUR
26.06.2025
Predmet: rozlúčka s predškolákmi MŠ Pezinská program
692
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
283,76 EUR
26.06.2025
Predmet: spustenie hmlových brán
691
faktúra
Bombovo
36539961
209,10 EUR
26.06.2025
Predmet: animačný program Dobrodužstvo pre najmenších - predškoláci
690
faktúra
Gradim Ing. Anna Mišíková -
36940054
500,00 EUR
26.06.2025
Predmet: darčeková kazeta
Z160/11557/2025
zmluva
Iveta Mičková
30,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zluve o nájme pozemku Z 95/8100/2015 zo dňa 20.05.2015
Z159/11546/2025
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke elektriny č. 5753/2024
123
objednávka
Križan Branislav
36948608
1 800,00 EUR
25.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.6.2025 objednávame si u Vás vymaľovanie školskej kuchyne na Kollárovej ul. Svätý Jur. Pozakrývanie priestorov kuchyne, oškrabanie opadanej maľovky, vyspravenie stien, náter protiplesňovou farbou - Jupol Gold. Cena bez DPH 1.800,- €
127
objednávka
REPRE, s.r.o.
35810122
380,07 EUR
25.06.2025
Predmet: V zmysle ponuky č. 25PNC00776 zo dňa 12.06.2025 objednávame si u Vás 100 kusov papierová taška (FLEXI BLE LINE), biela, 42x12x37 cm, s plošnou sieťotlačou, vrátane dopravy. Cena celkom bez DPH: 309,- € Cena celkom s DPH: 380,07 €
125
objednávka
Szegheőová Ingrid
40062767
150,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie a aktualizácia rozpočtu projektu Krídlo B Mestský Úrad. Suma: 150,00 EUR
689
faktúra
Združenie obcí JURAVA
42170168
1 000,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Členské poplatky
688
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
59,00 EUR
24.06.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
687
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-72,53 EUR
24.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
686
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-245,63 EUR
24.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
685
faktúra
ZAFIDO s.r.o.
01548204
87,50 EUR
24.06.2025
Predmet: hnojivo - zeleň
684
faktúra
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
30,09 EUR
24.06.2025
Predmet: motorový olej MsP
683
faktúra
ekoDEA aDr.Stefan, s.r.o.
35919965
309,96 EUR
23.06.2025
Predmet: sáčky na psie exkrementy
682
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
197 898,16 EUR
23.06.2025
Predmet: Rekonštrukcia Meštiansky dom - Bábkové divadlo
681
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
4 021,94 EUR
23.06.2025
Predmet: Rekonštrukcia Meštiansky dom - Bábkové divadlo
680
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
686,71 EUR
23.06.2025
Predmet: palivo PHM
679
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
23.06.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 6/2025
678
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,94 EUR
23.06.2025
Predmet: predplatné Predškolská výchova MŠ Bratislavská
677
faktúra
Marián Šupa
11906022
199,96 EUR
23.06.2025
Predmet: náhradné diely Kosačka
676
faktúra
Marián Šupa
11906022
1,17 EUR
23.06.2025
Predmet: náhradné diely Kosačka
675
faktúra
VODAX a.s.
35801948
480,72 EUR
23.06.2025
Predmet: minerálky
674
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
2 215,16 EUR
23.06.2025
Predmet: stavba chodníkov
673
faktúra
DUIT s.r.o.
47799889
1 968,00 EUR
23.06.2025
Predmet: PD - architektonický návr úpravy východnej a západnej vežičky
672
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-7,74 EUR
23.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
671
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
30,39 EUR
23.06.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
670
faktúra
Ingrid Szegheőová
40062767
150,00 EUR
23.06.2025
Predmet: PD - aktualizácia rekonštrukcia EO
Z158/11302/2025
zmluva
Marta Gahérová JUDr.
70,00 EUR
20.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
126
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
824,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás orezanie a výrub náletových drevín, kosenie a odvoz haluziny a trávy pri železničných skladoch vo Svätom Jure. Cena bez DPH: 669,92 € Celková cena vrátane DPH: 824,- €
124
objednávka
Ing. Anna Mišíková - Gradim
36940054
125,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás firemnú kazetu pre fľašu a 2 poháre na víno 360 ml s gravírovaným erbom v počte 10 ks s potlačou kazety. Cena kazety - 1 ks je 11,50 EUR s DPH Cena za potlač kazety - 1 ks je 1,00 EUR s DPH Cena celkom s DPH: 125,- EUR Doprava zadarmo
669
faktúra
CEWE a.s.
31395937
15,51 EUR
18.06.2025
Predmet: tlač fotiek - dôchodci
668
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
2 093,95 EUR
18.06.2025
Predmet: kompostéry
« naspäť 1234... 309 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.