portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
091/17
faktúra
Babylon Education Žilina, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (6h á 8€)
118/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (6h á 8€)
001/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2017
018/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Služby BOZP a PO za 01/2018
011/2018
objednávka
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
48,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Sedacia súprava, konferenčný stolík
030/18
faktúra
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
48,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Sedacia súprava, konferenčný stolík
035/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a Po za 02/2018
054/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2018
062/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
48,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 04/2018 (6h á 8€)
068/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2018
082/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2018
097/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 2018/06
108/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2018
122/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2018
141/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2018
163/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 2018/10
178/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2018
188/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2018
022/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO za január 2019
032/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2019
057/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2019
067/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
48,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Kurz prvej pomoci
075/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2019
091/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2019
116/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2019
127/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2019
142/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO 08/2019
163/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2019
180/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2019
062/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
48,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Koláče zo SF, 30ks Brownie
200/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2019
221/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2019
236/19
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
48,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Občerstvenie na konci roku zo SF, Brownies 90g 30ks
019/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2020
037/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2020
055/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2020
068/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2020
083/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2020
008/2020
objednávka
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
14.02.2020
Predmet: 3ks čistiaceho prostriedku Adler Clean 250ml
059/20
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
17.04.2020
Predmet: Čistiaci prostriedok na dvere Adler 3ks
208/16
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
48,74 EUR
19.12.2016
Predmet: Učebnica slovenčiny Krížom krážom A2
005/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
48,86 EUR
28.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca 2014
038/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh (6x 6,80€)
113/15
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
04.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
9032/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
49,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Triedne knihy - 20ks (PČ)
052/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
49,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Toner
181/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
49,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Toner T-1800E
176/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
49,02 EUR
12.11.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 10/2015 (pri obrate 1.782,15€)
12011
faktúra
Červencová Mária
34935801
49,11 EUR
08.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
005/20
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
49,13 EUR
17.01.2020
Predmet: Pohostenie zo SF (klobása 3kg, krkovička 2kg, brav.pliecko 1,8kg)
1101557
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
49,16 EUR
21.03.2011
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
004/2018
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,48 EUR
16.01.2018
Predmet: Učebnice Nuovo Espresso 2 +DVD, audio CD
149/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
49,50 EUR
18.09.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2013
dodatok č.2
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
49,58 EUR
17.04.2015
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy o dodávke elektr.energií
226/17
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,58 EUR
15.12.2017
Predmet: Knihy Nuovo Espresso 3 +audio CD; +DVD 2ks
025/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
49,73 EUR
07.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie zbierky zákonov 2011
111/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
04.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2015
074/15
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2016
113/17
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
10.07.2017
Predmet: Predplatné Poradca 2018
171/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
49,80 EUR
10.12.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
2119001445
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov r.2011
072012
objednávka
Škrko Peter - TV servis
31072151
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Oprava rádiomagnetofónu
061/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Preddavok k Zbierky zákonov 2012
030/2012
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Výmena telefónnej ústredne s prenájmom
174/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov 2012
066/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Zbierka zákonom, ročník 2013
034/2013
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie po havárii
023/2014
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
50,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Výmena ističa, havarijný stav
040/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Toner T1800
171/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Toner T-1800
008/2015
objednávka
Krankas, s.r.o.
36372111
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Očné vyšetrenie pre zamestnanca
016/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Toner T1800
183/15
faktúra
Základná škola (Martinská)
00624128
50,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za obdobie 02-06/2015 5mes. x 2€; prevádzkové náklady 20dní x 2€
022/2016
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Krtkovanie kanalizácie
088/16
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistenie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením
017/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Prepchatie kanalizácie
075/17
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Čistenie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením
046/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
50,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fotografie na web Jazykovej školy
016/2018
objednávka
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
16.04.2018
Predmet: 1000ks poštových poukazov 3-dielnych
064/18
faktúra
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poštové poukážky 3-dielne, 1000ks