portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
193/14
faktúra
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
64,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Nájomné 09-12/2014 (32x 2,-)
078/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
64,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 05/2018 (8h á 8€)
172/13
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
64,20 EUR
23.10.2013
Predmet: Predplatné Manažment školy na rok 2014
016/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
64,22 EUR
05.04.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,38€
058/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
64,22 EUR
07.04.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (19ks á 3,38€)
169/12
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
64,66 EUR
24.10.2012
Predmet: Predplatné časopisu ROPO
011/15
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
64,80 EUR
02.02.2015
Predmet: Licencia NOD32, predĺženie 6ks
041/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
64,80 EUR
26.08.2015
Predmet: Toner do tlačiarne Canon (CRG716 modrý, žltý)
125/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
64,80 EUR
26.08.2015
Predmet: Tonery CRG716 yellow, cyan
024/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
64,93 EUR
25.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie Zbierka zákonov za 2014
005/2015
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
65,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Predĺženie antivír.licencie (6ks Eset)
042/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
65,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Tonery T-1800, HP C7115A
018/2020
objednávka
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Digitálny infračervený teplomer, 2ks batérie AA
065/20
faktúra
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
013/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
65,64 EUR
03.03.2015
Predmet: Toner HP2055 2ks, HP LJPM002 2ks, HP DJ920 1ks
031/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
65,64 EUR
04.03.2015
Predmet: Toner pre HP2055 2ks, HP LJPM002 2ks, HP DJ920 1ks
159/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
65,90 EUR
10.10.2016
Predmet: Občerstvenie zamestnancov zo SF
9002/13
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
66,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Vyučovanie v kurzoch Siemens
156/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Služby VUC Net za 09/2013
170/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Služby VUC Net za 10/2013
187/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
27.11.2013
Predmet: VUC Net za 11/2013
207/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby VUC Net za 12/2013
005/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Služby VUC Net z 01/2014
023/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Služby VUC Net za 02/2014
038/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Služby VUC Net za 03/2014
053/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Služby VUC net za 04/2014
071/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Služby VUC Net 05/2014
093/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Služba VUC Net za 06/2014
110/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Služby VUC Net za 07/2014
120/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Služby VUC Net za 08/2014
135/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
17.09.2014
Predmet: Služby VUC Net za 09/2014
155/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Služby VUC Net za 10/2014
156/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
66,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Predplatné Manažment školy za r.2015
169/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Služby VUC Net za 11/2014
188/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Dátové služby VUC Net za 12/2014
003/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Služby VUC Net za 01/2015
023/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Služby VUC Net za 02/2015
041/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Služby VUC NET za 03/2015
058/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Služby VUC Net za 04/2015
193/15
faktúra
Základná škola (Karpatská)
37813013
66,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za rok 02-06/2015 (2kurzy, 66x 1€)
02/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
66,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na predajný automat
042/2019
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov (55€ bez DPH mesačne)
ZO/2019A22329-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Postupy, práva a povinnosti pri výkone ochrany osobných údajov
164/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2019
199/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 11/2019
001/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
012/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov za 01/2020
032/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 02/2020
044/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 03/2020
064/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 04/2020
078/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 05/2020
4000002749
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
11.04.2016
Predmet: 21ks elektronických stravovacích poukážok á 3,15€
054/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.04.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
039/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
124/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,15)
9003/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) 12/2011
9009/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ 01/2012
9016/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.05.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 04/2012
9025/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
27.06.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2012
9031/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
30.07.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2012
9005/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
05.02.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 12/2012
9010/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 01/2013
9020/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
22.05.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 04/2013
9024/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
12.06.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 05/2013
9035/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.07.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2013
9037/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
28.08.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 07/2013
9040/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
02.10.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 08/2013
9048/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2013 (PČ)
9004/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
05.02.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 12/2013
9006/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
26.02.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 01/2014
9009/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,38 EUR
10.03.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2014
9010/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
01.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 02/2014
9013/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
30.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 03/2014
9020/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014 (PČ)
9023/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
18.06.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 05/2014
9029/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.07.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2014
9031/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
13.08.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 07/2014
9034/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
25.09.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za mesiac 08/2014
201106
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,39 EUR
01.04.2011
Predmet: Spracovanie miezd (podn.činn.) za 03/2011
9001/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 12/2011