portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
142/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
111,74 EUR
29.09.2015
Predmet: Predplatné Manažment školy v praxi na r.2016
153/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
112,02 EUR
22.10.2014
Predmet: Tonery CRG716 magenta, yellow, cyan, HPC6615D black
056/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,03 EUR
16.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky 03/2012
039/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 02/2020
032/2014
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
112,21 EUR
08.10.2014
Predmet: Cudzojazyčné učebnice (Cambr.grammar, vocabulary 4ks; Trainer CD 2ks)
147/14
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
112,21 EUR
08.10.2014
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (Cambr.grammar 4ks, trainer CD 2ks)
193/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2019 (281x 0,40€)
111/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,50 EUR
02.07.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2013
209/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,54 EUR
11.12.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2017 (331x 0,34)
130/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
112,60 EUR
13.07.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
161/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,80 EUR
05.11.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2014 (376 á 0,30€)
151/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
24.09.2012
Predmet: Zbierka zákonov 2013
178/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
06.11.2013
Predmet: Zbierka zákonov r.2014
139/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
08.10.2014
Predmet: Preddavok Zbierka zákonov 2015
189/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,88 EUR
08.11.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2017 (332x 0,34€)
132/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,91 EUR
11.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 08/2014
172/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
113,22 EUR
02.10.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 09/2017 (333x 0,34€)
016/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
113,51 EUR
10.02.2014
Predmet: Telefónne, internetové poplatky za 01/2014
130/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
113,86 EUR
19.08.2019
Predmet: Občerstvenie na posedenie k ukončeniu školského roku (kurča 14ks; maslo 4ks; minerálka 1,5l 18ks; mlieko do kávy 2ks; uhorky 6ks; chlieb 2ks; soľ 1ks; popradská káva 250g 2ks; plastové taniere 2ks)
054/2013B
objednávka
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
228/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
148/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
114,04 EUR
11.09.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 08/2019 (obrat 7463€)
035/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,23 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 02/2015
119/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,29 EUR
12.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2015
8/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
114,40 EUR
13.03.2013
Predmet: Tonery
046/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
114,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Toner, fólia
137/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,62 EUR
11.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky internetový prístup za 08/2015
148/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,66 EUR
13.10.2014
Predmet: Telefón.poplatky a internet.prístup za 09/2014
083/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,67 EUR
12.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2015
035/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,90 EUR
12.03.2014
Predmet: Telefónne poplatky za 02/2014
003/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
12.01.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky 34ks á 3,38€
003/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
13.01.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (34ks á 3,38€)
044/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 34ks á 3,38€
134/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
28.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 34ks á 3,38€
044/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
115,20 EUR
15.03.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou 600ks
094/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,31 EUR
13.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 05/2012
002/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2013
029/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
115,80 EUR
07.03.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 02/2012
190/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
115,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 11/2013 (386x 0,30€)
137/16
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
115,80 EUR
13.09.2016
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge na šk.r. 2016/17, 130ks
138/16
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
115,80 EUR
13.09.2016
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge na šk.r. 2016/17, 130ks
106/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
116,11 EUR
03.07.2012
Predmet: Pohostenie pri ukončení šk.roku
031/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
116,20 EUR
07.03.2012
Predmet: Údržba výp.techniky, inštalácia software
9006/13
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
116,20 EUR
05.02.2013
Predmet: Vyučovanie v PČ za 01/2013
9058/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
116,20 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2013 (PČ) 10h á 11,62
9002/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
116,20 EUR
05.02.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 10h
121/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
116,37 EUR
16.07.2019
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 06/2019 (obrat 7585€)
067/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,47 EUR
13.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2015
037/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,66 EUR
04.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky 02/2012
087/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
116,70 EUR
06.06.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2012
021/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,81 EUR
18.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2015
086/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
116,96 EUR
22.06.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2018 (344 x0,34€)
166/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 09/2012
6/2013
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Stravné lístky 39ks á 3,-
034/13
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup stravných lístkov
019/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,07 EUR
22.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky 01/2012
012/2015
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
117,10 EUR
25.02.2015
Predmet: Knihy: Listening extra +CD; Advanced skills +CD, Real Listening +speaking +CD
025/15
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
117,10 EUR
25.02.2015
Predmet: Knihy: Listening extra +CD; Advanced skills +CD, Real Listening +speaking +CD
353203
objednávka
Interstore Gropu s.r.o.
36675130
117,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Tabuľa
099/12
faktúra
Interstore Gropu s.r.o.
36675130
117,20 EUR
27.06.2012
Predmet: Tabuľa
074/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,24 EUR
16.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2012
184/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,24 EUR
15.12.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internet.prístup za 11/2014
021/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
117,60 EUR
07.06.2013
Predmet: Tonery HP, Canon 6ks
097/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
117,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Tonery, cartrige HP 6ks
080/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
117,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Prehliadka požiarnych dverí (20ks á 4,90 bez DPH)
025/2016
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
10.06.2016
Predmet: Prehliadka požiarnych dverí 20ks
093/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
22.06.2016
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí (20ks)
081/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
15.05.2017
Predmet: Prehliadka protipožiarnych dverí
022/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
04.05.2018
Predmet: Revízia požiarnych dverí
075/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
18.05.2018
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
198/15
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
117,72 EUR
09.12.2015
Predmet: Licencia antivírového programu Eset NOD32 (10ks) na 1 rok
056/2015
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
117,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Licencie 10ks Eset na rok 2016
183/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
117,90 EUR
08.11.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2012
135/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
117,95 EUR
28.07.2017
Predmet: Provízie a poplatky k akceptácii platobných kariet za 06/2017
106/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
118,01 EUR
15.07.2015
Predmet: Telekomunikačné poplatky a internetový prístup za 06/2015
001/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
118,02 EUR
19.01.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2014
161/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
118,20 EUR
04.10.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 09/2013 (394x 0,30€)
160/16
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
118,28 EUR
11.10.2016
Predmet: Učebnice: Echo B1.2 Livre de l´eleve +MP3; Echo B1.2 Cahier d exercices +CD; Echo B1.2 Guide pedagogique; Echo A1 Livre de l´eleve +MP3; Echo A1 Cahier d exercices +CD; Echo A1 Guide pedagogique; La francais entre nous 1 +MP3; Le francais entre nous prac.zošit; Le francais entre nous príručka
001/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,52 EUR
03.01.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 32ks á 3,83€ (zľava -4,04€)
002/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,52 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 32ks á 3,83€ (zľava 4,04€)