portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF033/2023
faktúra
Základná škola
37831852
281,20 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 168/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
282,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu za 1.12.-31.12.2012
71/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
282,00 EUR
05.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF127/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
282,75 EUR
05.11.2024
Predmet: ZU Kolky cestovné a stravné
DF 19/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
283,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 3/2014
DF051/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
284,08 EUR
05.06.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF 99/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
284,18 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal, zápas 28.8.2019 ZC - Poltár a späť
DF 126/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
284,80 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbalový zápas Nová Baňa-Žarnovica-Čierny Balog a späť, 2.9.2012 dorast
DF 144/2016
faktúra
PROagility s.r.o.
46347372
285,10 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za učebné pomôcky na cvičenie
DF 023/2012
faktúra
Slovenenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
286,00 EUR
10.04.2012
Predmet: FA za dodávku zemného plynu za obdobie 03/2012
DF 123/2019
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
288,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravné členo ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v KE a späť 05.10.-06.10.2019
DF026/2024
faktúra
Základná škola
37831852
288,60 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 144/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
290,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 12/2013
DF 36/2014
faktúra
Základná škola
37831852
290,00 EUR
26.05.2014
Predmet: za prevádzkové náklady január-marec 2014 telocvičňa ZŠ
23/2016
objednávka
Marián Rybár, PROagility s.r.o.
46347372
290,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Nákup športového materiálu pre záujmové útvary
DF 123/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
290,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za plyn 11/2017
DF 7/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
291,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 2/2013
DF 58/2019
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
291,60 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ MTB a BMX na celoslovenské preteky 4 a 5 mája Košice
DF 12/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
292,18 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za poskytnutie osobného mot.vozidla na prepravu členov karate -súťaž Mastrojvstvá Slovenska ZC - KE a späť, 26.1.2013
DF041/2022
faktúra
Základná škola
37831852
292,50 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady telocvične
DF012/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
293,64 EUR
27.02.2024
Predmet: Nákup medailí na okresné športové súťaže
DF 122/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
294,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepavu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC-Hnúšťa ZC 13.10.2019
DF155/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
294,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne
DF 164/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
295,36 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF166/2022
faktúra
Funstar Slovakia s.r.o.
50311638
298,30 EUR
08.01.2023
Predmet: Stolnotenisové loptičky
DF 143/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
298,50 EUR
20.11.2012
Predmet: Doprava autobusom NB-ZC-Rimavská Sobota aspäť 15.9.2012, futbalový zápas -žiaci
DF 160/2018
faktúra
Základná škola
37831852
299,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady - činnosť záujmových útvarov 10/2018
DF 144/2018
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 9/2018
DF 158/2018
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 10/2018
DF 179/2018
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
18.12.2018
Predmet: Fa prevádzkové náklady priestory CVČ 11/2018
DF 187/2018
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady - priestory CVČ 12/2018
DF 9/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady - priestory CVČ 1/2019
DF 26/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 2/2019
DF 39/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 3/2019
DF 51/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 4/2019
DF 68/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 5/2019
DF 87/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 6/2019
DF 103/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 7/2019
DF 104/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 8/2019
DF 118/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 9/2019
DF 130/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 10/2019
DF 143/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 11/2019
DF 148/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové priestory CVČ 12/2019
DF 13/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 1/2020
DF 24/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady - priestory CVČ 2/2020
DF 39/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
11.05.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 3/2020
DF 80/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady CVC za 08/2020
DF 92/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ 09/2020
DF102/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady CVC
DF110/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady
DF112/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady
DF032/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF042/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
10.06.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF58/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
21.09.2021
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF59/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
21.09.2021
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
74/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
05.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVC
DF81/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVČ
DF89/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVČ
DF012/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
23.02.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
025/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF045/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF079/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
02.08.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF092/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVČ
DF100/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.09.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF113/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.10.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF125/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.11.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVC
DF137/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF145/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF155/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
CVC22/2018
zmluva
Mesto Žarnovica, Základná škola
37831852
299,50 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke
09/2013
objednávka
Kornel a syn
10932640
300,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády podľa vlastného výberu
DF 10/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
300,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Fa za zemný plany 2/2014
31/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
300,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zartiadenia
17/2016
objednávka
Datalan a.s.
35810734
300,00 EUR
20.09.2016
Predmet: Objednávka prechodu na vyššiu verziu SQL servera
12/2018
objednávka
Stanislav Matonok
40534758
300,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru Futbal dievčatá na majstrovské zápasy
21/2018
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
300,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Objednávka auta pre potreby sťahovania zariadenia
09/2019
objednávka
Motoresky - Repiský
40533662
300,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru BMX na preteky slovenského pohára v Košiciach
20/2019
objednávka
Motoresky Zdenek Repiský
40533662
300,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Spolok extrémnych športov na celoslovenské preteky Košice
76/2021
faktúra
Mafri,s.r.o.
51179423
300,00 EUR
06.01.2022
Predmet: správa web stránky
DF019/2022
faktúra
Mafri, s.r.o
51179423
300,00 EUR
14.03.2022
Predmet: správa web stránky