portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF020/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
396,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
22/2012
objednávka
Kornel a syn
10932640
400,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Tovar / ceny na vedomostné olympiády
03/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Medaile na obvodné športové súťaže
34/2015
objednávka
JUMATI, s.r.o
46910298
400,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Objednávka Noteboobu
04/2016
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o
35683813
400,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávka stravných lístkov 100 kusov
13/2016
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
400,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov
01/2017
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
400,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
13/2017
objednávka
Poháry Bauer s.r.o
27187284
400,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Objednávka medailí na vlastné športové súťaže
34/2018
objednávka
Edenred Slovaka, s.r.o.
31328695
400,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
12/2020
objednávka
Nomiland, s.r.o
36174319
400,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka materiálu pre potreby záujmovej činnosti
DF50/2021
faktúra
Mafri, s.r.o.
51179423
400,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Tvorba web stránky zariadenia
CVC17/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-146/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
03/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
400,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka medailí na okresné športovú súťaže
DF 98/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
402,00 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas ZC-Tornaľa-ZC
DF083/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
402,46 EUR
01.08.2024
Predmet: Kolky cestové + stravné
DF012/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
408,67 EUR
13.02.2025
Predmet: Stravné a doprava ZU Kolky
DF 97/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
411,60 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom ZC-Tisovec a späť
DF 4/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
413,00 EUR
08.03.2018
Predmet: fa za zemný plyn 2/2018
DF 111/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 159/2019
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 27/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za stravné lístky
04/2017
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
420,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže žiakov základných a stredných škôl
19/2019
objednávka
Edenred Tiket Service, s.r.o.,
52005551
420,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov
23/2019
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
420,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
07/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
420,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 113/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
420,80 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom členov ZU futbal
DF051/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
422,10 EUR
16.05.2022
Predmet: Preprava členov ZU ml. a st. žiaci na majstrovský zápas
DF 30/2012
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
422,50 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál na súťaže poriadané KŠÚ-olympiády
DF 110/2017
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
425,90 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 2/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
426,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za plyn 1/2018
DF 165/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
438,98 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF085/2024
faktúra
Základná škola
37831852
441,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF111/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
444,13 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF 151/2018
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
445,20 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za žalúzie a montáž žalúzií
DF 167/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
449,60 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za tlačiareň a tonery
04/2014
objednávka
VIVA TRADE
36202347
450,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Objednávka medailí na okresné súťaže
06/2016
objednávka
TOPA SPORT, s.r.o
36500623
450,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
24/2018
objednávka
Ján Kavecký Žalúzie
44713975
450,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávka dodávky a montáže interiérových žalúzií
05/2020
objednávka
Viva Trade, s.r.o.,
36202347
450,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
DF 123/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
26/2012
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
21.09.2012
Predmet: Objednávka 145 ks stravných lístkov v hodnote 3 € 1 ks pre zamestnancov školskéh ozariadenia + poštovné
DF066/2025
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
460,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Objednávka kostýmov pre členov záujmového útvaru Mažoretky
DF060/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
460,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF 87/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
470,98 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 44/2017
faktúra
Základná škola
37831852
478,50 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
DF 108/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
482,66 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
CVC13/2024
zmluva
Základná škola
37831852
489,90 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke pre jednorazový vstup TABATA
DF 70/2020
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
490,13 EUR
11.09.2020
Predmet: za stravné lístky
DF104/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
496,80 EUR
03.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
DF127/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
496,80 EUR
03.11.2022
Predmet: úhrada za stravné poukážky
32/2012
objednávka
Ing. Milan Maslen - Rekostav
30463050
500,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 v areály záujmového útvaru Bike team
DF 172/2012
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
500,00 EUR
18.12.2012
Predmet: ZFa za prácu strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike Team
37/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť vo Fit klube -bežiaci pás
DF 184/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za bežecký pás inSPORTline Cirrus
13/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
500,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Objednávka 150 kusov stravných lístkov v hodnote 3,20 eur
20/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
500,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov
33/2015
objednávka
JUMAT s.r.o
46910298
500,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávka farebnej tlačiarne + tonery
08/2020
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
500,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov
CVC04/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných súťaží
CVC08/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-103/23, KK MO Z9
CVC01/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
500,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-016/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov 2023/24
CVC15/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
500,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva č.RÚŠS-BB-148/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení = športové súťaže
09/2025
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
500,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Objednávka kostýmov pre členky záujmového útvaru Mažoretky
DF 62/2015
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
502,56 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 92/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
502,60 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal - turnaje Hrochoť, Heľpa, Kremnička, Banská Štiavnica a späť
DF015/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
504,00 EUR
27.02.2024
Predmet: FA za trénerskú činnosť
DF 85/2014
faktúra
Fúska Radoslav - Kolkársky oddiel
45025304
526,68 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za prenájom ZÚ kolkársky, za obdobie 02-06/2014
DF 78/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
535,36 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 35/2014
faktúra
Základná škola
37831852
540,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Za prevádzkové náklady január-marec 2014 telocvičňa ZŠ
22/2022
objednávka
Ticket Service, s.r.o. Edenred
31328695
540,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF124/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o., Jozef Moravčík
50182579
540,46 EUR
03.11.2022
Predmet: preprava futbal žiaci na majstrovské zápasy
17/2017
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
550,00 EUR
30.08.2017
Predmet: Objednávka 150 ks. stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
DF 72/2017
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
553,38 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 1/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
553,38 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF132/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
559,20 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava členov ZU Futbal dorast na majstrovské zápasy
DF023/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a dospelí
DF042/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Trénerké služby
DF079/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a muži
DF069/2027
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast Muži
04/2018
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
565,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže žiakov ZŠ a SŠ