portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
169/2016
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
64,80 EUR
03.01.2017
Predmet: učebnice prvouky
162/2013
faktúra
SZABO- TRANS Szabo Marian
40568652
65,00 EUR
23.10.2013
Predmet: preprava osôb Ágacska
5/2020
oznam
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
17.09.2020
Predmet: finančný dar na podporu projektu "Tanuljunk az Új szóval!
108/2020
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
29.10.2020
Predmet: učíme sa s Új szó
34/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
65,08 EUR
03.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
2020028
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
09.09.2020
Predmet: učebnice
2020035
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
65,20 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
112/2020
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
113/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
2020007
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
65,40 EUR
27.03.2020
Predmet: učebné pomôcky - predškolská
36/2020
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
65,40 EUR
21.04.2020
Predmet: učebné pomôcky predškolská
9/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
65,46 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
2022025
objednávka
Pohary Bauer
65,70 EUR
20.10.2022
Predmet: trofeje a medaile
12/2022
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
66,00 EUR
21.03.2022
Predmet: publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
61/2022
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
66,00 EUR
16.11.2022
Predmet: kniha Čarovná Galanta a okolie
2024043
objednávka
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty preMŠ
128/2024
faktúra
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty pre MŠ
31/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
66,00 EUR
13.05.2025
Predmet: údržba software
183/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
66,15 EUR
09.02.2016
Predmet: režijné náklady stravníkov
2019019
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
66,40 EUR
11.10.2019
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
153/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
66,40 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
86/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
66,46 EUR
22.06.2017
Predmet: školské tlačivá
33/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
66,50 EUR
10.04.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
98/2014
faktúra
Ruman František
32355602
66,91 EUR
18.08.2014
Predmet: vývoz fekálií
19/2012
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
67,01 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
1006/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
67,11 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
69/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,66 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
121/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
68,16 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
99/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
68,38 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
2019027
objednávka
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
22.11.2019
Predmet: oprava interaktívnej tabule
2/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava diaprojektora
48/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
68,44 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
31/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
68,77 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby na krúžkovú činnosť
201/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
68,77 EUR
29.01.2018
Predmet: školské potreby pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
31/2015
faktúra
PROEKO s.r.o
35900831
69,00 EUR
18.05.2015
Predmet: účastnícky poplatok za seminár " el.trhovisko"
91/2013
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
69,40 EUR
22.07.2013
Predmet: revízia has.prístrojov
189/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
69,66 EUR
11.12.2017
Predmet: el.energia september
32/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
69,89 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
202/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
69,89 EUR
29.01.2018
Predmet: školské potreby pre predškolákov
2020026
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
69,92 EUR
02.09.2020
Predmet: hygienické potreby
201703
objednávka
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: prihláška na seminár o elektronických schránkach
22/2017
faktúra
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: seminár o elektronických schránkach
2022022
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
70,00 EUR
22.09.2022
Predmet: výroba šekov
2023030
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
70,00 EUR
28.08.2023
Predmet: vyhotovenie šekov pre MŠ a ŠKD
41/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
70,23 EUR
10.08.2022
Predmet: prenájom kopírky
2024023
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
29.10.2024
Predmet: čistiace potreby
90/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
14.11.2024
Predmet: čistiace potreby
60/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
70,56 EUR
10.07.2020
Predmet: štít tvárový ochranný
5/2014
faktúra
Ruman František
32355602
70,90 EUR
20.02.2014
Predmet: vývoz a čist.odpad.vody
2021038
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
70,99 EUR
29.11.2021
Predmet: reproduktor prenosný s mikrofónom
119/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
70,99 EUR
30.01.2022
Predmet: reproduktor + mikrofón
141/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
23.09.2016
Predmet: voda Abrahámska
51/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
10.05.2018
Predmet: voda Abrahámska
55/2013
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
71,82 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky - új szó
2020016
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
08.07.2020
Predmet: kancelársky papier cez pandémiu
71/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
15.07.2020
Predmet: kanc.papier - korona
2020013
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
26.05.2020
Predmet: zásobník na papierové uteráky
68/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
15.07.2020
Predmet: zásobník na pap.uteráky
58/2022
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
72,00 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
12/2023
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
72,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Publikácia !Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
25/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
72,27 EUR
09.08.2022
Predmet: prenájom kopírky
165/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
73,00 EUR
30.01.2020
Predmet: archivácia údajov
170/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
73,00 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
13/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
73,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Disk do počítača ekonóm
174/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
73,99 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
2019030
objednávka
Bonami s.r.o
74,00 EUR
05.12.2019
Predmet: učebné pomôcky
189/2019
faktúra
Bonami s.r.o
24230111
74,00 EUR
30.01.2020
Predmet: UP pre deti zo SZP
36/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
74,13 EUR
06.05.2013
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
101/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
74,40 EUR
29.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
39/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
74,58 EUR
29.06.2021
Predmet: školské ovocie
165/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
75,00 EUR
26.01.2021
Predmet: licencia microsoft
2021014
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
75,00 EUR
15.07.2021
Predmet: poštové poukážky pre MŠ a ŠKD
2022011
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
75,70 EUR
06.07.2022
Predmet: učebnice
Dohoda č.11/2016
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
75,96 EUR
10.07.2017
Predmet: projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce ( 50+)
2021009
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
76,89 EUR
18.05.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
68/2021
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
76,89 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
83/2014
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
76,99 EUR
18.08.2014
Predmet: náplň do tlačiarní
75/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
77,18 EUR
26.09.2024
Predmet: školské tlačivá
168/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
77,35 EUR
21.11.2017
Predmet: tonery
33/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
77,70 EUR
13.05.2021
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov