portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3238
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/25/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
474,60 EUR
23.02.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/74/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
475,41 EUR
23.05.2023
Predmet: Odvoz KO.
3/179/2017
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
479,40 EUR
18.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/108/2023
faktúra
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o.
52361560
480,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Postrek proti komárom
1/70/2024
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Peter Servátka
53479416
480,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Právne služby
1/108/2024
faktúra
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o.
52361560
480,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Postrek proti komárom
1/57/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
484,40 EUR
01.04.2021
Predmet: Testovanie osôb.
1/186/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
485,66 EUR
12.12.2022
Predmet: Odvoz KO.
2/145/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
486,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Perá, zapaľovače.
1/193/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
488,32 EUR
23.12.2024
Predmet: Odvoz KO
1/28/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
488,70 EUR
11.02.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/178/2022
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
490,50 EUR
02.12.2022
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti.
7413949913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
491,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
1/49/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
492,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Stravné lístky
27/2015
zmluva
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy.
FV141500162
faktúra
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Oprava autobusových čakární.
1/182/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
494,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Stravné lístky
1/20/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Stravné lístky
1/36/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Stravné lístky
1/52/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Stravné lístky
1/70/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Stravné lístky
1/84/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Stravné lístky
1/101/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
53528654
495,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Stravné lístky
1/135/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
495,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Stravné lístky
7/2017/obj.
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
495,90 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - dotácia MŠ
1/18/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
495,92 EUR
29.01.2020
Predmet: Odvoz KO.
1/22/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
498,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Stravné lístky
11/2014
zmluva
Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
39/2014
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajka pre programové odobie 2014-2020
5/2011
zmluva
Pisnyáková Alžbeta
500,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva
10/2012
zmluva
ZF Levice, s.r.o.
36707341
500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Finančný dar na úhradu nákladov - Deň detí 2012.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Záverečná platba za práce podľa zmluvy o dielo č.01
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01
7247879759
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
7302840913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7302861847
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7307870893
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ záloha.
7277945795
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha OcÚ.
7307917067
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha OcÚ
7297963311
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Odber zemného plynu 01.03.-31.03.2014
7302974989
faktúra
Služby Šarovce
35815256
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Odber zemného plynuz za obdobie 01.04.-18.05.2014
7322991649
faktúra
SPP, a.s.
500,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zemný plyn.
7313041806
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zemný plyn
7238189496
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Odber zemného plynu za september
7303098131
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie október 2014
7313094459
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zemný plyn OcÚ 11.2014
7268210954
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn OCÚ
39/2015
zmluva
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 121315 - UA Halasz
10150001
faktúra
Umelecká agentúra HALÁSZ
17523397
500,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Umelecký program.
1/149/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
500,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Stravné lístky
1/100/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
504,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Tlačiareň Xerox VersaLink
1/29/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
505,50 EUR
20.02.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/183/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
505,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Mikulášske balíčky
0329131130
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
507,96 EUR
12.08.2013
Predmet: Odvoz KO a kontajner
1/84/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
509,20 EUR
21.05.2021
Predmet: Odvoz kontajnera.
1/125/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
511,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/7/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
514,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/102/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
514,02 EUR
10.07.2024
Predmet: Odvoz KO
1/28/2025
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
520,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Stravné lístky
1/151/2018
faktúra
Robota Roderik Száraz
51015773
522,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Občerstvenie Dni obce Bajka.
1/92/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
522,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Stravné lístky
27/2013
faktúra
Ing. Ján Predajniansky - Progeos Geodetická kancelária
34282173
524,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Vyhotovenie geometrických plánov.
1/184/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
524,70 EUR
12.12.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/96/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
525,34 EUR
11.06.2018
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/33/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
528,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Stravné lístky
1/15/2014
objednávka
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Objednávka na výrub a ošetrenie drevín v počte 2 ks.
3/2014
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Výrub drevín v počte 2 ks a ošetrenie drevín v počte 2 ks
1/188/2019
faktúra
Gitela Oňová
540,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Umelecký program.
1/60/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
541,08 EUR
21.04.2023
Predmet: Odvoz KO
0329131587
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
542,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Odvoz Ko + kontajnery.
1/30/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
543,93 EUR
03.03.2025
Predmet: Odvoz KO
812015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
545,99 EUR
16.06.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál VO.
1/139/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
546,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dni obce - občerstvenie
1/73/2025
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
546,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Stravné lístky
1/120/2018
faktúra
TM SLOVAKIA, s.r.o.
35946083
549,30 EUR
30.07.2018
Predmet: PC + program a inštalácia
OF20140005
faktúra
TM Computer
35946083
550,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Počítač HP Pro 3120 MT + Win 7 pro coa
1/4/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
550,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravné lístky
1/89/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
550,07 EUR
10.06.2019
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/98/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
552,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Stravné lístky
1/38/2025
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
552,50 EUR
17.03.2025
Predmet: Stravné lístky