portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Svätý Jur
Bratislavský kraj, okres Pezinok
zverejnené dokumenty: 24561
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
285
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
-302,40 EUR
29.03.2023
Predmet: kancelárske kreslo - vrátenie
1171
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-307,61 EUR
23.11.2020
Predmet: MŠ Veltlinska plyn
491
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
-308,75 EUR
21.06.2019
Predmet: ST 473 dotácia pre opatrovateľstvo 9-11/2018
1371
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-311,29 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 Knižnica plyn
104
faktúra
G.P.R. spol. s.r.o.
17319463
-315,92 EUR
08.02.2021
Predmet: STTORNO FAKTURY, UHRADENA v 01/2021 z účtju školskej jedálne T 95 ŠJ - dráha na
1283
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
-333,60 EUR
14.11.2023
Predmet: Dobropis prevádzka CSS - opravy na Krajinská/Kollárová/Bratislavská
1616
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-337,25 EUR
18.01.2024
Predmet: vyúčtovanie r. 2023 plyn-správa
1139
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-347,18 EUR
19.12.2019
Predmet: vrátenie paliet
FD 20110009
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-349,56
16.02.2011
Predmet: Podhradie 71- vyúčt ee
137
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-362,38 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika Cesta Krajinska 41, 3106066834
1569
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-370,13 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie plyn klubovňa vojaci
158
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-376,00 EUR
22.02.2023
Predmet: MŠ Felcánova plyn
114
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
-382,00 EUR
13.02.2023
Predmet: ST 97 dôchodcovia - obedy
341
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o
35827521
-384,00 EUR
02.04.2024
Predmet: ST 57 Služba SMS 1-3/2024
20140567
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-384,41 EUR
11.07.2014
Predmet: babkove divadlo voda
1381
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-393,78 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 ŠJ plyn
201501157
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-394,79 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Pannonska, 3107057999
201501187
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
-398,33 EUR
17.02.2016
Predmet: ST 201501183 x net - údržba PC siete
754
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-407,80 EUR
14.06.2024
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
771
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-408,44 EUR
16.09.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
367
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-413,84 EUR
15.05.2019
Predmet: elektrina
323
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-435,98 EUR
29.05.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
20140020
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-437,27 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrika
FD 20110011
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-445,23
16.02.2011
Predmet: H. predm. 1 vyúčt voel
1432
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
-445,36 EUR
14.12.2022
Predmet: ST 1398 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1375
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-456,41 EUR
13.01.2021
Predmet: VYUČTOVANIE 2020 babkove divadlo plyn
201500665
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-456,47 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky Podhradie 71 , 1.1.-19.8.15, VO
79
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-460,68 EUR
10.02.2020
Predmet: MŠ Pezinská plyn
8
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
-467,40 EUR
11.01.2018
Predmet: stravné poukážky - dobropis
20130539
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-469,10 EUR
23.07.2013
Predmet: vodné stočné Zdravot.str.
693
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-473,52 EUR
13.08.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
201500538
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-474,78 EUR
29.07.2015
Predmet: Vodné stočné
20120507
faktúra
BVS a.s.
35850370
-485,76 EUR
25.07.2012
Predmet: vodne stočné MS Felcánová
403
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-491,23 EUR
22.06.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
201501177
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-492,39 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika Cesta Krajinska 41, 3106066834
1617
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-503,70 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 Zdravotné stredisko plyn
579
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-505,23 EUR
12.07.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
201500664
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-519,46 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky Prostredná 29, 1.1.-19.8.15, sel
1535
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-524,71 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie babkove divadlo plyn
968
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
-535,80 EUR
18.12.2017
Predmet: stravné poukážky
477
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-540,55 EUR
17.06.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
625
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-545,36 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Bratislavská plyn
1531
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-580,54 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie MŠ Pezinská plyn
719
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-583,74 EUR
03.10.2016
Predmet: dobropis za palety
368
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o
35827521
-589,94 EUR
22.04.2021
Predmet: ST 347 služba SMS info
20130035
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-591,53 EUR
17.01.2013
Predmet: elektrika-správa
571
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-595,29 EUR
16.08.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1166
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-605,29 EUR
23.11.2020
Predmet: plyn-správa
FD 20110021
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-610,04 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Pezinská - el19- vyúčt
509
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-625,29 EUR
18.07.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1050
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-625,57 EUR
09.01.2018
Predmet: vyúčtovanie elektrická energia
750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-631,19 EUR
19.07.2021
Predmet: ST 728 elektrina VO, MŠ22,MsÚ,BD
617
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-631,45 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Veltlinska plyn
1576
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-633,38 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie plyn Krajinská cesta OM 4100127115
201301072
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-665,78 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika
1129
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-707,23 EUR
12.11.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
201501156
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-726,49 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Tramínová, 3107058001
76
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-734,48 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Dr. Kauza 11 vyúčtovanie 1.7.-31.12.2016
FD 20110008
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-747,01
16.02.2011
Predmet: Prostredná 2- VO- vyúčt.ee
143
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-749,07 EUR
18.03.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1192
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-752,61 EUR
15.01.2020
Predmet: elektrina
521
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-762,77 EUR
24.07.2018
Predmet: plyn opravené vyúčtovanie 1. polrok 2018
1384
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-764,11 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 plyn správa
748
faktúra
Fyzická osoba
46326723
-770,34 EUR
15.10.2018
Predmet: dobropis
531
faktúra
RICOH Slovakia
31331785
-774,52 EUR
26.07.2017
Predmet: ST 526 tlačiarenské služby
1060
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-791,17 EUR
23.01.2018
Predmet: plyn
962
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-810,11 EUR
08.10.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
1618
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-878,34 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 babkove divadlo plyn
505
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-881,60 EUR
17.07.2018
Predmet: plyn vyúčtovanie 1. polrok 2018
705
faktúra
PROGIST, s.r.o.
44895399
-900,00 EUR
06.07.2021
Predmet: ST 671 PD rekonštrukcia vzd. NN vedenia - mierová, Dukelská NN prípojky
201500027
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-901,41 EUR
27.01.2015
Predmet: vyúčt. vykur. chodník 2014 preplatok
1097
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
16.12.2019
Predmet: elektrina
969
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
12.11.2019
Predmet: elektrina
874
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina
772
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
16.09.2019
Predmet: elektrina
692
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
13.08.2019
Predmet: elektrina
589
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
15.07.2019
Predmet: elektrina
468
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
13.06.2019
Predmet: elektrina
368
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
15.05.2019
Predmet: elektrina
235
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-917,73 EUR
11.04.2019
Predmet: elektrina