portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15087
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218599
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-162,52 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.10/18 VO Nám.s
223134
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-164,22 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 3/23 dobropis
214367
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-168,30 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie plyn-Oú
219765
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-173,89 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 TJ Slovan
216007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-176,37 EUR
03.03.2016
Predmet: KD-plyn 4/2015-12/2015
223578
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-176,57 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 3000F
219764
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-179,35 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 KD
216669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-187,56 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
218107
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-188,09 EUR
17.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.2/18 VO Nám.sl
219745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-190,15 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Škols
214359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-190,46 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
218177
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-201,20 EUR
17.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.3/18 VO Nám.sl
221183
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-208,71 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 VO Nám.sl.
212363
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-208,90 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.4
222805
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-220,18 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.el.en.2022 ČOV Druž.
211704
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-221,37 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 4
218533
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-222,36 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.9/18 VO Nám.sl
221688
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
-227,88 EUR
21.05.2022
Predmet: materiál amfiteáter-dobr.
213652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-232,24 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.3
211693
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-232,31 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
212667
faktúra
SPP,a.s.
-233,84 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Oú
223189
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-237,60 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 4/23 dobropis
220632
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-238,87 EUR
08.04.2021
Predmet: vyučt.el.en 2020 KD
212580
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
-240,00 EUR
28.11.2012
Predmet: palety - vrátenie
217692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,25 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
223220
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en. 4/23 ČOV Peká
223155
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,48 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt.el.en. 3/23 ČOV Pek
214631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-250,08 EUR
04.02.2015
Predmet: el.en.TJ Slovan
223698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Cinto
218239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,70 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.4/18 VO Nám.sl
211705
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-258,52 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
223587
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-259,20 EUR
31.12.2023
Predmet: stav.mater.
222786
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-259,85 EUR
21.03.2023
Predmet: vyuč.pl.1-7/12 KD
212359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-266,39 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie Pek.3
214636
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-270,77 EUR
04.02.2015
Predmet: Oú-vyúčtovanie
216653
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-272,10 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 KD
213654
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-274,55 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
219725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-274,56 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.2017,2018
211730
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-274,76 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 6
218474
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-276,66 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.8/18 VO Nám.sl
219746
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-277,42 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Pekáre
218045
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-281,43 EUR
16.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.1/18 VO Nám.sl
211722
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-282,16 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn obecný úrad
216564
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-285,46 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en.TJ Slovan
213648
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-286,31 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Oú
211114
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-288,11 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
211101
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-289,17 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
213331
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-290,99 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.3
224573
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-298,87 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 TJ Slovan
218297
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-299,30 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.5/18 VO Nám.sl
215255
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
-308,70 EUR
15.06.2015
Predmet: strava - dobropis
218450
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
-311,60 EUR
30.12.2018
Predmet: dobropis-savica žltá
220647
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-318,82 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 TJ Slov
213653
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-321,53 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
217702
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-323,38 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 Oú
211694
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-323,70 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia
211697
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-324,50 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia Školská spoločné priestory
218431
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-325,34 EUR
29.09.2018
Predmet: vyuč.el.en.7/18 VO Nám.sl
211729
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-330,12 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 4
212360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-335,38 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
218370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-339,96 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.6/18 VO Nám.sl
218753
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-340,53 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.domba
214357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-340,98 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.
213649
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-342,36 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-kul.dom
211703
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-351,79 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 6
220644
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-354,34 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 pož.zbr.
223286
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-360,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stravenky dobropis
220646
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-361,04 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 MŠ
212671
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-369,30 EUR
06.02.2013
Predmet: el.en.-vyúčtovanie
216365
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-381,58 EUR
24.08.2016
Predmet: vyučt.el.en.1-6/2016
220649
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-385,92 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.plyn 4-12/20 KD
212362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-389,50 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Vých.2
218699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.MŠ el.en r.2017
214366
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-393,40 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie plyn-Mš
213656
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-393,44 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie- Vých.4
211731
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-408,72 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 2
213650
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-409,04 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Mš
215651
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-411,55 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.2015-vyučt.MŠ
211686
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-412,42 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia materská škola
219750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-419,22 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Cintor