portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2024, Mobily 319,318,317,314.
133/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 413,90 EUR
29.07.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2024.
135/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2024.
136/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,92 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 06/2024.
137/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 06/2024.
62/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
899,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Vitrína - LiebherrMRFvc 4011-20.
63/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
134,96 EUR
12.08.2024
Predmet: Potraviny.
138/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
906,12 EUR
13.08.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2024.
139/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl) 2024.
140/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (júl ) 2024.
141/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
752,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vodné-stočné 07/2024.
142/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.08.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024.
143/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.08.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024.
144/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
131,83 EUR
13.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
145/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.08.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2024.
146/2024
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 871,76 EUR
13.08.2024
Predmet: Knihy ZŠ.
64/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
14.08.2024
Predmet: Tlačivá - Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
65/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Zavedenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 do systému Asseco iSPIN.
147/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,24 EUR
19.08.2024
Predmet: EVO 95.
148/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
142,92 EUR
19.08.2024
Predmet: Prevodovka vchodových dverí DM45/92 valčeková. Výmena prevodovky.
149/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 07/2024.
66/2024
objednávka
M-TECH group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Komponenty na žalúzie.
67/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
19,79 EUR
22.08.2024
Predmet: Toner OKI ES4132/ES4192/ES5162/ES5162 black.
68/2024
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 749,58 EUR
26.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
69/2024
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
26.08.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
70/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
699,51 EUR
27.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
71/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
231,34 EUR
27.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
72/2024
objednávka
Martinus s.r.o.
45503249
443,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Zošity pre ZŠ.
73/2023
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
126,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
74/2024
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
245,20 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
76/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
258,50 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
77/2024
objednávka
Mgr. Matúš Vachna
35249790
48,80 EUR
04.09.2024
Predmet: Zdroj PC.
08/08/2024
zmluva
Centrum pre deti a rodiny
00188298
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Stravovanie detí Centra pre deti a rodiny vo Svidníku.
78/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
106,20 EUR
06.09.2024
Predmet: Tovar pre údržbu.
79/2024
objednávka
MP Academy s.r.o.
55620370
512,90 EUR
06.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
09/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
5 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 167/141/2024. Dodávka tovaru - ovocné šťavy.
10/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva č. 063/141/2024 o prenájme hnuteľnej veci. Vírič Cofrimell 3M - 1 kus.
150/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
09.09.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2024, Mobily 319,318,317,314.
151/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,82 EUR
09.09.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2024, Mobily 315,313.