portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9041/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.10.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 09/2013 (PČ)
160/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
433,40 EUR
04.10.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 09/2013 (394x 1,10€)
161/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
118,20 EUR
04.10.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 09/2013 (394x 0,30€)
162/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2013
163/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.10.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 09/2013
164/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Dodávka plynu za 10/2013
165/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2013
9042/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
204,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Toner: 2xCRG716; 1x C8765A; 1x C4092A; 1x C6615A; 2x T1600E; 1x E1640E
1
zmluva
ARS Nova s.r.o.
35827521
80,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Portál na zverejňovanie dokladov
11K11068
zmluva
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodávka stravných lístkov
1
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
54,89 EUR
08.10.2013
Predmet: Cena za dodávku elektriny
166/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
57,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Školenie: Ochrana os.údajov
167/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
80,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Zbierka zákonov r.2013
9043/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) - kurz Dolná Tižina
9044/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) - kurz Dolná Tižina
9045/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
232,40 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny, nemčiny (PČ) za september 2013
9046/13
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
336,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) - kurz Dolná Tižina
168/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,10 EUR
23.10.2013
Predmet: Telekomunikačné poplatky za 09/2013
169/13
faktúra
Glassmont, s.r.o.
45570965
124,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Izolačné dvojsklo (88x1568)
170/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Služby VUC Net za 10/2013
9047/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
139,44 EUR
23.10.2013
Predmet: Vyučovanie 12h angličtiny (PČ) za 09/2013
171/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
617,06 EUR
23.10.2013
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti na rok 2013
172/13
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
64,20 EUR
23.10.2013
Predmet: Predplatné Manažment školy na rok 2014
1
zmluva
Gymnázium Bytča
00160555
2,60 EUR
23.10.2013
Predmet: Zabezpečenie vyučovania anglického jazyka
2/2013
zmluva
Gymnázium
00160890
486,25 EUR
29.10.2013
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie
039/2013
objednávka
Kováčová Helena - KOVOSP
33364028
72,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Preskúšanie kuriča, obnova kurič.preukazu
040/2013
objednávka
Súkromná stredná odborná škola
31070850
460,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Obed pri výročí založenia školy pre zamestnancov školy
1
dodatok
Gymnázium
00160890
1 034,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Zníženie nákladov na vodné a stočné na celkovú hodnotu 1034€
041/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Rozvod internetového pripojenia - 5 miestností HČ
042/2013
objednávka
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Kabeláž internetového pripojenia, patchpanel - 5 miestností PČ
9048/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2013 (PČ)
9049/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
383,46 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-10/2013 - 33h (PČ)
9050/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 10/2013 (15h) PČ
9051/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2013 (PČ)
173/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
135 113,92 EUR
06.11.2013
Predmet: Realizované stavebné práce na zateplení
174/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2013
175/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
437,80 EUR
06.11.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 10/2013 (398x1,10)
176/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
119,40 EUR
06.11.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2013 (398x0,30)
177/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
06.11.2013
Predmet: Finančný spravodajca 2014
178/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
06.11.2013
Predmet: Zbierka zákonov r.2014
179/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2013
180/13
faktúra
Súkromná stredná odborná škola
31070850
460,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Obed pre zamestnancov pri príležitosti výročia založenia školy (zo SF)
181/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2013
043/2013
objednávka
Tector, s.r.o.
45958882
750,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Oprava havárie kanalizácie a vodovodu
1
dodatok
Gymnázium
00160890
461,25 EUR
27.11.2013
Predmet: Úprava ceny za výpožičku po využití nižšieho počtu učební
9052/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Patchpanel, dátové zásuvky, kabeláž k internet.pripojeniu 5miestností
185/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Rozvod internet.pripojenia pre 5 miestností +materiál
186/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
114 344,88 EUR
27.11.2013
Predmet: Stavebné úpravy, zateplenie, výmena okien
187/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
27.11.2013
Predmet: VUC Net za 11/2013
188/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,56 EUR
27.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 10/2013
189/13
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
37,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Školenie: práca a odmeňovanie v školstve
044/2013
objednávka
Červencová Mária
34935801
230,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Čistiace prostriedky, 3x balenie toalet.papiera
182/13
faktúra
Kováčová Helena - KOVOSP
33364028
72,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Kurz a skúška kuriča
183/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka plynu za 11/2013
184/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2013
9053/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.12.2013
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 11/2013
190/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
115,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 11/2013 (386x 0,30€)
191/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
424,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 11/2013 (386x 1,10€)
192/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 115,69 EUR
04.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 26.08.-26.11.2013
193/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka plynu za 12/2013
194/13
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
04.12.2013
Predmet: Spotreba elektrickej energie pri výpožičke priestorov
195/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.12.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 11/2013
196/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2013
197/13
faktúra
Tector, s.r.o.
45958882
749,04 EUR
04.12.2013
Predmet: Oprava vodovodného potrubia (3miestnosti)
198/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka elektriky za 12/2013
199/13
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
11.12.2013
Predmet: Prefakturácia energií pri výpožičke miestností za 12/2013
9054/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
506,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 11/2013 (PČ) 46h á 11,-
9055/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
174,30 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2013 (PČ) 15h á 11,62
9056/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
348,60 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny/nemčiny za 11,12/2013 (PČ) 30h á 11,62€
1/2013
zmluva
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
11.12.2013
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie
045/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
234,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Tonery (1x T1600, T1640, CE505, CRG716B,Y,M,C)
3
dodatok
Základná škola Doná Tižina
37812700
0,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Predĺženie platnosti na 10mesiacov
046/2013
objednávka
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
12.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie obvod.a strešného plášťa, dodávka a montáž mreží, dopojenie kanalizácie
047/2013
objednávka
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
72,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny pre pohostenie ku koncu roka zo SF
200/13
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby zverejňovania zmlúv za r.2014
201/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,08 EUR
18.12.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 11/2013
202/13
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
23,40 EUR
18.12.2013
Predmet: Fakturácia nájmu vyučovacích priestorov 10/2013
203/13
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
18.12.2013
Predmet: Nájom vyučovacích priestorov za 11/2013
204/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
217,35 EUR
18.12.2013
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
205/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
234,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Tonery podľa objednávky