portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
137/2023
faktúra
Colorstyling s.r.o.
47610131
300,00 EUR
22.01.2024
Predmet: odevy pre predškolákov
138/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
54,04 EUR
22.01.2024
Predmet: náklady na prípravu jedál zamestnancov
139/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
604,44 EUR
22.01.2024
Predmet: náklady na stravu detí
140/2023
faktúra
LONGMA spol. s r.o.
36717860
850,80 EUR
24.01.2024
Predmet: výmena strešných žľabov
141/2023
faktúra
UVtech s.r.o.
08488657
737,46 EUR
24.01.2024
Predmet: UV-C lampy proti plesni
142/2023
faktúra
Kondela s.r.o.
36409154
161,70 EUR
24.01.2024
Predmet: záhr. nábytok, dekorácie
143/2023
faktúra
DOXX-stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
10,05 EUR
24.01.2024
Predmet: stravné lístky
144/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
00606707
232,37 EUR
24.01.2024
Predmet: dohľad nad prac. podmienkami
11/2023 (SPP)
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 379,00 EUR
24.01.2024
Predmet: zemný plyn
2/2023 (zálohová)
faktúra
Kondela s.r.o.
36409154
161,70 EUR
24.01.2024
Predmet: záhr. nábytok, dekorácie
4/2023 (SF)
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
190,08 EUR
24.01.2024
Predmet: vianočný darček
5/2023 (SF)
faktúra
Family plus s.r.o.
36582000
330,00 EUR
24.01.2024
Predmet: prenájom priestorov za účelom hodnotiacej prac. porady
145/2023
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
131,48 EUR
07.02.2024
Predmet: telekomunikačné služby
146/2023
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
183,96 EUR
07.02.2024
Predmet: elektrina
147/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 765,87 EUR
07.02.2024
Predmet: preplatok zemného plynu
1/2024 (SPP)
faktúra
SPP, a.s.
35815256
860,00 EUR
06.03.2024
Predmet: zemný plyn
2/2024 (SPP)
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
06.03.2024
Predmet: zemný plyn
1/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
795,70 EUR
06.03.2024
Predmet: náklady na stravu detí
2/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
61,76 EUR
06.03.2024
Predmet: náklady na prípravu jedál zamestnancov
3/2024
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
128,14 EUR
06.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
4/2024
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
242,77 EUR
06.03.2024
Predmet: elektrina
5/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.03.2024
Predmet: finančné účtovníctvo, PaM
6/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
06.03.2024
Predmet: poplatok za činnosť BOZP, PO
7/2024
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
116,80 EUR
05.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby
8/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
585,46 EUR
05.04.2024
Predmet: náklady na prípravu jedál zamestnancov
9/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
54,04 EUR
05.04.2024
Predmet: náklady na stravu detí
10/2024
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
184,67 EUR
05.04.2024
Predmet: elektrina
1/2024
objednávka
Korčuľkovo Košice
55560199
05.04.2024
Predmet: korčuliarsky kurz
2/2024
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
200,00 EUR
05.04.2024
Predmet: darčekové poukážky
3/2024 (SPP)
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
05.04.2024
Predmet: zemný plyn
11/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
05.04.2024
Predmet: non-stop služba
12/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
05.04.2024
Predmet: finančné účtovníctvo, PaM
13/2024
faktúra
Korčuľkovo Košice
55560199
1 855,00 EUR
05.04.2024
Predmet: korčuliarsky kurz
3/2024
objednávka
Caméllia s.r.o.
44923961
05.04.2024
Predmet: prenájom priestorov na účel pracovnej porady
4/2024
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
05.04.2024
Predmet: čistiace potreby
8/2024
objednávka
Správa mestskej zelene, príspevková organizácia
17078202
13.05.2024
Predmet: výpočet náhradnej výsadby
5/2024
objednávka
Aqua-Viva
10787186
13.05.2024
Predmet: deratizácia
6/2024
objednávka
Lavanda café s.r.o.
51671352
13.05.2024
Predmet: plavecký výcvik
9/2024
objednávka
CD-Keys s.r.o.
53398548
18,99 EUR
13.05.2024
Predmet: office Proffesional plus 2021
10/2024
objednávka
Správa mestskej zelene, príspevková organizácia
17078202
13.05.2024
Predmet: prenájom drviča konárov
11/2024
objednávka
Relax Mini s.r.o.
51050358
200,00 EUR
13.05.2024
Predmet: masážne služby
12/2024
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
344,60 EUR
13.05.2024
Predmet: čistiace potreby
13/2024
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
403,27 EUR
13.05.2024
Predmet: školské potreby
14/2023
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
986,96 EUR
13.05.2024
Predmet: náklady na stravu detí
15/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
135,10 EUR
13.05.2024
Predmet: náklady na prípravu jedál zamestnancov
16/2024
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
117,06 EUR
13.05.2024
Predmet: telekomunikačné služby
17/2024
faktúra
Cubs plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
18/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.05.2024
Predmet: finančné účtovníctvo, PaM
19/2024
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
216,25 EUR
13.05.2024
Predmet: čistiace potreby
20/2024
faktúra
Aqua-Viva
10787186
40,00 EUR
13.05.2024
Predmet: deratizácia
21/2024
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
214,22 EUR
13.05.2024
Predmet: elektrina
22/2024
faktúra
CD-Keys s.r.o.
53398548
18,99 EUR
13.05.2024
Predmet: office Proffesional plus
23/2024
faktúra
VVS, a.s.
36570460
302,45 EUR
13.05.2024
Predmet: vodné, stočné
4/2024 (SPP)
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
13.05.2024
Predmet: zemný plyn
1/2024 (SF)
faktúra
Caméllia s.r.o.
44923961
121,00 EUR
13.05.2024
Predmet: prenájom priestorov za účelom prac. porady
7/2024
objednávka
Zuzana Vavrová
150,00 EUR
17.05.2024
Predmet: environmentálne divadlo
14/2024
objednávka
Disig a.s.
35975946
11.06.2024
Predmet: mandátny certifkát a elektr.pečať
15/2024
objednávka
Consult Office, spol. s r.o.
45561311
11.06.2024
Predmet: QSCD pack
16/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
11.06.2024
Predmet: kontrola a výmena hasiacich prístrojov
2/2024 (SF)
faktúra
Relax Mini s.r.o.
51050358
200,00 EUR
11.06.2024
Predmet: masážne služby
5/2024 (SPP)
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
11.06.2024
Predmet: zemný plyn
6/2024 (SPP)
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
11.06.2024
Predmet: zemný plyn
24/2024
faktúra
Správa mestskej zelene, príspevková organizácia
17078202
146,88 EUR
11.06.2024
Predmet: výpočet náhradnej výsadby drevín
25/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 084,78 EUR
11.06.2024
Predmet: náklady na stravu detí
26/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
77,20 EUR
11.06.2024
Predmet: náklady na prípravu jedál zamestnancov
27/2024
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
120,12 EUR
11.06.2024
Predmet: telekomunikačné služby
28/2024
faktúra
Lavanda café s.r.o.
51671352
260,00 EUR
11.06.2024
Predmet: plavecký výcvik
29/2024
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
188,17 EUR
11.06.2024
Predmet: elektrina
30/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.06.2024
Predmet: finančné účtovníctvo, PaM
31/2024
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
403,27 EUR
11.06.2024
Predmet: školské potreby
32/2024
faktúra
Disig a.s.
35975946
216,00 EUR
11.06.2024
Predmet: mandátny certifikát a eletr. pečať
33/2024
faktúra
Consult Office, spol. s r.o.
45561311
385,20 EUR
11.06.2024
Predmet: QSCD pack
17/2024
objednávka
Artur Hubert Bizoň
04250974
08.07.2024
Predmet: tablo
18/2024
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
829,43 EUR
08.07.2024
Predmet: školské potreby
19/2024
objednávka
fpoho, s.r.o.
56214863
08.07.2024
Predmet: stravné lístky
20/2024
objednávka
Dimex-Slovensko, s.r.o.
36373991
217,30 EUR
08.07.2024
Predmet: obrusy, nálepky, fólie
34/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
08.07.2024
Predmet: poplatok za činnosť BOZP, PO
35/2024
faktúra
Správa mestskej zelene, príspevková organizácia
17078202
73,86 EUR
08.07.2024
Predmet: prenájom drviča konárov
36/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 051,20 EUR
08.07.2024
Predmet: náklady na stravu detí
37/2024
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
104,22 EUR
08.07.2024
Predmet: náklady na prípravu jedál zamestnancov