portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
522/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
19.01.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
523/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
169,61 EUR
19.01.2024
Predmet: hygienické potreby
524/2023
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
599,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Alfík licencia
525/2023
faktúra
CANVA
840,00 EUR
19.01.2024
Predmet: licencia
526/2023
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
1 825,20 EUR
19.01.2024
Predmet: elektomontážne práce
527/2023
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
17 699,95 EUR
19.01.2024
Predmet: nábytok do zborovne
528/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
19.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby
529/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
404,18 EUR
19.01.2024
Predmet: elektrina
530/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 385,28 EUR
19.01.2024
Predmet: elektrina
531/2023
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
19.01.2024
Predmet: služba verejné obstarávanie
532/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
322,64 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
533/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
12,44 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
534/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 217,43 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
535/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
45,47 EUR
19.01.2024
Predmet: prenájom rohoží
536/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,44 EUR
22.02.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
1/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
22.02.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2/2024
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
59,25 EUR
22.02.2024
Predmet: online školenie: Strategický plán rozvoja školy a školského zariadenia
3/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
22.02.2024
Predmet: dohľad nad Pracovnými podmienkami
4/2024
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
244,92 EUR
22.02.2024
Predmet: predplatné
5/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
80,00 EUR
22.02.2024
Predmet: aSc dochádzka - aktualizácia
6/2024
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
31355374
525,00 EUR
22.02.2024
Predmet: licencia Vema
7/2024
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
29,98 EUR
22.02.2024
Predmet: učebnice
8/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
339,68 EUR
22.02.2024
Predmet: vodné, stočné
9/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
387,79 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
10/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
11/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
12/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 558,83 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
13/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
159,23 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
14/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
661,05 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
15/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 098,30 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
16/2024
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
259,20 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
17/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
388,00 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
18/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
288,08 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
19/2024
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
588,00 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
20/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
22.02.2024
Predmet: plyn
21/2024
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH
40538664
119,20 EUR
22.02.2024
Predmet: odborná prehliadka telovýchovnej jednotky
22/2024
faktúra
Petra Šulková
52912817
22,08 EUR
22.02.2024
Predmet: preventívne prednášky
23/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
143,59 EUR
22.02.2024
Predmet: elektrina
24/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
195,18 EUR
22.02.2024
Predmet: elektrina
25/2024
faktúra
Karol Pálinkáš SKYE Academy
54807425
132,00 EUR
22.02.2024
Predmet: vzdelávanie
26/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
318,30 EUR
22.02.2024
Predmet: kancelárske potreby
27/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
22.02.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
28/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
169,61 EUR
22.02.2024
Predmet: hygienické potreby ZŠ
29/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
22.02.2024
Predmet: hygienické potreby ŚKD
30/2024
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
240,00 EUR
22.02.2024
Predmet: služby eGov- Zmluvy roky 2020-2024
31/2024
faktúra
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
130,00 EUR
22.02.2024
Predmet: vzdelávacie služby RVC Nitra
32/2024
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
45,00 EUR
22.02.2024
Predmet: licencia knižnica
33/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
143,59 EUR
22.02.2024
Predmet: elektrina
34/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
195,18 EUR
22.02.2024
Predmet: elektrina
35/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
22.02.2024
Predmet: pevná linka
36/2024
faktúra
EMZA sportswear, s.r.o.
51760894
496,80 EUR
22.02.2024
Predmet: oblečenie pre mažoretky
37/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
377,43 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŚJ
38/2024
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
142,56 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
39/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
71,83 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
40/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 515,22 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
41/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 228,71 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
42/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
715,30 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
43/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
49,02 EUR
22.02.2024
Predmet: prenájom rohoží
44/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
22.02.2024
Predmet: plyn
45/2024
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
208,80 EUR
22.02.2024
Predmet: vývoz fekálií
46/2024
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
154,80 EUR
22.02.2024
Predmet: webinár
47/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
402,35 EUR
22.02.2024
Predmet: vodné, stočné
48/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
22.02.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
49/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
22.02.2024
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
50/2024
faktúra
SpedEx, s.r.o.
36545228
29,90 EUR
22.02.2024
Predmet: pracovná obuv
51/2024
faktúra
eTechnology s.r.o.
0044632304
183,82 EUR
22.02.2024
Predmet: servisný výjazd
52/2024
faktúra
Michal Pánis
50609475
160,00 EUR
22.02.2024
Predmet: organizovanie kultúrneho podujatia - bábkové predstavenie
53/2024
faktúra
Panta Rhei s.r.o
31443923
503,23 EUR
22.02.2024
Predmet: učebnice
54/2024
faktúra
BOBO BLOK, spol. s.r.o.
61682306
55,91 EUR
22.02.2024
Predmet: didaktické pomôcky
55/2024
faktúra
Karol Pálinkáš SKYE Academy
54807425
105,60 EUR
22.02.2024
Predmet: vzdelávanie
15/2024-ŚJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
16/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
377,43 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
17/2024-ŚJ
objednávka
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
142,56 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
18/2024-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
146,37 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
19/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 947,83 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
20/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
960,04 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
21/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 129,52 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
22/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
23/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 063,33 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ
24/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
90,54 EUR
01.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ