portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF121/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF120/2023
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF119/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF118/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF117/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.11.2023
Predmet: Služobný internet
DF116/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
192,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kostým pre mažoretky
DF115/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF114/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF113/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
798,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF106/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF112/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
59,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Občerstvenie pre členov ZU futbal na majstrovský zápas
DF111/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
444,13 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF110/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
85,84 EUR
30.11.2023
Predmet: Vodné stočné MŠA - futbal
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF108/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF107/2023
faktúra
Základná škola
37831852
110,40 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF105/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,77 EUR
30.11.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF104/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
30.11.2023
Predmet: Služobný internet
DF103/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
26,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF102/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
16,86 EUR
30.11.2023
Predmet: Vodné a stočné MŠA - futbal
DF101/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF100/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF099/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
654,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF098/2023
faktúra
osbyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
CVC17/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-146/23 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
CVC16/2023
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke malej TV pre záujmové útvary a jednorazový vstup
CVC15/2023
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke malej TV pre záujmové útvary
CVC14/2023
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
0,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
22/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
80,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Objednávka občerstvenia na majstrovský zápas U13 a U15.
DF097/2023
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
122,64 EUR
02.11.2023
Predmet: Nákup farby pre potreby ZU futbalové
DF096/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
1 151,16 EUR
02.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov U13 + U15, na majstrovské zápasy
21/2023
objednávka
RADANSPORT, s.r.o.
26098806
80,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka športového materiálu pre činnosť záujmových útvarov
20/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovský zápas vonku
19/2023
objednávka
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
2 000,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Preprava majstrovských zápasov = futbal jeseň
18/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 500,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka prepravy na majstrovské zápasy futbal jeseň
17/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka prepravy na letný športový tábor
DF095/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF094/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
157,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovské zápasy
DF093/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF092/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC