portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
496/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-236,63 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV, ZŠ, MŠ opravná
495/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 11/23
493/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Právne služby 11/23
494/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia VO 2/23
492/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 11/23
491/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
07.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ - záloha
490/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
80,40 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner - Beh okolo Dulova
489/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
20,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner Beh okolo Dulova
488/2023
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
26,72 EUR
07.03.2024
Predmet: Zatvárací špendlík 200 ks Beh okolo Dulova
487/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
116,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
486/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
107,71 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
485/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
102,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Upgrade pgm mzdy 2023
484/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
129,13 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
483/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
172,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby KD a OÚ
482/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
91,20 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby MŠ
481/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,23 EUR
07.03.2024
Predmet: ČIstiace a hygienické potreby ZŠ
480/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
151,25 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
479/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
37,91 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
477/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
101,38 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
473/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,96 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz sklených črepov VOK a vývoz VOK na skládku
476/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,45 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
475/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Telekom.p. mobil starosta
474/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
79,92 EUR
07.03.2024
Predmet: Pranie obrusov KD
472/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
22,60 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz VOK cintorín
471/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Právne služby 10/23
470/2023
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
550,50 EUR
06.03.2024
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
469/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
24,00 EUR
06.03.2024
Predmet: BezKriedy Plus - program ZŠ
468/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
195,37 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
467/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
46 297,06 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
466/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
146,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Kontrola a oprava has. prístrojov a zariadenia v obci
465/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
196,95 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
464/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
983,44 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 9/23
463/2023
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Šiltovka s potlačou 300 ks - Beh okolo Dulova
462/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
165,00 EUR
06.03.2024
Predmet: eTlačivá ZŠ - licencia - záloha
461/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
06.03.2024
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD - vyúčtov.
461/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
06.03.2024
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD - vyúčtov.
460/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
136,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Vodné 3.Q - MŠ, KD, ZŠ, cintorín
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23