portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
204/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
573,00 EUR
07.11.2024
Predmet: 2410002539 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
203/2024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
240,00 EUR
07.11.2024
Predmet: 2024038 - Oprava školských tabúľ
202/2024
faktúra
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
113,42 EUR
07.11.2024
Predmet: 524064781 - PZ pre žiakov z UA - NEJ, FRA
201/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
863,17 EUR
07.11.2024
Predmet: 7292753604 - Elektrina 9/2024
200/2024
faktúra
EXAM testing, s.r.o.
35891726
442,50 EUR
29.10.2024
Predmet: 224310404 - Poplatok za KOMPARO modul - ZŠ-T-9
199/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
59,48 EUR
29.10.2024
Predmet: 8357685391 - Služby pevnej siete
198/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 24532 - Účtovníctvo 9/2024
197/2024
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
37,85 EUR
29.10.2024
Predmet: 303706389 - Kliprámčeky s plexisklom
196/224
faktúra
Základná škola, Kežmarská 30
35542624
1 428,66 EUR
29.10.2024
Predmet: 192024 - Vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 7-9/2024
195/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
80,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 70589519 - Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 14.7.2024 do 13.7.2025
194/2024
faktúra
Datacomp
36212466
46,20 EUR
29.10.2024
Predmet: 2443824 - LAN switch - MS105G, MS108G
193/2024
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
3 500,10 EUR
29.10.2024
Predmet: 2443521 - Tablety Lenovo sivé 25 ks, zdroj 11UA
192/2024
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
79,99 EUR
29.10.2024
Predmet: 2443073 - Toner do tlačiarne v kabinete 3-4
191/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
126,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 20240789 - Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3.Q
190/2024
faktúra
notebook-display - Ing.Daniel Vondráček
87014432
58,43 EUR
29.10.2024
Predmet: 24022874 - LCD display do notebooku
189/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 20240755 - Vypracovanie GAP anylýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.95/2019 Z.z.
188/2024
faktúra
Webglobe, a.s.
52486567
16,79 EUR
29.10.2024
Predmet: 2485034489 - Reg.poplatok za doménu - zskezmarska28.sk
187/2024
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
619,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 9124006614 - aSc Agenda komplet 500-699 žiakov ZŠ 2025
186/2024
faktúra
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
212,50 EUR
29.10.2024
Predmet: 524060513 - Nákup EP - Biológia 9.roč.
185/2024
faktúra
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto
416193
68,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 124209 - Kurz prvej pomoci - Takácsová
184/2024
faktúra
Mce system s.r.o.
48059641
171,05 EUR
29.10.2024
Predmet: 2433556 - Tieniaca roleta do triedy
183/2024
faktúra
Gorila.sk
45503249
27,39 EUR
29.10.2024
Predmet: 22614637 - Nákup PZ z RUJ pre žiakov z Ukrajiny - zdroj 11UA
182/2024
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
29.10.2024
Predmet: 107 - Činnosť technika PO, BOZP a CO 7-9/2024
181/2024
faktúra
KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
45965340
80,33 EUR
29.10.2024
Predmet: 240007982 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky
119 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
385,42 EUR
28.10.2024
Predmet: Obal - Lenovo Tab
118 /2024
objednávka
Educaplay, s.r.o.
44889780
191,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Rysovacia sada na tabuľu
117 /2024
objednávka
ABTEX s.r.o.
36 600 377
60,14 EUR
28.10.2024
Predmet: Pracovná obuv
116 /2024
objednávka
E-Fulfillment s.r.o.
51456818
40,83 EUR
28.10.2024
Predmet: Promočné čiapky
115 /2024
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
125,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kancelársky stôl
114 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
2 240,68 EUR
28.10.2024
Predmet: Tonery
113 /2024
objednávka
AGEMSOFT, a.s.
35782391
415,83 EUR
25.10.2024
Predmet: Balík MEGAKOZMIX pre školy
112 /2024
objednávka
pre Vás s.r.o.
5312727
258,70 EUR
25.10.2024
Predmet: Toaletný papier
212/8/2024
zmluva
RIEKA TALENTOV, občianské združenie
193,42 EUR
24.10.2024
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/8/2024
Zmluva DDS Tatra banka
oznam
Tatra banka, a.s.
36291111
0,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Zamestnávateľská zmluva
111 /2024
objednávka
ViGer s.r.o.
47 457 066
70,00 EUR
24.10.2024
Predmet: školenie - chemické faktory používané na základných a stredných školách - platná od 01.06.2024
110 /2024
objednávka
ABTEX s.r.o.
36 600 377
410,39 EUR
24.10.2024
Predmet: Pracovné odevy pre nepedagogických zamestnancov
Zmluva 211/2024
zmluva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
00397768
0,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
Dodatok č. 1 k zmluve č. 212/6/2024
zmluva
EMPIRE Košice s.r.o.
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/6/2024
109 /2024
objednávka
exe, a.s
17321450
206,40 EUR
15.10.2024
Predmet: Licencia: Minecraft Education
108 /2024
objednávka
RRi design s.r.o.
53112695
18 000,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Revitalizácia multifunkčného ihriska
107 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
200,45 EUR
15.10.2024
Predmet: Bezdrôtové PC myšky
212/7/2024
zmluva
LANgroup s.r.o.
417,26 EUR
11.10.2024
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/7/2024 - záujmové aktivity
212/6/2024
zmluva
EMPIRE Košice s.r.o.
47935383
161,17 EUR
11.10.2024
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/6/2024 - výučba anglického jazyka
106 /2024
objednávka
elektromont Košice s.r.o.
52045391
303,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia aktívneho bleskozvodu
105 /2024
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
395,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Prednášky I. a II. stupeň
104 /2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
99,27 EUR
11.10.2024
Predmet: Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník
103 /2024
objednávka
Dumar
17180392
27,67 EUR
11.10.2024
Predmet: Balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi _ 2 žiačky
102 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
13,93 EUR
11.10.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve EMPIRE Košice s.r.o.
101 /2024
objednávka
ASANARATES, Košice
36606693
40,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Celoplošná deratizácia priestorov interiéru školy
180/2024
faktúra
R and D Publishing s.r.o.
36396486
268,20 EUR
10.10.2024
Predmet: 2400142 - PZ z ANJ pre žiakov z Ukrajiny - zdroj 11UA
179/2024
faktúra
Ševt
31331131
29,14 EUR
10.10.2024
Predmet: 2242009046 - Zošity pre žiakov z Ukrajiny - zdroj 11UA
178/2024
faktúra
AGEM computers, s.r.o.
35692715
49,00 EUR
10.10.2024
Predmet: 2241027864 - Laminovačka PEACH PBP420 4v1
177/2024
faktúra
KOSIT, a.s.
36205214
628,13 EUR
10.10.2024
Predmet: 112414426 - Odvoz zmiešaného odpadu
176/2024
faktúra
Datacomp
36212466
330,01 EUR
10.10.2024
Predmet: 2440297 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
175/2024
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
10.10.2024
Predmet: 24460 - Účtovníctvo 8/2024
174/2024
faktúra
Veolia
36179345
1 647,92 EUR
10.10.2024
Predmet: 2412200781 - Teplo 8/2024
173/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
63,80 EUR
10.10.2024
Predmet: 8355995878 - Služby mobilnej siete
172/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
383,71 EUR
10.10.2024
Predmet: 7294569632 - Elektrina 8/2024
171/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
553,00 EUR
10.10.2024
Predmet: 2423489 - Nákup EP - Geografia v súvislostiach 5.ročník
100 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
38,50 EUR
03.10.2024
Predmet: LAN switch
99 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
2 916,75 EUR
03.10.2024
Predmet: Tablety Lenovo Tab M10 sivé - 25 ks + Lenovo charger, zdroj 11UA
98 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
66,67 EUR
03.10.2024
Predmet: Toner do tlačiarne kabinet 3-4
97 /2024
objednávka
Ing. Daniel Vondráček
87014432
48,29 EUR
03.10.2024
Predmet: Lenovo display Z50 15,6"
96 /2024
objednávka
Mega knihy , Internet-Handel s.r.o
24141828
31,54 EUR
03.10.2024
Predmet: Kklip rám s plexisklom A4
95 /2024
objednávka
CK Fany
47006145
10 160,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Škola v prírode pre I. stupeň
DZ 212/6/2024
oznam
Pavla Lörincová, Hodkovce 121, 044 21 Šemša
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva - nábytok do triedy
DZ 212/5/2024
oznam
Martin Hríbik, Čordákova 18, 040 23 Košice
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva - monitor značky HP
DZ 212/4/2024
oznam
Ing. Zita Strenková,Adlerova 19, 040 22 Košice
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva - basketbalový kôš
170/2024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
75,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2024035 - Revízia školských tabúľ
169/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
16,74 EUR
01.10.2024
Predmet: 512401124 - Výpočet prevádzkových nákladov - Gymnathlon
168/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
429,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2409002545 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
167/2024
faktúra
FEMAR s.r.o.
54084750
120,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2024034 - Nakladanie odpadu strojom do pristaveného kontajnera
166/2024
faktúra
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
186,30 EUR
01.10.2024
Predmet: 524053076 - Nákup EP - Občianska náuka 8.roč.
165/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,39 EUR
01.10.2024
Predmet: 8355850950 - Služby pevnej siete
164/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
28,50 EUR
01.10.2024
Predmet: 2420270 - Geografia v súvislostiach 8.ročník - zdroj 11UA
163/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
496,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2420334 - Nákup EP - Geografia v súvislostiach 8.ročník
162/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
63,20 EUR
01.10.2024
Predmet: 524052636 - Nákup EP - Biológia 9.roč., Obč.náuka 8.roč. - zdroj 11UA
161/2024
faktúra
R and D Publishing s.r.o.
36396486
612,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2400088 - Nákup EP - Let´s Explore 1 Activity Book
160/2024
faktúra
FECUPRAL, s.r.o.
36448974
1 046,40 EUR
01.10.2024
Predmet: 1242084 - Odvoz a likvidácia chemických látok
159/224
faktúra
Seminária, s.r.o.
26426218
86,03 EUR
01.10.2024
Predmet: 7241421 - Účastnícky poplatok - Práva a povinnosti zamestnancov ŠKD - Lacková