portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2100271
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
192,50 EUR
10.09.2021
Predmet: OIbjednávka potravín
2100293
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
385,00 EUR
24.09.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100334
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
385,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100384
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
334,40 EUR
23.11.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100421
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
125,40 EUR
10.12.2021
Predmet: Objednávka potravín
2200001
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
209,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200024
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
209,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200052
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
209,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200073
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
209,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200099
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
209,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200117
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
220,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200130
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
440,00 EUR
18.03.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200160
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
440,00 EUR
04.04.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200209
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
220,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200226
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
264,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200247
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
220,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200260
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
220,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200280
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
220,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200291
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
220,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200320
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
275,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200339
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
550,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200373
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
550,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200406
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
550,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200449
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
550,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200474
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
550,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Objednávka potravín
2300001
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
550,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Objednávka potravín
2300035
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
550,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Objednávka potravín
82013
zmluva
VK MIRAD PU PREŠOV
42080207
1 620,00 EUR
11.10.2013
Predmet: zmluva
92013
zmluva
VK MIRAD PU PREŠOV
42080207
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: zmluva
62011
faktúra
FINECO PO
43137458
82,98 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za prenájom
72011
faktúra
FINECO PO
43137458
16,60 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za prevádz.nebyt.priestorov
10ú2011
faktúra
FINECO PO
43137458
82,98 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za prenájom
10/2011
faktúra
FINECO PO
43137458
16,60 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za prevád.nebyt.priestorov
22012
faktúra
FINECO PO
43137458
82,98 EUR
31.01.2012
Predmet: faktúra
32012
faktúra
FINECO PO
43137458
16,60 EUR
31.01.2012
Predmet: fakúra
372012
faktúra
FINECO PO
43137458
82,98 EUR
26.10.2012
Predmet: faktúra
372012
faktúra
FINECO PO
43137458
16,60 EUR
26.10.2012
Predmet: faktúra
472012faktúra
faktúra
FINECO PO
43137458
82,98 EUR
12.12.2012
Predmet: faktúra
462012
faktúra
FINECO PO
43137458
16,60 EUR
12.12.2012
Predmet: faktúra
02/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Výsuvné police na klávesnicu
8/2011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Výsuvné police
032011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
537,00 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
112011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
537,00 EUR
24.02.2011
Predmet: Objednávka
232012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
6 227,00 EUR
11.06.2012
Predmet: objednávka
012012
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
6 227,00 EUR
11.06.2012
Predmet: faktúra
022012
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
323,00 EUR
26.06.2012
Predmet: faktúra
292012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
444,00 EUR
13.08.2012
Predmet: objednávka
332012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
7 890,00 EUR
16.08.2012
Predmet: objednávka
042012
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
7 890,00 EUR
16.08.2012
Predmet: faktúra
642012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 197,00 EUR
09.11.2012
Predmet: objednávka
82012
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 197,00 EUR
09.11.2012
Predmet: faktúra
2000248
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
31,58 EUR
13.11.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000252
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
501,23 EUR
18.11.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000285
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
510,12 EUR
07.12.2020
Predmet: Objednávka potravín
2100178
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
122,44 EUR
25.05.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100179
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
11,88 EUR
25.05.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100195
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
92,95 EUR
01.06.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100353
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
53,68 EUR
22.10.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100403
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
47,38 EUR
03.12.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100407
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
784,80 EUR
06.12.2021
Predmet: Objednávka potravín
2200069
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
51,32 EUR
09.02.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200220
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
186,33 EUR
10.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200242
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
129,23 EUR
20.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200261
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
218,43 EUR
30.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200263
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
259,26 EUR
31.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200273
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
481,21 EUR
06.06.2022
Predmet: Objednávka potravín
5201201169
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
19.01.2012
Predmet: faktúra
11
objednávka
Amoenus s.r.o.
44101287
133,92 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
201201001
faktúra
Amoenus s.r.o.
44101287
133,92 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
201100553
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
200,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
142011
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
200,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Objednávka
42/2012
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
2 997,32 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka
201203318
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
2 997,32 EUR
18.12.2012
Predmet: Faktúra
385
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
340,32 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávka potravín
20124667
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
340,32 EUR
12.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1300433
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
150,12 EUR
15.11.2013
Predmet: Objednávka potravín
1300434
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
154,32 EUR
15.11.2013
Predmet: Objednávka potravín
1400388
objednávka
GurmEko s.r.o.
44342705
101,13 EUR
14.10.2014
Predmet: Objednávka potravín
1500026
objednávka
GurmEko s.r.o.
44342705
58,08 EUR
14.01.2015
Predmet: Objednávka potravín
1500102
objednávka
GurmEko s.r.o.
44342705
46,94 EUR
10.03.2015
Predmet: Objednávka potravín