portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2025
faktúra
Energie2
46113177
70,44 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
154/2025
faktúra
Energie2
46113177
9,10 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
198/2025
faktúra
Energie2
46113177
42,88 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
199/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do mš
200/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do zš
201/2025
faktúra
Energie2
46113177
83,06 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrinu do zš- nedoplatok
1/2022
objednávka
Dráčik
46118985
169,27 EUR
12.01.2022
Predmet: objednávka pomôcok do škd
15/2022
faktúra
Dráčik
46118985
169,27 EUR
12.01.2022
Predmet: fa za pomôcky do škd
61/2022
objednávka
Dráčik
46118985
161,17 EUR
13.12.2022
Predmet: objednávka - hry do škd
383/2022
faktúra
Dráčik
46118985
161,17 EUR
13.12.2022
Predmet: fa za hry do škd
206/2025
faktúra
Dráčik s.r.o
46118985
43,66 EUR
13.06.2025
Predmet: fa za hry do školského klubu
18/2025
objednávka
Dráčik s.r.o
461 18 985
41,65 EUR
12.06.2025
Predmet: objednávka detských hier do ŠKD
306/2018
faktúra
Energie2
4613177
305,00 EUR
09.11.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
13/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu tlačiarne
32/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
33,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ZŠ
43/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
74,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu kopírky
400/2012
faktúra
TYCAN
46197940
19,26 EUR
10.11.2014
Predmet: materiál
101/2013
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
47,60 EUR
12.11.2014
Predmet: materiál na údržbu
291/2013
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
73,20 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za servisné práce a dopravu
297/2014
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
116,40 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za servisné práce
40/2015
faktúra
TYCAN
46197940
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za opravu kopírovacieho stroja
106/2015
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
169,80 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za opravu kopírky a tlačiarne
349/2015
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
125,90 EUR
24.11.2015
Predmet: faktúra za novú tlačiareň-MŠ
350/2015
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
126,00 EUR
24.11.2015
Predmet: faktúra za opravu tlačiarne-ZŠ
351/2015
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
26,40 EUR
24.11.2015
Predmet: faktúra za opravu tlačiarne+inštalácia softvéru-ZŠ
27/2016
faktúra
Marek Mikloš -- TYCAN
46197940
375,00 EUR
25.01.2016
Predmet: faktúra za kopírovací stroj
41/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
87,10 EUR
16.02.2016
Predmet: servisné práce, KAB USB, UTP
115/2016
faktúra
TYCAN
46197940
21,60 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za servis.práce
124/2016
faktúra
TYCAN
46197940
24,00 EUR
27.04.2016
Predmet: TYCAN
198/2016
faktúra
TYCAN
46197940
98,40 EUR
07.07.2016
Predmet: FA za servisné práce
275/2016
faktúra
TYCAN
46197940
125,90 EUR
21.09.2016
Predmet: fa za servisné práce
318/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
76,80 EUR
04.11.2016
Predmet: FA za výmenu stroja+údržba
371/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
1 304,01 EUR
12.12.2016
Predmet: fa za kopírovací stroj a projektor
33/2017
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
199,00 EUR
31.01.2017
Predmet: fa za tlačiareň
79/2017
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
124,60 EUR
10.03.2017
Predmet: fa za držiak a káble
242/2017
faktúra
TYCAN
46197940
18,00 EUR
04.09.2017
Predmet: fa za servisné práce
405/2017
faktúra
TYCAN
46197940
159,00 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za tlačiareň do ŠKD
11/2018
faktúra
TYCAN
46197940
81,60 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
65/2018
faktúra
TYCAN
46197940
432,90 EUR
15.03.2018
Predmet: fa za tlačiareň a opravu tlačiarne
246/2018
faktúra
TYCAN
46197940
87,60 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za servisné práce
366/2018
faktúra
TYCAN
46197940
51,60 EUR
18.12.2018
Predmet: fa za opravu tlačiarne
42/2019
faktúra
TYCAN
46197940
240,00 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
107/2019
faktúra
TYCAN
46197940
72,00 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
324/2019
faktúra
TYCAN
46197940
84,00 EUR
18.12.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
328/2019
faktúra
TYCAN
46197940
619,90 EUR
19.12.2019
Predmet: fa za notebook do ZŠ a tlačiareň do MŠ
18/2020
faktúra
TYCAN
46197940
126,00 EUR
16.01.2020
Predmet: fa za opravu a inštaláciu tlačiarne
29/2020
faktúra
TYCAN
46197940
45,00 EUR
29.01.2020
Predmet: fa za servisné práce
63/2020
faktúra
TYCAN
46197940
68,90 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za opravu tlačiarne
223/2020
faktúra
TYCAN
46197940
48,00 EUR
17.09.2020
Predmet: fa za opravu tlačiarne v MŠ
15/2020
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
10.11.2020
Predmet: objednávka na 3 ks notebookov, 5 ks webkamier a 2 ks PC myší
304/2020
faktúra
TYCAN
46197940
207,00 EUR
01.12.2020
Predmet: fa za príslušenstvo k notebookom
335/2020
faktúra
TYCAN
46197940
1 506,00 EUR
16.12.2020
Predmet: fa za notebooky
170/2021
faktúra
TYCAN
46197940
128,00 EUR
21.06.2021
Predmet: fa za opravu tlačiarne
230/2021
faktúra
TYCAN
46197940
49,40 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za komponenty do tlačiarne
258/2021
faktúra
TYCAN
46197940
84,00 EUR
21.09.2021
Predmet: f za opravu tlačiarne
314/2021
faktúra
TYCAN
46197940
190,80 EUR
03.11.2021
Predmet: fa za servis tlačiarne
370/2021
faktúra
TYCAN
46197940
114,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za valec do tlačiarne
87/2022
faktúra
TYCAN
46197940
352,90 EUR
16.03.2022
Predmet: fa za tlačiareň
248/2022
faktúra
TYCAN
46197940
108,00 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za opravu tlačiarne
280/2022
faktúra
TYCAN
46197940
140,90 EUR
26.09.2022
Predmet: fa z opravu tlačiarní
20/2023
faktúra
TYCAN
46197940
210,80 EUR
23.01.2023
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
282/2023
faktúra
TYCAN
46197940
519,78 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za servis tlačiarní
37/2023
objednávka
TYCAN
46197940
739,90 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kopírovacieho stroja
46/2023
objednávka
TYCAN
46197940
990,00 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka tlačiarne do mš
406/2023
faktúra
TYCAN
46197940
777,10 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do zš
407/2023
faktúra
TYCAN
46197940
1 020,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do mš
428/2024
faktúra
TYCAN
46197940
95,90 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
9/2025
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
09.05.2025
Predmet: objednávka tlačiarní
177/2025
faktúra
TYCAN
46197940
1 668,05 EUR
29.05.2025
Predmet: fa za kopírovací stroj a tlačiareň
51/2023
objednávka
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka na žinenky
426/2023
faktúra
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za žinenky
155/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
750,00 EUR
19.05.2017
Predmet: fa za podlahovú krytinu PVC - MŠ
4/2017
objednávka
ROCHER CONSULTING
46272071
1 496,32 EUR
22.05.2017
Predmet: objednávka na PVC - MŠ
221/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
746,32 EUR
31.07.2017
Predmet: fa za položenie podlahovej krytiny - MŠ
239/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING
46272071
197,58 EUR
23.08.2017
Predmet: fa za koberec do MŠ
389/2017
faktúra
Homedesign SK
46275215
94,50 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za obrusy do ŠJ
195/2019
faktúra
Homedesign
46275215
50,54 EUR
20.08.2019
Predmet: obrusy do školskej jedálne
27/2020
objednávka
Inštitút osobného rozvoja
46300554
32,30 EUR
11.12.2020
Predmet: objednávka na pomôcky - SZP
325/2020
faktúra
Inštitút osobného rozvoja
46300554
32,30 EUR
11.12.2020
Predmet: fa za pomôcky SZP
209/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
14,44 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za telefón