portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3238
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14015137
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
70,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Finančný spravodajca 2013.
82012126
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
22,99 EUR
24.01.2013
Predmet: Finančný spravodaj.
420140106
faktúra
SUVAHA, spol. s. r. o.
31349765
70,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Finančný spravodaj predplatné 2014
32013025
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
18,63 EUR
03.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca r. 2013 - vyúčtovacia fa.
90025929
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Predplatné "Fin. spravodajcu" na rok 2015 /uhradená zálohová faktúra c.820150106
820150106
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zálohová faktúra na predplatné "Fin. spravodajca"
820140082
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
39,30 EUR
26.01.2015
Predmet: Finančný spravodaj.
141311081
faktúra
STIEFEL EOROCART s. r. o.
31360513
97,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
151310924
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
141,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
2/2018/obj.
objednávka
STEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
266,50 EUR
21.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky materská škola.
1/54/2018
faktúra
STEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
266,50 EUR
29.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
3/15/2017
faktúra
Inprost, spol. s.r.o., Obecné noviny
31363091
67,60 EUR
30.01.2017
Predmet: Obecné noviny.
3/169/2017
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
11.12.2017
Predmet: Obecné noviny.
1/92/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
11.06.2018
Predmet: Obecné noviny doplatok.
1/202/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
06.12.2018
Predmet: Obecné noviny.
1/186/2019
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
11.12.2019
Predmet: Obecné noviny.
1/1/2021
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
11.01.2021
Predmet: Obecné noviny
1/191/2021
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
98,80 EUR
21.12.2021
Predmet: Obecné noviny.
1/188/2022
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
98,80 EUR
22.12.2022
Predmet: Obecné noviny.
1/86/2020
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
144,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadov.
1/153/2021
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
110,95 EUR
08.10.2021
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu.
1/172/2021
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
240,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
1/174/2022
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
240,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Biologicky rozložiteľný odpad.
1/191/2023
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
348,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Biologicky rozl. odpad
1/195/2023
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
24,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Odvoz elektroodpadu
1/121/2024
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
243,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Odvoz elektroodpadu
1/173/2024
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
364,80 EUR
02.12.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
1/60/2025
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
216,48 EUR
22.04.2025
Predmet: Odvoz elektroodpadu
8501007548
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
26.01.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501016663
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny
8/2015
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Komisionárska zmluva.
8501025453
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
01.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501034841
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
325,44 EUR
24.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501053144
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.06.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501065781
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
392,15 EUR
07.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501072778
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
25.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501081956
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
25.09.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501091847
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
05.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501100427
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
30.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny
2/1/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
15.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/24/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/45/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
05.03.2016
Predmet: Jedálne kupóny
2/64/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
308,94 EUR
20.04.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/79/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
09.05.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/97/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
06.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/113/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
12.07.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/126/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
09.08.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/137/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
05.09.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/150/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
03.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/167/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
07.11.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/178/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
221,94 EUR
01.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/196/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
433,62 EUR
09.01.2017
Predmet: Jedálne kupóny
3/20/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
151,94 EUR
23.02.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/33/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
13.03.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/44/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
04.04.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/61/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
10.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/69/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
02.06.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/83/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
11.07.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/98/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
186,94 EUR
11.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/112/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
186,94 EUR
07.09.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/129/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
10.10.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/149/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
08.11.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/171/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
204,44 EUR
11.12.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
1/2/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
15.01.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/41/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/57/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
13.04.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/78/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
09.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/111/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.07.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/125/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
13.08.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/143/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
07.09.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/166/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
211,94 EUR
12.10.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/186/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
331,94 EUR
12.11.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/203/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
231,94 EUR
06.12.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/1/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/25/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.02.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/38/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/52/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
08.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/72/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.05.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/101/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny