portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7094
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.04.2023
Predmet: UNIKOR-softvéry k interaktívnej podlahe
69/2023
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
4 376,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Interaktívny displej 2ks, štartovací set YOLI hracia konzola pre deti MŠ.
159/2023
faktúra
Unikor trade s.r.o.
52391990
4 376,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Interaktívne prvky pre predškolákov
76/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52 391 990
3 300,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Interaktívny displej 75" značky Starboard vrátane príslušenstva - 2 ks
164/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52 391 990
3 300,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Interaktívny dotykový displej 75" StarBoard 2ks
61/2020
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
85,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Revízia telovýchovného zariadenia na šk. dvore
135/2020
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
85,00 EUR
19.09.2020
Predmet: Revízia detského ihriska na šk. dvore
88/2020
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
111,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Opravy telovýchovného zariadenia po revízii šk. dvora
196/2020
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
111,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Opravy telových. zariadenia po revízii šk. dvora
51/2021
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
85,00 EUR
28.08.2021
Predmet: Objednávka plánovanej revízie školského dvora podľa Terminovníka BOZP na rok 2021.
135/2021
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
85,00 EUR
16.10.2021
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska na školskom dvore MŠ Palárikova 22, Košice.
63/2022
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
85,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Kontrola školského dvora MŠ podľa termínovníka BOZP na rok 2022
143/2022
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
85,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Revízia detského iriska
60/2023
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
85,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Revízia školského dvora MŠ
148/2023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
85,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska na školskom dvore
63/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
90,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Revízia školského dvora MŠ podľa termínovníka BOZP na rok 2024.
151/2024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
90,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska MŠ
72/2020
objednávka
Pretože Tripsy
52724077
133,56 EUR
28.10.2020
Predmet: Ochranné rúčka šité 70 ks, jednorázové ochranné rúška 50 ks
158/2020
faktúra
Pretože Tripsy
52724077
133,56 EUR
31.10.2020
Predmet: Ochranné rúška šité 70 ks a jednorázové 50 ks
74/2020
objednávka
Paatchi s.r.o..
52867196
268,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Návleky na obuv 120 párov
171/2020
faktúra
Paatchi s.r.o..
52867196
268,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Návleky na obuv 120 ks
11/2025
objednávka
OZ TÁRAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
120,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie Eko show s Popletajkou dňa 30.04.2025 o 09.15 hod. pre deti navštevujúce PPV
43/2025
faktúra
OZ TÁRAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
120,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie Eko show s Popletajkou pre deti navštevujúce PPV
34/2023
objednávka
ESA Construction s.r.o.
53105311
38 518,30 EUR
02.08.2023
Predmet: Realizácia stavebných úprav pavilónov 1 a 2 MŠ zameraná na prepojenie hernej a spálňovej časti v oboch pavilónoch.
107/2023
faktúra
ESA Construction s.r.o.
53105311
38 518,30 EUR
20.10.2023
Predmet: Stavebné úpravy pavilńov 1 a 2
93/2024
objednávka
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m na školský dvor MŠ
190/2024
faktúra
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m
83/2020
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
265,60 EUR
03.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
178/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
265,60 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
99/2022
objednávka
All for school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
29.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
209/2022
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
14.01.2023
Predmet: Didaktické pomôcky
22/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
138,60 EUR
25.05.2023
Predmet: Darčeky na deň detí pre deti MŠ pre 5-6 ročné deti
54/2023
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
138,60 EUR
08.06.2023
Predmet: All 4 school - darčeky pre predškolákov
39/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
504,20 EUR
07.09.2023
Predmet: Objednávka učebných a didaktických pomôcok pre deti so ŠVVP.
94/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
504,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky pre deti MŠ so ŠVVP hradené z projektu NIVAM
80/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
186/2023
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
12.01.2024
Predmet: All 4 school - didaktické pomôcky
98/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
960,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
197/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
960,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
SF04/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
550,00 EUR
21.11.2021
Predmet: Darčekové poukážky v hodnote 25 eur pre zamestnancov MŠ.
ZF02/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
565,54 EUR
30.12.2021
Predmet: Up Déjeuner, s.r.o.
11/2023
zmluva
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
0,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci pri poskytovaní produktov a služieb s Up Dejeuner
SF08/2023
objednávka
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
440,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Darčekové poukážky Up Cadhoc pre zamestnancov pri príležitosti Vianoc.
12/2024
objednávka
CassGlass s.r.o.
53846559
105,60 EUR
04.04.2024
Predmet: Výmena sklenenej výplne na pergole v areáli MŠ
30/2024
faktúra
CassGlass s.r.o.
53846559
105,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Výmena sklenenej výplne na pergole
189/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
217,58 EUR
14.01.2023
Predmet: Zábavné učení-didaktické pomôcky
193/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 373,59 EUR
14.01.2023
Predmet: Zábavné učení-didaktické pomôcky
166/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
133,20 EUR
12.01.2024
Predmet: Zábavné učení - didaktické pomôcky
167/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 499,40 EUR
12.01.2024
Predmet: Zábavné učení - didaktické pomôcky
15/2024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 139,60 EUR
18.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti - Kódik v meste 4ks
42/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 139,60 EUR
29.04.2024
Predmet: Edukačné pomôcky pre deti - Kódik v meste
77/2024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
3 936,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti navštevujúce PPV
177/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
3 936,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
16/2024
objednávka
Natália Daňková
54541719
80,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Predstavenie pre deti "Príbeh malého stromčeka" dňa 25.04.2024
68/2024
faktúra
Natália Daňková
54541719
80,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Príbeh malého stromčeka dňa 11.06.2024 v priestoroch MŠ pre deti navštevujúce PPV
18/2022
objednávka
Bc. Miroslava Venenyová - MIMI
54550271
84,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Výchovno-vzdelávacia akcia včelára o živote včiel pre predškolákov z prípravných tried.
24/2023
objednávka
Bc. Miroslava Venenyová - MIMI
54550271
84,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Život včiel, včelie produkty a tvorivá dielňa pre deti MŠ z prípravných tried. Maximálny počet zúčastnených detí 42.
75/2023
objednávka
Tomáš Baláž - Tobatech s.r.o.
54716535
616,63 EUR
28.12.2023
Predmet: Tonery, servis PC
177/2023
faktúra
Tomáš Baláž - Tobatech
54716535
616,63 EUR
12.01.2024
Predmet: TOBATECH - tonery a servis VT pre MŠ
97/2024
objednávka
Tomáš Baláž - TOBATECH
54716535
436,46 EUR
27.12.2024
Predmet: Tonery a cartridge do tlačiarní
194/2024
faktúra
Tomáš Baláž - TOBATECH
54716535
436,46 EUR
30.12.2024
Predmet: Tonery a cartridge do tlačiarní
93/2022
objednávka
Joyful soul s. r. o.
55107419
1 140,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Drevený domček na školský dvor pre deti MŠ z prípravných tried.
202/2022
faktúra
Joyful soul s.r.o.
55107419
1 140,00 EUR
14.01.2023
Predmet: Joyful - drevený domček
59/2023
objednávka
Astro Show s.r.o.
55329241
98,60 EUR
07.11.2023
Predmet: Predstavenie v prenosnom planetáriu Astro Show pre deti z prípravných tried. Maximálny počet detí je 34.
151/2023
faktúra
Astro show s.r.o.
55329241
69,60 EUR
04.01.2024
Predmet: Prenosné planetárium - astro show pre deti z prípravných tried
3/2024
zmluva
materské Centrum Zázrakov
55365469
408,86 EUR
17.10.2024
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov za účelom výučby anglického jazyka pre deti navštevujúce PPV
09/2023
zmluva
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
16 000,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202312019_Z - Ovocie a zelenina
SJ 399/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
415,56 EUR
08.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 411/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
141,43 EUR
14.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 416/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
78,01 EUR
20.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 364/2023
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
415,56 EUR
21.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 371/2023
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
141,43 EUR
21.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 425/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
132,96 EUR
23.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 433/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
277,76 EUR
06.12.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 442/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
240,27 EUR
06.12.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 275/2023
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
78,01 EUR
07.12.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 281/2023
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
132,96 EUR
07.12.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 286/2023
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
277,76 EUR
07.12.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 287/2023
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
80,89 EUR
07.12.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 451/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
238,96 EUR
12.12.2023
Predmet: Ovocie a zelenina