portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127 /2022
objednávka
Pre školy, DF AD REM
11782889
115,93 EUR
02.12.2022
Predmet: Nákup učebníc RUJ, Matematiky pre deti z Ukrajiny
12/2019
faktúra
Marián Medlen - Juris Dat
11821973
25,00 EUR
15.02.2019
Predmet: 1919246 - Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
57 /2023
objednávka
Gajdoš Gabriel-Reprezent
14287315
65,51 EUR
29.08.2023
Predmet: Vlajky EÚ, SR na zavesenie na stožiar v exteriéri školy
150/2023
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
78,60 EUR
04.09.2023
Predmet: 230176 - Zástava SR, vlajka EU
54 /2021
objednávka
ŠTEFAN KUBAĆKA-K.U.B.A.Č.K.A
14300028
128,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Oprava vchodovej brány do dvora z Kežmarskej ulice
34/2019
objednávka
Promtech, Peter Paták, KE
14305623
72,00 EUR
25.05.2019
Predmet: Revízia Elektronického zabezpečovacieho systému v objekte školy
37/2019
objednávka
Promtech, Peter Paták, KE
14305623
849,48 EUR
27.05.2019
Predmet: Oprava kamerového systému v interiéri školy
101/2019
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
72,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 182019 - Revízia zariadenia EZS
102/2019
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
849,48 EUR
19.06.2019
Predmet: 192019 - Oprava kamerového systému
37 /2021
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
70,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Revízia elektronického zabezpečovacieho systému v škole
119/2021
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
84,00 EUR
28.07.2021
Predmet: 172021 - Revízia zariadenia EZS
72 /2021
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
53,05 EUR
30.09.2021
Predmet: Kontrola EZS a zmena údajov v databáze
77 /2021
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
406,30 EUR
30.09.2021
Predmet: Výmena popl. ústredne a 2 klávesníc v zariad. EZS v interiéri školy
78 /2021
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
1 341,32 EUR
30.09.2021
Predmet: Doplnenie kamerového systému o 4 kamery v exteriéri školy
189/2021
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
63,66 EUR
25.10.2021
Predmet: 332021 - Výmena a dodávka AKU, zmena údajov v databáze užívateľov zariadení EZS
196/2021
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
487,56 EUR
25.10.2021
Predmet: 342021 - Výmena a dodávka poplachovej ústredne a 2 klávesníc na zariadení EZS
219/2021
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
38,40 EUR
25.10.2021
Predmet: 392021 - Dodávka akumulátora do zariadenia EZS v kancelárii HŠ
100 /2021
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
32,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Nákup a výmena akumulátora 12V/18Ah do elektr. zabezpeč. systému
9 /2022
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
1 341,32 EUR
03.02.2022
Predmet: Doplnenie kamerového systému o 4 kamery v exteriéri školy
61/2022
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
1 609,58 EUR
05.05.2022
Predmet: 42022 - Dodávka a montáž kamerového systému
130 /2022
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
138,80 EUR
19.12.2022
Predmet: Nákup a výmena vadného volača do elektr. zabezpeč. systému
323/2022
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
166,56 EUR
13.01.2023
Predmet: 312022 - Úprava zariadenia EZS
80/2023
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
114,00 EUR
12.05.2023
Predmet: 102023 - Revízia zariadenia EZS a úprava CCTV
22 /2023
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
95,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Revízia elektronického zabezpečovacieho systému ( EZS)
31 /2024
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
50,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Nastavenie a úprava prístupových kódov na CCTV.
32 /2024
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
70,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Funkčná skúška zariadenia EZS
67/2024
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
60,00 EUR
17.05.2024
Predmet: 7/2024 - Úprava a nastavenie prístupových kódov do CCTV systému
73/2024
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
84,00 EUR
06.06.2024
Predmet: 92024 - Revízia zariadenia EZS
158 /2024
objednávka
Peter Paták PROMTECH
14305623
78,10 EUR
06.12.2024
Predmet: Programovanie a nastavenie prístupových kódov
272/2024
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
93,72 EUR
30.12.2024
Predmet: 232024 - Úprava a nastavenie prístupových kódov do zariadenia EZS
40/2025
objednávka
Peter Paták - PROMTECH
14305623
96,06 EUR
13.06.2025
Predmet: Úprava a nastavenie prístupových kódov do zariadenia EZS
59 /2019
objednávka
AMICE, Vladimír Micenko
14307472
100,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični.
161/2019
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
110,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 582019 - Revízia telocvičňového náradia, oprava lavičky a drobné opravy
69 /2019
objednávka
AMICE, Vladimír Micenko
14307472
110,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Revízia školských tabuľ na I. a II. stupni
58 /2020
objednávka
Amice Sport, Micenko Vladimír
14307472
100,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
161/2020
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
100,00 EUR
28.08.2020
Predmet: 142020 - Revízia telocvičného náradia
62/2020
objednávka
AMICE, Vladimír Micenko
14307472
200,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Revízia- kontrola školských tabúľ v triedach a učebniach školy
93 /2021
objednávka
Amice Sport, Micenko Vladimír
14307472
120,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
209/2021
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
120,00 EUR
25.10.2021
Predmet: 602021 - Revízia telocvičného náradia
86 /2022
objednávka
Amice Sport, Micenko Vladimír
14307472
120,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
193/2022
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
126,00 EUR
07.10.2022
Predmet: 382022 - Revízia telocvičného a športového náradia
38 /2023
objednávka
Amice - Vladimír Micenko
14307472
155,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
156/2023
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
155,00 EUR
28.09.2023
Predmet: 40/2023 - Revízia telocvičňového a športového náradia
66/2024
objednávka
Vladimír Micenko
14307472
130,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični a vonkajšieho doskočiska
156/2024
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
130,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 26/2024 - Revízia telocvičného a športového náradia, revízia vonkajšieho doskočiska
107 /2020
objednávka
Ing. Peter Lúčanský
14383737
150,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Vypracovanie statického posudku oplotenia ZŠ Kežmarská 28, Košice
108 /2020
objednávka
Ing. Peter Lúčanský
14383737
670,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu poškodeného oplotenia časti areálu ZŠ Kežmarská 28, Košice
275/2020
faktúra
Ing.Peter Lúčanský
14383837
150,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 20200063 - Oplotenie areálu školy
300/2020
faktúra
Ing.Peter Lúčanský
14383837
670,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 20200064 - Vypracovanie projektovej dokumentácie
195/2021
faktúra
Ing.Peter Lúčanský
14383837
100,00 EUR
25.10.2021
Predmet: 20210051 - Statický posidok - átrium školy
258/2018
faktúra
Ing.Peter Jedinák - PEJ TENIS SHOP
14385759
283,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 02122018 - Trénerská činnosť
15/2019
faktúra
Peter Jedinák - PEJ TENIS SHOP
14385759
92,40 EUR
20.03.2019
Predmet: 03122018 - Trénerská činnosť
129/2019
faktúra
Martin Jedinák
14385759
178,20 EUR
30.07.2019
Predmet: 20190702 - Trénerská činnosť
275/2019
faktúra
Ing.Peter Jedinák
14385759
422,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 2122019 - Trénerská činnosť
38/2020
faktúra
Ing.Peter Jedinák
14385759
118,80 EUR
08.04.2020
Predmet: 02022020 - Trénerská činnosť
06/2019
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív
17050456
06.02.2019
Predmet: Školské tlačivá na rok 2019
21/2019
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 263719 - Členský poplatok za rok 2019
22/2020
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 263720 - Členský poplatok na rok 2020
Dod.1/2020
zmluva
Združenie užívateľov Slov.akadem.dátovej siete- SANET
17055270
149,37 EUR
14.09.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3007804/ 2004 - SANET
13/2025
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
06.03.2025
Predmet: 263725 - Členský poplatok za rok 2025
94 /2021
objednávka
JUFO - Miroslav Forrai
17104149
304,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Čistenie kobercov z tried - 11ks
218/2021
faktúra
JUFO
17104149
304,00 EUR
25.10.2021
Predmet: 102021 - Čistenie kobercov + doprava
60 /2022
objednávka
Mgr. Art Andrea Čepiššáková
17110463
4 308,33 EUR
27.06.2022
Predmet: Revitalizácia diela - Oprava umeleckej mozaiky J.Jakobyho
89/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
99,60 EUR
18.10.2018
Predmet: Objednávka č. 89/2018 Baličky pre žiakov v HN I. polrok 2018/2019
103/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
270,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Pracovné stolové kalendáre s potlačou pre zamestnancov školy
106/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
391,16 EUR
17.12.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
12/2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
49,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Balíčky pre žiakov v HN za II. polrok
23/2019
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
320,81 EUR
04.04.2019
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
52 /2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
294,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Nástenné elektronické plátno
54 /2019
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
345,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
66/2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
112,14 EUR
29.08.2019
Predmet: Biele a farebné kriedy
68/2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
96,04 EUR
29.08.2019
Predmet: Hygienické potreby
85/2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
96,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier pre žiakov
89 /2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
33,20 EUR
07.10.2019
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
97 /2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
206,64 EUR
22.10.2019
Predmet: Pracovné kalendáre na rok 2020
104 /2019
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
56,40 EUR
29.10.2019
Predmet: Archívne krabice ( 2 rozmery)
7 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
120,00 EUR
01.02.2020
Predmet: Hygienické potreby
14 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
415,26 EUR
19.03.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
15 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
16,60 EUR
19.03.2020
Predmet: Hmotná núdza - školské potreby pre žiaka
20 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
299,35 EUR
21.04.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky