portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7137
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1622017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
26.10.2017
Predmet: Školské mlieko
1442017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
19,21 EUR
24.10.2017
Predmet: Školské mlieko
1442017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,21 EUR
24.10.2017
Predmet: Školské mlieko
Zmena poistnej zmluvy
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
388,54 EUR
04.09.2019
Predmet: Doplnenie zmluvy o daň z poistenia podľa zákona 8 %
Dodatok č.1
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
359,76 EUR
22.10.2018
Predmet: Zmena z dôvodu odpoistenia EP
152/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Ročný prístup od 17.09.2018 - 16.09.2019
71/2018
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Ročný prístup od 17.9.2018 - 16.9.2019
22/2024
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31 443 923
500,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky NIVAM
05/2024
objednávka
Panta Rhei s.r.o.
31443923
500,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti NIVAM
187/2023
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
623,95 EUR
12.01.2024
Predmet: Panta Rhei - knižné publikácie pre deti
117/2023
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
465,41 EUR
20.10.2023
Predmet: Panta Rhei - knižky UA
44/2023
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
465,41 EUR
05.10.2023
Predmet: Knihy pre deti MŠ od 2-6 rokov
210/2022
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
489,17 EUR
14.01.2023
Predmet: PantaRhei - knižky pre deti MŠ
100/2022
objednávka
Panta Rhei s.r.o.
31443923
489,14 EUR
30.12.2022
Predmet: Knihy pre deti MŠ
77/2021
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
295,24 EUR
15.06.2021
Predmet: Knižná publikácia Kúzelná trieda pre 5-6 ročné deti 45 kusov.
28/2021
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
295,24 EUR
01.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knižnú publikáciu Kúzelná trieda v počte 45ks pre 5-6 ročné deti dvoch prípravných tried MŠ.
188/2023
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Darčekové poukážky zaplatené ZF01/2023
ZF01/2023
faktúra
Up Dejeuner, s.r.o.
31396674
440,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov MŠ
184/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Nákup poukazov pre zamestnancov. (Zaplatené zálohovou faktúrou )
SF 02/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 165,54 EUR
04.12.2020
Predmet: Relax kupóny na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SF 02/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 165,54 EUR
27.11.2020
Predmet: Kupóny Relax pre zamestnancov MŠ
SF 03/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
875,54 EUR
02.12.2019
Predmet: Kupóny RELAX na športové a kultúrne podujatia na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SF 03/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
875,54 EUR
22.11.2019
Predmet: Kupóny RELAX na športové a kultúrne podujatia pre zamestnancov MŠ
SF 13/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
645,54 EUR
29.11.2018
Predmet: Darčekové poukážky na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SF 05/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
645,54 EUR
27.11.2018
Predmet: Darčekové kupóny na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
58/2025
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
94,56 EUR
09.06.2025
Predmet: Časopisy pre deti MŠ na šk. rok 2025/2025
19/2025
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
94,60 EUR
29.05.2025
Predmet: Časopisy pre deti MŠ na školský rok 2025/2026
54/2024
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
2,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Časopis pre deti MŠ - Zvonček Leto
53/2024
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
85,20 EUR
24.05.2024
Predmet: Časopisy pre deti MŠ na šk. rok 2024/2025
23/2024
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
87,20 EUR
22.05.2024
Predmet: Časopisy pre deti MŠ
53/2023
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
1,50 EUR
08.06.2023
Predmet: ARES - časopisy pre MŠ
52/2023
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
76,70 EUR
08.06.2023
Predmet: ARES - časopisy pre MŠ
19/2023
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
77,20 EUR
25.05.2023
Predmet: Objednávka časopisov pre deti MŠ.
99/2022
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,50 EUR
08.08.2022
Predmet: Predplatné časopisov pre deti MŠ
98/2022
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
64,75 EUR
08.08.2022
Predmet: Predplatné časopisov pre deti MŠ
43/2022
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
66,75 EUR
29.06.2022
Predmet: Predplatné časopisov pre deti MŠ pre predškolákov
106/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
21.08.2021
Predmet: Časopis pre 5-6 ročné deti z prípravných tried. Oddelená časť objednávky 42/2021 z dôvodu uplatnenia 10% dane na tento časopis.
105/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
41,60 EUR
21.08.2021
Predmet: Časopisy pre 5-6 ročné deti v prípravných triedach.
104/2021
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
21.08.2021
Predmet: Publikácia Predškolská výchova.
43/2021
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka odborných časopisov na školský rok 2021/2022.
42/2021
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
42,60 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka časopisov pre deti na školský rok 2021/2022.
93/2020
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Detský časopis Zvonček Leto
92/2020
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
39,50 EUR
31.07.2020
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2020/2021
91/2020
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
31.07.2020
Predmet: Predškolská výchova - odborný časopis
38/2020
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
08.07.2020
Predmet: Odborný časopis Predškolská výchova šk. rok 2020/2021
37/2020
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
40,50 EUR
08.07.2020
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2020/2021
79/2019
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Časopis Zvonček Leto
78/2019
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
50,30 EUR
29.05.2019
Predmet: Detské časopisy na šk.rok 2019/20
38/2019
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
17.05.2019
Predmet: Odborný časopis Predškolská výchova
37/2019
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
40,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2019-2020
145/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Detský časopis - prázdninový magazín Zvonček leto
144/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
38,50 EUR
13.09.2018
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2018/19
136/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Predškolská výchova na šk. rok 2018/19
62/2018
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
39,50 EUR
16.08.2018
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2018/19
110/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Časopis predškolská výchova na šk. rok 2018/19
48/2018
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
25.06.2018
Predmet: Časopis Predškolská výchova na šk. rok 2018/2019
148/2017
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
43,50 EUR
19.10.2017
Predmet: Detské časopisy na školský rok 2017/18
52/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
20.05.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov MŠ 2025
22/2024
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Balík aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov pre MŠ na šk.r. 2024/2024
50/2023
faktúra
ASC Applied SW Consultants,sro
31361161
229,00 EUR
08.06.2023
Predmet: ASC-Agenda Komplet na rok 2024
21/2023
objednávka
Applied Software Solutions, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Balík ASC Agenda Komplet 2024 pre MŠ s počtom detí 100-199.
63/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
27.05.2022
Predmet: ASC agenda komplet 100-199 žiakov MŠ verzia 2023.
24/2022
objednávka
Applied Software Solutions, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Balík asc Agenda Komplet 2023 pre MŠ s počtom detí 100-199.
13/2021
faktúra
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
22,00 EUR
09.02.2021
Predmet: SW Dopravná výchova, počítačová licencia - 5x aktivácia
03/2021
objednávka
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
22,00 EUR
04.02.2021
Predmet: SW Dopravná výchova, počítačová licencia, aktivácia 5x
189/2020
faktúra
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
294,50 EUR
14.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
85/2020
objednávka
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
294,50 EUR
07.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky
1/2021
dodatok
VEMA spol. s r.o.
31355374
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zlúčenie spoločnosti Vema spol. s r. o. so spoločnosťou Solitea Slovensko a. s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava IČO: 36237337
06/2020
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
508,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2020
29/2019
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
136,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Modul HF0010
09/2019
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
136,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Modul HF0010
08/2019
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
458,04 EUR
18.01.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2019-12/2019
09/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
446,04 EUR
16.01.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie za obdobie 01-12/2018
03/356
zmluva
VEMA spol. s r.o.
31355374
0,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Programové vybavenie
SF02/2025
objednávka
BILLA s.r.o.
31347037
500,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Darčekové karty pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
18/2025
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
217,97 EUR
29.05.2025
Predmet: Tlačivá na školský rok 2025/2026
124/2024
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
88,82 EUR
10.10.2024
Predmet: Tlačivá - obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka - 50 ks
54/2024
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
88,80 EUR
07.10.2024
Predmet: Tlačivá - obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka 50 ks
87/2024
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
170,27 EUR
23.07.2024
Predmet: Tlačivá na školský rok 2024/2025
18/2024
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
166,52 EUR
22.04.2024
Predmet: Tlačivá na školský rok 2024/2025