portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2162207566
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
232,15 EUR
21.09.2016
Predmet: triedna dokumentácia
1162207251
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,40 EUR
20.09.2016
Predmet: triedna dokumentácia
1162205337
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
278,58 EUR
15.08.2016
Predmet: tlačivá
1162202307
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
75,38 EUR
25.04.2016
Predmet: dokumentácia
1152208620
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
97,20 EUR
23.11.2015
Predmet: tlačivá
1152207741
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,78 EUR
12.10.2015
Predmet: tlačivá
1152207150
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,00 EUR
07.10.2015
Predmet: tlačivá
1152205057
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
216,19 EUR
19.08.2015
Predmet: tlačivá
2152201202
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
109,25 EUR
24.03.2015
Predmet: tlačivá
1132201628
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,06 EUR
07.02.2013
Predmet: tlačivá
1132201136
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
123,54 EUR
07.02.2013
Predmet: tlačivá
1122206909
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
250,08 EUR
24.09.2012
Predmet: tlačivá
1112200897
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
104,51 EUR
09.02.2011
Predmet: Tlačivá
11-423659
oznam
Union poisťovňa, a.s.,
31 322 051
148,12 EUR
02.08.2023
Predmet: Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11423659
faktúra
Union poisťovňa
31322051
148,12 EUR
30.08.2024
Predmet: Poistenie majetku
0311
faktúra
PAMIKO spol s r.o.
31320007
12,72 EUR
04.02.2011
Predmet: predplatné Naša škola na rok 2011
270223
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Webinár-Verejné obstarávanie
291122
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Školenie - VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov
281122
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Školenie NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii
041022
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Webinár - inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
230922
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
55,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Webinár - Práca v elektronickej schránke
0110191121
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
290,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Školenie
145/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
255,00 EUR
13.10.2021
Predmet: školenie riaditeľov
0210
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Seminár
0210
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Seminár
20160204
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
28,90 EUR
25.04.2016
Predmet: publikácia
23003
faktúra
Ing. Alica Findrichová - AF tender
30680565
1 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: zabezpečenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou "Nákup potravín"
22016
faktúra
ROLUX
30310571
1 821,52 EUR
13.09.2022
Predmet: žalúzie
21040
faktúra
Ing. Juraj Szilvássy - ROLUX
30310571
760,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Žalúzie
21012
faktúra
ROLUX
30310571
624,40 EUR
11.06.2021
Predmet: Vertikálne žalúzie
21006
faktúra
ROLUX
30310571
780,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Vertikálne žalúzie
21008
faktúra
ROLUX
30310571
705,60 EUR
11.06.2021
Predmet: Vertikálne žalúzie
21007
faktúra
ROLUX
30310571
705,60 EUR
11.06.2021
Predmet: Vertikálne rolety
18007
faktúra
ROLUX
30310571
629,80 EUR
28.06.2018
Predmet: sieťky proti hmyzu
18006
faktúra
ROLUX
30310571
774,10 EUR
27.06.2018
Predmet: okenné žalúzie
37/2018
objednávka
ROLUX
30310571
20.03.2018
Predmet: okenné žalúzie
12023
faktúra
ROLUX
30310571
775,10 EUR
25.09.2012
Predmet: montáž hliníkových žalúzií
12024
faktúra
ROLUX
30310571
775,10 EUR
25.09.2012
Predmet: montáž hliníkových žalúzií
2/2019
faktúra
Rudolf Dzuro RUDY
30250692
970,00 EUR
24.04.2019
Predmet: stavanie lešenia, montáž mreží, demontáž a odvoz lešenia
1/2019
faktúra
Rudolf Dzuro RUDY
30250692
960,00 EUR
24.04.2019
Predmet: výroba a náter mreží
209/2025
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
64,58 EUR
13.05.2025
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
392/2024
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
72,60 EUR
26.09.2024
Predmet: Kontrol a tlaková skúška has. prístroja
356/2023
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
93,00 EUR
31.07.2023
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška has.prístroja
260/2000
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
57,60 EUR
09.06.2022
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
251/2021
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
27,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
369/2020
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
56,40 EUR
08.10.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
48/2019
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
79,20 EUR
18.03.2019
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
244/2018
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
135,24 EUR
28.06.2018
Predmet: kontrola hasiacich zariadení
266/2017
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
36,96 EUR
08.08.2017
Predmet: kontrola hasiaceho prístroja, tlaková skúška
280/2016
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
52,80 EUR
22.06.2016
Predmet: kontrola hasiaceho prístroja
267/2015
faktúra
Vojtech Petrík
30250412
90,00 EUR
19.08.2015
Predmet: kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov
55/2021
zmluva
Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici
30232295
0,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
2000571
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
847,44 EUR
23.03.2021
Predmet: Učebné pomôcky
2000551
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
675,31 EUR
23.03.2021
Predmet: Učebné pomôcky
2000495
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
523,44 EUR
28.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky
2000529
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
682,50 EUR
28.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky
1800848
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
1 357,69 EUR
11.03.2019
Predmet: didaktické pomôcky
FSK1700023
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
328,51 EUR
22.02.2017
Predmet: učebné pomôcky
246660812
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
418,80 EUR
04.10.2024
Predmet: Objednávka lôpt do telocvične
236660771
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
310,11 EUR
10.10.2023
Predmet: školské pomôcky do telocvične-Rakety, loptičky,lopty...
216661380
faktúra
Provozovna Sport-potreby.sk
28626249
3 574,36 EUR
14.10.2021
Predmet: Športové náradie
2071110636
faktúra
4Leaders s.r.o.
28144708
69,08 EUR
25.09.2020
Predmet: Import FA z XML
2235347
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
324,22 EUR
11.10.2023
Predmet: Držiak 3 odpadkových vriec - na triedenie odpadu
2017109568
faktúra
SportObchod.cz s.r.o.
26904241
244,88 EUR
26.05.2017
Predmet: športové potreby
3622031446
faktúra
INTERNET CZ, a.s.
26043319
18,00 EUR
17.03.2022
Predmet: doména zs jasov
3622031009
faktúra
INTERNET CZ, a.s.
26043319
15,90 EUR
17.03.2022
Predmet: Internet
200471
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
81,60 EUR
24.09.2012
Predmet: História v obrázkoch - učebná pomôcka
10962046
faktúra
MACEK a SYN, s.r.o.
25586262
22,67 EUR
07.10.2022
Predmet: Tabletová regeneračná soľ
87020000360
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
21396674
6 515,54 EUR
09.08.2017
Predmet: darčekové poukážky
2/2016
faktúra
Domik Alexander
17262895
144,00 EUR
11.04.2016
Predmet: úradné overenie váh
92014
faktúra
Domik Alexander
17262895
154,00 EUR
27.02.2014
Predmet: úradné overenie váh
6/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
3 419,10 EUR
04.11.2016
Predmet: oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia
3/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
876,00 EUR
03.11.2016
Predmet: dodanie materiálu a dopravu
5/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
4 960,00 EUR
03.11.2016
Predmet: stavebné práce
134/2016
objednávka
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
06.10.2016
Predmet: oprava dvoch sociálnych zariadení
168/2016
objednávka
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
29.09.2016
Predmet: práce spojené s opravou havarijného stavu kanalizačného potrubia
5/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
4 960,00 EUR
23.09.2016
Predmet: stavebné práce
2/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
1 553,00 EUR
21.09.2016
Predmet: dodanie materiálu a doprava
1/2016
faktúra
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
2 158,00 EUR
21.09.2016
Predmet: dodanie materiálu a doprava
005/2011
faktúra
Štefan Kontúr - ELKON
17256178
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Odborná prehladka el. zariadení