portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1155/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k ZoD č. 01/2017
883/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017
851/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
83 218,67 EUR
10.08.2017
Predmet: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku p.č. KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa.
269
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
493546
225,50 EUR
14.11.2012
Predmet: školenie "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat"
123/2017
faktúra
RELAX ČERTOV, s. r. o.
48340847
2 439,70 EUR
10.05.2017
Predmet: Škola v prírode
438/2017
faktúra
Swan, a.s.
48258314
84,00 EUR
22.12.2017
Predmet: IIS MIS
241/2023
zmluva
MF TRANSPED, s.r.o.
48235032
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
935/2017
zmluva
MF TRANSPED, s. r. o.
48235032
50,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Darovacia zmluva
227/2021
faktúra
Kancelárske stoličkxy.com s.r.o.
48215686
214,60 EUR
21.07.2021
Predmet: Kancelárska stolička SOBD
512/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
08.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ
491/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
263,81 EUR
07.03.2024
Predmet: Tonery 3 ks OÚ - záloha
14/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
27,64 EUR
02.03.2023
Predmet: Toner OÚ
470/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
75,95 EUR
10.01.2023
Predmet: Toner do tlačiarne
1235/2022
objednávka
Ledum Kamara SK s.ro.
48158836
75,95 EUR
24.11.2022
Predmet: Toner
377/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
198,18 EUR
27.10.2022
Predmet: Kancelársky m. - tonery OU
421/2021
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
182,71 EUR
19.11.2021
Predmet: Toner multif. zar. 2x
316/2022
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
163,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oxid uhličitý, presun radiátora a materiál ZŠ
827/2022
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka na presunutie radiátora v ZŠ
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
944/2021
objednávka
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Objednávka na výmenu plynového kotla a a obehového čerpadla.
244/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
558,18 EUR
21.07.2021
Predmet: Oprava wc sanity MŠ
376/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
412,44 EUR
29.10.2019
Predmet: Montáž zariad. vody ČOV
62/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
01.10.2019
Predmet: Výmena vodovodných batérií MŠ, šatni TJ, ventilov na ČOV + dodanie hadíc na čistenie
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
18/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
15.05.2019
Predmet: Dodávka, montáž a plombovanie vodomeru na ČOV
309/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 359,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ
293/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 000,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ - Preddavok
255/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
216,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Demontážne práce technologického zariadenia na ČOV
350/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
594,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
280/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
192,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej záťaže
279/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 002,96 EUR
04.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
255/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
679,68 EUR
24.07.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej situácie na ČOV Dulov
191/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o. inštalatérske práce, voda, kúrenie, plyn
48156205
85,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Čistenie čerpadla ČOV
166/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o.
48156205
532,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v ČOV
198/2016
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
687,60 EUR
11.07.2016
Predmet: Prepojenie dúchadla na ČOV
4072018
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
6 106,81 EUR
15.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ - vyúčtovanie
281/2015
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
12 000,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Záloha na materiál - Rekonštrukcia kotolne v MŠ
580/2023
faktúra
VEĽKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
48155403
920,19 EUR
12.03.2024
Predmet: Taniere a šálky do ŠJ - súprava 35 ks
88/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na 1.10.2015
78/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
163/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Polystyrénové lišty KD
155/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Polystyrénové lišty KD
179/2017
faktúra
RNDr. Radomír Babiak, PhD.
48139572
190,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie obce
167/2018
faktúra
Reklamné predmety, s. r. o.
48138495
21,06 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky - Krúžky
252/2022
zmluva
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
1,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva k prenájmu a pre umiestnenie Z-BOXU.
31/2020
objednávka
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava obecnej cesty k ČOV
252/2020
faktúra
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava cesty k ČOV
501/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obst. terénne úpravy pod oplotenie ČOV
500/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
1 134,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Oprava obecných ciest
82/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Terénne úpravy pre oplotenie ČOV
67/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
54,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Oprava obecných ciest rozvozom frézovaného asfaltu a zavalcovaním
33/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Práca a mechanizmy na čistenie objektov ČOV
244/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Čistenie objektov ČOV
204/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Údržba koryta potoka
74/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výmena a oprava časti potrubia na ČOV Dulov
433/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Oprava a výmena potrubia ČOV
53/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
20.09.2018
Predmet: Pomoc pri odstraňovaní následkov povodne
292/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
75,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Odstraňovanie následkov povodne
215/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
515/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
550,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúry MŠ - materiálové vybavenie
514/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
400,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúy MŠ Dulov - materiálové vybavenie - opakovanie
1892/2023
objednávka
MP Profit Trade, a.s.
47992107
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Objednávka na opakované verejné obstarávanie
158/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
1 000,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Výkon verejného obstarávania - zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - časť
18/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a. s.
47992107
1 000,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky
57/2023
zmluva
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
2 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstrávania
75/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
160,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - MŠ a ŠJ
74/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
240,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - Základná škola
96/2016
zmluva
Alena Božíková
47932180
400,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - administravíne služby v oblasti registratúry - ZŠ, MŠ a ŠJ
341/2018
faktúra
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
47892609
7 414,46 EUR
05.02.2019
Predmet: Prvky detského ihriska - MŠ Dulov
1784/2023
zmluva
Lipatech SK s.r.o.
47867329
150,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti - 53. ročník BOD
282/2023
zmluva
LIPATECH SK, s.r.o.
47867329
2 500,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
1337/2018
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Zábavný program pre deti
504/2017
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD Dulov
47A/2020
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
20.11.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie a identifikácia kanalizačných prípojok RD + CD z monitoringu
385/2020
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
4 930,30 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistenie a monitorovanie kanalizácie
74/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia n. o.
47850663
05.11.2019
Predmet: Overenie/kalibrácia meradiel na ČOV Dulov
59/2019
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
384,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizácie KD
7/2019
objednávka
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
28.01.2019
Predmet: Čistenie a zmonitorovanie kanalizácie
293/2017
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
189,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov + monitoring potrubia
262/2017
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
2 334,90 EUR
02.08.2017
Predmet: Vyčistenie vpustí kanalizácie a vysokotlakové čistenie kanalizácie s monitoringom