portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201031
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
594,34 EUR
12.05.2014
Predmet: keramický obklad
2015011
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
600,22 EUR
23.03.2015
Predmet: keramický obklad
183/2016
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
364,58 EUR
22.07.2016
Predmet: laminátová podlaha do MŠ
290/2017
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
67,50 EUR
05.02.2018
Predmet: doska OSB
19/2018
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
71,80 EUR
05.04.2018
Predmet: parketový mop
207/2018
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
1 588,20 EUR
20.09.2018
Predmet: údržba parkiet v sále KD
274/2018
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
794,14 EUR
19.10.2018
Predmet: laminátová podlaha v MŠ
279/2018
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
89,62 EUR
19.10.2018
Predmet: Bona mop - pre MŠ
56/2020
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
1 118,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Dlažba - vestibul KD
275/2020
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
625,14 EUR
07.10.2020
Predmet: Lepené drevo - MŠ
9/2021
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
110,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Lepená drevo - MŠ kryt radiátor
2013044
faktúra
Ján Antošík-DREVAN
40536734
1 655,27 EUR
16.08.2013
Predmet: Brúsenie podlahy v sále KD
2014013
faktúra
Ján Antošík-DREVAN
40536734
539,05 EUR
25.03.2014
Predmet: Laminátová podlaha
205/2017
faktúra
Ján Ďurček
34774017
87,49 EUR
06.10.2017
Predmet: skrutky a iný materiál
130100062
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
194,84 EUR
12.07.2013
Predmet: ND na kosačku
130100108
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
91,26 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na kosačku
130100108
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
91,26 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na kosačku
14010066
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
85,70 EUR
17.06.2014
Predmet: náhradné diely - kosačka
14010124
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
199,12 EUR
20.10.2014
Predmet: náradie a materiál - údržba verejného priestranstva
14010159
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
83,75 EUR
02.01.2015
Predmet: ohňostroj
15010133
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
64,32 EUR
16.09.2015
Predmet: náradie - aktivačná činnosť
192/2020
faktúra
JÁN IVANOVIČ
43178022
270,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Vytiahnutie žumpy - Bytový dom
8/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
05.01.2016
Predmet: prenájom nebyt.priestorov
10/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
05.01.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
11/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
28.04.2016
Predmet: prenájom nebyt. priestorov
13/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
28.04.2016
Predmet: prenájom
15/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
28.04.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
1/2013
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
85,20 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
2/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
58,60 EUR
25.03.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov
3/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
14.04.2014
Predmet: prenájom - marec 2014
6/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
14.07.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - jún 2014
7/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
31.07.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov
8/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
16.09.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
9/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
03.10.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov
10/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
18.12.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
32015
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
18.05.2015
Predmet: za prenájom nebytových priestorov - marec 2015
5/2015
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
87,20 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom nebyt.priestorov - máj 2015
6/2015
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom nebytov.priestorov za jún 2015
7/2015
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom nebytových priestorov za mesiac júl 2015
1/2016
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
03.05.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
2/2016
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
03.05.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
9/2016
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
26.10.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
12/2016
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
31.01.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
112017
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
24.10.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
90/2022
faktúra
Ján Petráš
33823707
649,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Pílenie stromov pred bytovým domom
201502
faktúra
Ján Přídal
46632921
1 935,05 EUR
16.09.2015
Predmet: tesárske práce
019/2015
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
680,00 EUR
05.10.2015
Predmet: podklady a výkon inžinierskej činnosti pre legalizáciu vodnej stavby "STUDŇA"
421/2024
faktúra
Jaroslav Šmecko-SWIM
34771506
4 300,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Projekt.dokument.ČOV
BD 02/2018-2
zmluva
Jaroslav Tonhajzer
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 02/2018-2 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
02/2020-3
zmluva
Jaroslav Tonhajzer
0,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 02/2020-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j
02/2023-4
zmluva
Jaroslav Tonhajzer
0,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 02/2023-4
179/2018
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.
31633986
167,20 EUR
12.07.2018
Predmet: lajnovačka pre ŠK
132/2024
faktúra
JEZÍRKA BANAT, s.r.o.
27813070
23,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Sada magnet+membrána ČOV
234/2024
faktúra
JEZÍRKA BANAT, s.r.o.
27813070
81,29 EUR
26.08.2024
Predmet: Membrány ČOV
128/2023
faktúra
JJMT,s.r.o.
52837882
18,97 EUR
18.05.2023
Predmet: Pranie obrusov
285/2024
faktúra
JJMT,s.r.o.
52837882
12,82 EUR
25.10.2024
Predmet: Pranie obrusov
401/2024
faktúra
JJMT,s.r.o.
52837882
17,46 EUR
16.01.2025
Predmet: Čistenie obrusov
299/2022
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
180,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Pojazdné WC-Deň obce
115/2017
faktúra
Josef Echhardt - AMEJ
18030386
216,00 EUR
12.07.2017
Predmet: poštové schránky zvislé
92/2014
faktúra
Jozef Blaha
24,00 EUR
17.06.2014
Predmet: knihy
2132015
faktúra
Jozef Blaha
24,50 EUR
18.05.2015
Predmet: kniha
38/2016
faktúra
Jozef Blaha
12,00 EUR
28.04.2016
Predmet: knižná publikácia
162/2023
faktúra
Jozef BOMBOŠ SOUND STUDIO
44744579
120,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Hudob.vystúpenie Deň mati
287/2024
faktúra
Jozef Gregáň J.G.-Služby
32030100
300,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Vypiľovanie drevín-popri potoku
14-002
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
107,00 EUR
04.03.2014
Predmet: stavebné práce
14-004
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
343,50 EUR
17.06.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
VF14/008
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
96,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka a montáž sietí proti hmyzu
15-001
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
450,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
217/2016
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
127,00 EUR
05.10.2016
Predmet: montáž sietí
118/2018-4
zmluva
Jozef Nemec a manželka Ing. Nadežda Nemcová
570,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom na LV 988 na parc.č. E-KN 498/101 podľa geometrického plánu č. 10935479-144/18 vyhotoveného dňa 06.08.2018, diel 126/2 o výmere 114 m² - zastavaná plocha
00374/2013
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
309,17 EUR
31.05.2013
Predmet: Pero+kazeta, vlajky
01025/2013
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
493,90 EUR
04.12.2013
Predmet: vstupová tabuľa
01523/2014
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
47,06 EUR
20.11.2014
Predmet: Vianočné pozdravy
193/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
1 002,98 EUR
30.08.2016
Predmet: propagačné materiály
129/2017
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
592,00 EUR
12.07.2017
Predmet: propagačný materiál
288/2017
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
1 450,00 EUR
25.10.2017
Predmet: upomienkové predmety a ceny pre súťažiacich
55/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
337,87 EUR
12.04.2018
Predmet: propagačný materiál
198/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
381,60 EUR
13.08.2018
Predmet: reklamné predmety
133/2020
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
426,55 EUR
04.05.2020
Predmet: Stojan na vlajky + vlajky
396/2021
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
103,02 EUR
05.01.2022
Predmet: Kalendáre stolové