portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24350/20240769
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
66,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov - "Dovidenia leto"
23286/20230534
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
278,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Čísla domov súpisné
23284/20230518
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
646,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Výrobky s tématikou obecného erbu
50/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
27.06.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
23183/20230332
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
256,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
33/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
705,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zhotovenie výrobkov s tématikou obecného erbu
27/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
28.04.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
22333/20220875
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
16,90 EUR
28.10.2022
Predmet: Vlajka SR
22167/20220260
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
137,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Vlajka, zástava
53/2024
zmluva
Lenka Lapošová
2,67 EUR
10.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
22141/20220109
faktúra
LC SPOL, s.r.o.
160,80 EUR
26.04.2022
Predmet: Práce vysokozdvižnou plošinou
20/2022
objednávka
LC SPOL, s.r.o.
46481249
160,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Práce s plošinou
24441/320242773
faktúra
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
97/2024
objednávka
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
24037/012024
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
220,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava strechy KD
2/2024
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
15.01.2024
Predmet: Oprava strechy na budove Kultúrneho domu
23453/042023
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Oprava strechy kotolne - klampiarske a pokrývačské práce
81/2023
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Oprava strechy na budove kotolne
22/2023
zmluva
KRASIL, s.r.o.
36511773
330,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006
24388/240094
faktúra
Krajské športové centrum
37941798
319,79 EUR
27.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov DHZ
84/2024
objednávka
Krajské športové centrum
37941798
319,79 EUR
20.09.2024
Predmet: Poháre - súťaž DHZ
14/2024
zmluva
Krajské múzeum v Prešove
37781278
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
24222/202402476
faktúra
Kovsmol, s.r.o.
36501921
267,07 EUR
25.06.2024
Predmet: Železo - brána dielňa
23034/230013
faktúra
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla ČOV
5/2023
objednávka
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
21.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla
24509/112421299
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 474,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu z VOK
24472/112419329
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 433,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
83/2024
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095 OBEC
100/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
24427/112417208
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 238,65 EUR
16.10.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24387/112415245
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 208,74 EUR
27.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24341/112413188
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 965,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24292/112410987
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 395,03 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24267/112409319
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 092,58 EUR
28.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24230/112407721
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
-41,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Dobropis k faktúre č.229/2024
24229/112407428
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
5 407,93 EUR
25.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu VKK
24171/112404733
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 165,78 EUR
25.04.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
41/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
24105/112402483
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 333,95 EUR
17.03.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24078/112400714
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 935,62 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24041/112322870
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 868,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23595/112320712
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 184,48 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu, vrecia
23553/2023
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 095,16 EUR
20.12.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23530/112317909
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 745,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz z VOK
78/2023
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095
92/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
240,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Vrecia na komunálny odpad
23400/112316232
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 106,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
78/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dovoz a odvoz veľkoobjemových kontajnerov - jesenné upratovanie
23323/112312776
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 019,66 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23282/112311017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 899,48 EUR
26.07.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 6/2023
23226/112308189
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 917,08 EUR
09.06.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23173/112306974
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 825,26 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23172/112306973
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 502,40 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
23146/112304379
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 212,02 EUR
28.04.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 3/2023
23111/112302905
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 753,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 2/2023
21/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
27.03.2023
Predmet: Pristavenie a odvoz VOK
23048/112300210
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 926,60 EUR
16.02.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 1/2023
23021/112219927
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 355,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22390/112217826
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 344,86 EUR
05.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22355/112216066
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 137,49 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
22354/112216065
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 564,92 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22320/112214804
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 500,48 EUR
28.10.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
51/2022
objednávka
KOSIT a.s.
17.10.2022
Predmet: Prenájom veľkoobjemových kontajnerov
38/2022
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo - zber a odvoz odpadu
22293/112212381
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 536,84 EUR
23.09.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22291/112212312
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
157,49 EUR
23.09.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
22260/112210417
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 947,42 EUR
22.08.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22249/112210419
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
330,32 EUR
12.08.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
22221/112208815
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 556,10 EUR
26.07.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22191/112208026
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 116,62 EUR
24.06.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
22164/112205589
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 505,16 EUR
24.05.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22142/112204913
faktúra
KOSIT a.s.
1 227,95 EUR
26.04.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
22263/2022301000003
faktúra
KOOR Východ, s. r. o.
46523049
1,20 EUR
22.08.2022
Predmet: Technologické zariadenie na výrobu a dodávku tepla - kotolňa ZŠ
30/2022
zmluva
KOOR Východ, s. r. o.
46523049
1,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
24003/1020230397
faktúra
KOMUNAL SERVIS- Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
400,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Verejné obstarávanie- elektrina VO
23067/1020230092
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Výber dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa
72/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
10,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Úrazové poistenie - projekt "Práca na skúšku"
71/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
10,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Úrazové poistenie - projekt "Práca na skúšku"
43/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
135,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu