portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
292/2022
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 650,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Výroba a montáž kuchynskej linky.
69/2022
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
700,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Oprava nábytku - apartmány
DFP/22/0035
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
700,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Oprava a údržba zariadenia - PĆ.
11/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
013/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
029/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
044/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
DFP/23/0037 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
81/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
3 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
DFP/23/0059 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 920,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
59/2020
objednávka
Lyreco
35958120
80,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Magnetické stierky na tabule - 20ks
22/2012
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
700,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho papiera
111/2012
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
717,00 EUR
27.03.2012
Predmet: kancelársky papier
328/2020
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
381,47 EUR
16.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
359/2020
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
72,48 EUR
05.01.2021
Predmet: kancelárske potreby
015/2011
zmluva
M 22
37 254 766
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
007/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Ing.Macko - potraviny ŠJ
021/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
069/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
127/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
195/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
238/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
246/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
134,40 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
018/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
044/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
077/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
099/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
133/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
194/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
232/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
375/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
398/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
12/0022
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.11.2012
Predmet: "Potraviny do ŠJ - P.Č.
504/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
452/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
543/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
002/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
026/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
075/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
131/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
143/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
179/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
231/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
72,00 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
404/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
390/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
100,80 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
21/2013
zmluva
Macko František Ing.
30293529
0,30 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
13/0030
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny - P. Č.
452/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
502/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
568/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
570/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
8/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
34/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
68/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
88/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
185/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
203/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
267/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
280/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
3
dodatok
Macko František Ing.
30293529
0,21 EUR
14.01.2015
Predmet: tovar do ŠJ
424/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
469/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
486/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
519/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
563/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
252,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
16/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
53/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
56/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
107/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
1/2021
dodatok
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
0,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Zmena identifikačných údajov od 1.9.2021.
34/2015
zmluva
Mačová Mária
2,69 EUR
25.03.2015
Predmet: stravovanie v ŠJ
1
dodatok
Mačová Mária
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
274/2012
faktúra
Marcela Galandová-GAMECO
40116000
500,00 EUR
27.06.2012
Predmet: služobná cesta
14/0012
faktúra
Marcela Galandová-GAMECO
40116000
600,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Služobná cesta.
19/2020
objednávka
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie pre predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia (sprchy pri telocvični).
346/2020
faktúra
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
05.01.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
94/2015
objednávka
Marek Vjatrák MAX MEDIA
46746901
994,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Regenerácia pracovnej sily - sociálny fond.