portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
6 943,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 30% za letenky do Španielska
001/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
17 157,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 70% za letenky do Španielska
Z 08/2012
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava
732013007
0,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
144/2020
faktúra
Ing. Petr Kupka
71098372
102,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Učebná pomôcka : Periodická sústava prvkov XXL 140 x 100 cm á 49,00 € = 2 ks + poštovné 4,00 €.
030/2020
objednávka
Ing. Petr Kupka
71098372
102,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Objednávame si : Periodickú sústavu prvkov XXL 140 x 100 cm á 49,00 € = 2 ks + poštovné 4,00 €, celkom 102,00 €.
081/2024
faktúra
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
54435323
105,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Vypracovanie odborného stanoviska k povoleniu výrubu stromov
017/2024
objednávka
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
54435323
105,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie odborného stanoviska k povoleniu výrubu stromov
Z 01/2024
zmluva
Ján Blaško - maty
54369223
0,00 EUR
29.01.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 2024/03 pri prevádzkovaní predajného automatu Necta Orchestra na adrese odberateľa: Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Prevádzkové priestory pri vchode do telocvične sú poskytnuté bezodplatne na umiestnenie a prevádzkovanie kexomatu.
157/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 884,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Jedálne kupóny 314 ks á 6,00 € na mesiac december 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
141/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 424,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Jedálne kupóny 404 ks á 6,00 € na mesiac november 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
120/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 298,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Jedálne kupóny 383 ks á 6,00 € na mesiac október 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
110/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 346,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Jedálne kupóny 391 ks á 6,00 € na mesiac september 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
102/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
552,00 EUR
15.08.2022
Predmet: Jedálne kupóny 120 ks á 4,60 € na mesiac august 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
084/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
322,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Jedálne kupóny 70 ks á 4,60 € na mesiac júl 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
066/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 281,60 EUR
22.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny 496 ks á 4,60 € na mesiac jún 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
056/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 148,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Jedálne kupóny 467 ks á 4,60 € na mesiac máj 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
043/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Jedálne kupóny 365 ks á 4,60 € na mesiac apríl 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
026/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 100,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Jedálne kupóny 525 ks na mesiac marec 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
017/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 428,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Jedálne kupóny 357 ks na mesiac február 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
009/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 512,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Jedálne kupóny 378 ks na mesiac január 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
SF 001/21
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
712,14 EUR
13.01.2022
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy 141 ks á 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 712,14 €. (faktúra je hradená zo Sociálneho fondu)
183/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 278,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Jedálne kupóny 320 ks na mesiac december 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
Z 01/2022
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
13 760,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluvou o zabezpečení stravovania sa UpDJ zaväzuje zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku prostredníctvom stravovacích služieb - stravovacia poukážka UpDéjeuner v nominálnej hodnote 4,- .
146/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 810,19 EUR
22.11.2021
Predmet: Jedálne kupóny 453 ks na mesiac november 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
132/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 718,28 EUR
28.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny 430 ks na mesiac október 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
099/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 838,16 EUR
16.09.2021
Predmet: Jedálne kupóny 460 ks na mesiac september 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
093/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
635,36 EUR
10.09.2021
Predmet: Jedálne kupóny 159 ks na mesiac august 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
084/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o
53528654
203,80 EUR
11.08.2021
Predmet: Jedálne kupóny 51 ks na mesiac júl 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
152/2021
faktúra
Oto Hroba - STEPS NITRA
53344154
126,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Vysávač-fúkač lístia s benzínovým motorom RIWALL PRO RPBV 26 = 1 ks á 126,- €.
038/2021
objednávka
Oto Hroba - STEPS NITRA
53344154
126,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: vysávač-fúkač lístia s benzínovým motorom RIWALL PRO RPBV 26 = 1 ks á 126,- €.
195/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
046/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
103/2021
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
018/2021
objednávka
Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
156/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
520,90 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky : ZEM elektrochémia = 1 ks á 159,00 €, Resuscitačná figurína ANNA s vyhodnotením na smartphoone = 1 ks á 349,90 € + doprava 12,00 €, celkom 520,90€.
040/2020
objednávka
Učebné pomôcky SLOVAKIA, s.r.o.
53231414
520,90 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si: ZEM elektrolýzer = 1 ks á 159,00 €, Resuscitačná figurína ANNA s vyhodnotením na smartphoon = 1 ks á 349,90 € + doprava 12,00 €, celkom 520,90€.
123/2020
faktúra
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o, Ing. Juraj Halama
53231414
801,40 EUR
16.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky: Kostra človeka didaktická á 249,90 € = 1 ks, Mitóza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Meióza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Mikroskop MFL06 á 159,90 € = 3 ks, poštovné 12,00 €.
019/2020
objednávka
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o, Ing. Juraj Halama
53231414
801,40 EUR
11.10.2020
Predmet: Objednávame si učebné pomôcky: Kostra človeka didaktická á 249,90 € = 1 ks, Mitóza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks,Meióza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Mikroskop MFL06 á 159,90 € = 3 ks, poštovné 12,00 €.
104/2021
faktúra
Milan Novák Ab Záhrada
52930661
124,03 EUR
16.09.2021
Predmet: Nožnice na konáre TeleCut 650-900 12009-20 = 1ks á 54,99 €, nožnice záhradné B/S Classic 8854-20 = 1ks á 13,49 €, nožnice na trávu Classic 8730-20 = 1ks á 14,59 €, nožnice na živý plot Classic 12300-20 = 1ks á 29,99 €, rukavice pracovné Winter Eco č.9 = 1ks á 2,39 €, rukavice Blister zelené 09 DPCT502 = 1ks 4,69 €, kanister 5 lit. na PHM = 1 ks á 3,89 €, celkom 124,03 €.
016/2021
objednávka
Milan Novák Ab Záhrada
52930661
124,03 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Nožnice na konáre TeleCut 650-900 12009-20 = 1ks á 54,99 €, nožnice záhradné B/S Classic 8854-20 = 1ks á 13,49 €, nožnice na trávu Classic 8730-20 = 1ks á 14,59 €, nožnice na živý plot Classic 12300-20 = 1ks á 29,99 €, rukavice pracovné Winter Eco č.9 = 1ks á 2,39 €, rukavice Blister zelené 09 DPCT502 = 1ks 4,69 €, kanister 5 lit. na PHM = 1 ks á 3,89 €, celkom 124,03 €.
Z 05/2023-2
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
900,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 2.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.
Z 05/2023-1.
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
900,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 1.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.
038/2020
objednávka
FAMES s.r.o.
52262596
200,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si : Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku v celkovej sume 200,- €.
KV 004/20
faktúra
FAMES s.r.o.
522262596
200,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku v celkovej sume 200,- €.
171/2021
faktúra
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
049/2021
objednávka
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
096/2020
faktúra
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) = množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
015/2020
objednávka
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Objednávame si Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) - množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
025/2020
faktúra
Pavol Sčensný - Flóra Bulld
51035821
570,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Služby lyžiarskych inštruktorov počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 10,- €, spolu 57 žiakov.
003/2020
objednávka
Pavol Sčensný - Flóra Build
51035821
570,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 10,- €, spolu 57 žiakov.
010/2025
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
6 150,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás úpravu schválenej projektovej dokumentácie na predčasné užívanie stavby budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok "Blok A" - zmeny: architektonicko - stavebné riešenie, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, vnútorná elektroinštalácia - silnoprúdová, vnútorná elektroinštalácia - slaboprúdová, výkaz výmer, rozpočet. Cena spolu 6150,- €.
KV001/25
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 727,13 EUR
12.03.2025
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2025
Z 06/2025
zmluva
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
20 557,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Z 17/2023 zo dňa 19.12.2023, predmetom dodatku je zmena sadzby DPH na vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta na predmet zákazky "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
KV011/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 4. kvartál 2024
KV009/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
030/2024
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
KV007/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 3. kvartál 2024
KV006/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Rozdelenie výkazu výmer interiérového vybavenia zvlášť pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba pôvodného objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) a zvlášť pre objekt SO.01.2 Prístavba Školy umeleckého priemyslu a multifunkčného priestoru (BLOK B) a aktualizáciu cien na III.Q 2024 pre účely VO na výber dodávateľa interiérového vybavenia za cenu 600,- €.
022/2024
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: rozdelenie výkazu výmer interiérového vybavenia zvlášť pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba pôvodného objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) a zvlášť pre objekt SO.01.2 Prístavba Školy umeleckého priemyslu a multifunkčného priestoru (BLOK B) a aktualizáciu cien na III.Q 2024 pre účely VO na výber dodávateľa interiérového vybavenia za cenu 600,- €.
KV004/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 2. kvartál 2024
KV002/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Vykonanie činnosti autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2024. Fa č. 033/2024 pôvodne zaúčtovaná z bežných výdavkov a podľa pokynov PSK preúčtovaná na kapitálové výdavky fa č. KV002/24
Z 17/2023
zmluva
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
20 220,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Zmluva na vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
062/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2025
046/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
01.04.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2025
031/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2025
019/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2025
001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2025
186/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2024
175/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
08.11.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2024
148/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2024
147/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2024 - 26.9.2025
129/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
10.09.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2024
117/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2024
098/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.07.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2024
082/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
14.06.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2024
068/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
10.05.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2024
045/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2024
026/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2024
015/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2024
001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2024
« naspäť 1234... 47 ďalej »