portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
62/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
61/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
06.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
60/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,98 EUR
06.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
59/2025
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
24,40 EUR
06.03.2025
Predmet: učebné pomôcky
58/2025
faktúra
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54768641
310,00 EUR
06.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky
57/2025
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
285,36 EUR
06.03.2025
Predmet: vývoz septikov zo žúmp telocvičňa, ŠJ
56/2025
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,51 EUR
06.03.2025
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
55/2025
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
28,80 EUR
06.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky
54/2025
faktúra
Mgr. Simona Horváthová-specimama
55151230
6,50 EUR
06.03.2025
Predmet: učebné pomôcky
53/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
60,44 EUR
06.03.2025
Predmet: hygienické potreby
52/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
193,38 EUR
06.03.2025
Predmet: hygienické potreby ZŠ
51/2025
faktúra
ŠK Biathlon Mania
42317002
650,00 EUR
06.03.2025
Predmet: organizovanie súťaže Biatlon
50/2025
faktúra
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o.
46106596
60,30 EUR
06.03.2025
Predmet: učebné pomôcky
49/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
56,37 EUR
06.03.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja
48/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
337,86 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
47/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 133,31 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
46/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,90 EUR
06.03.2025
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
45/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
372,59 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
44/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
188,42 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
43/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 088,83 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
42/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
656,35 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
41/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
28,41 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
40/2025
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
24,60 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
39/2025
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
4 050,00 EUR
06.03.2025
Predmet: pobyt LVVK
38/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
466,50 EUR
06.03.2025
Predmet: vodné a stočné
37/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 542,09 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
36/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
164,63 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
35/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
517,98 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
34/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
759,08 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
33/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
69,35 EUR
06.03.2025
Predmet: prenájom rohoží
32/2025
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
199,68 EUR
06.03.2025
Predmet: preprava autobusom
31/2025
faktúra
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
150,00 EUR
06.03.2025
Predmet: vzdelávacie služby
30/2025
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
47,63 EUR
06.03.2025
Predmet: licencia knižnica
29/2025
faktúra
Mesto Nové Zámky
00309150
670,00 EUR
06.03.2025
Predmet: projekcia filmu v kine Mier
28/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 630,92 EUR
06.03.2025
Predmet: plyn
27/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,98 EUR
06.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
26/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
101,47 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
25/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
161,97 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
24/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
06.03.2025
Predmet: osobný údaj
23/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
193,38 EUR
06.03.2025
Predmet: hygienické potreby ZŠ
22/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
60,44 EUR
06.03.2025
Predmet: hygienické potreby ŠKD
21/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 270,18 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
307,64 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
19/2025
faktúra
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
505,76 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
18/2025
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH
40538664
116,50 EUR
06.03.2025
Predmet: odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
17/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
161,97 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
16/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
101,47 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
15/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 630,92 EUR
06.03.2025
Predmet: plyn
14/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
176,56 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
30/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
312,68 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
29/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
156,60 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
28/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
98,09 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
27/2025-ŚJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
54,52 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
26/2025-ŚJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
24,60 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
25/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
188,42 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
24/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
589,63 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
23/2025
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
15,39 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
22/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
49,48 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
21/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
656,35 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
473,37 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
19/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
372,59 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
18/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
307,64 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
17/2025-ŠJ
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
505,76 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
16/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
176,56 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
13/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
995,37 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
12/2025
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
229,34 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny SJ
11/2025
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
99,25 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
10/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
29.01.2025
Predmet: splátkový kalendár
9/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 687,65 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny SJ
8/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
104,52 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny SJ
7/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
31355374
562,36 EUR
29.01.2025
Predmet: licencia Vema
6/2025-technická služba aktualizácia dokumentácie PO
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
79,95 EUR
29.01.2025
Predmet: požiarno
5/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
437,96 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
4/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
649,35 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
3/2025
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
251,05 EUR
29.01.2025
Predmet: online knižnica
2/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,90 EUR
29.01.2025
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
1/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
29.01.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
540/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
339,68 EUR
29.01.2025
Predmet: vodné a stočné
539/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,20 EUR
29.01.2025
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov