portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3695
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
7 265,47 EUR
30.08.2023
Predmet: zemný plyn vyúčtovanie za 1-6/2023
1033400200
faktúra
TERMMING, a.s.
3 743,74 EUR
11.07.2013
Predmet: TERMMING refakturácia plynu vyúčtovanie od 19.01. do 31.03.2013
90/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
3 234,18 EUR
19.06.2019
Predmet: vyúčtovanie dodávky ZP 1-3/2019
82/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 913,96 EUR
14.05.2024
Predmet: vyúčtovanie ZP pre kotolňu 1-3/2024
32/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 854,86 EUR
27.02.2023
Predmet: plyn pre vykurovanie 1/2023
8/4/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
2 763,62 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/2022
zmluva
SRRZ - RZ pri Materskej škole
173196170445
2 692,13 EUR
13.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva - vybavenie knižnice, roldoor
24/2024
objednávka
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 650,00 EUR
30.04.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
203/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 535,60 EUR
13.12.2024
Predmet: oprava kotla v plynovej kotolni MŠ
09/2017
zmluva
Ing. Milan Horanský
32078391
2 450,00 EUR
01.02.2018
Predmet: vedenie účtovníctva na rok 2018
67/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 445,11 EUR
22.05.2014
Predmet: TERMMING vúčtovanie dodávky plynu 19.01. až 31.03.2014
78/2024
faktúra
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 424,00 EUR
10.05.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
178/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 406,91 EUR
14.12.2023
Predmet: plyn pre kotolňu 12/2023
179/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 406,91 EUR
14.12.2023
Predmet: plyn pre kotolňu 11/2023
148/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 406,91 EUR
27.11.2023
Predmet: plyn pre kotolňu
140/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 406,91 EUR
06.10.2023
Predmet: ZP pre kotolňu 9/2023
120/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
05.09.2023
Predmet: plyn 8/2023
108/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
03.08.2023
Predmet: dodávka plynu pre kotolňu 7/2023
92/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
11.07.2023
Predmet: plyn na kúrenie
85/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
20.06.2023
Predmet: plyn 5/2023
71/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
12.05.2023
Predmet: plyn pre kotolňu
45/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
31.03.2023
Predmet: dodávka ZP 3/2023
43/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
31.03.2023
Predmet: dodávka ZP 2/23
159/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 276,76 EUR
27.11.2023
Predmet: oprava plyn.kotla
78/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 234,46 EUR
31.05.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu od 01.01.2016 do 31.03.2016
109/2022
faktúra
JUMP IN, s.r.o.
46710221
1 980,00 EUR
25.08.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa TouchBoard Plus 86/81 (školský projektor Vivitek DW770UST, konzola Vivitek, VIP balíček MŠ komplrt, interaktívne pero 3 ks, interaktívne teleskop.ukazovátko 1 ks, reproduktor a kotviaci systém), vrátane dodávky a montáže
30/2022
objednávka
JUMP IN, s.r.o.
46710221
1 980,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa TouchBoard Plus 86/81 (školský projektor Vivitek DW770UST, konzola Vivitek, VIP balíček MŠ komplrt, interaktívne pero 3 ks, interaktívne teleskop.ukazovátko 1 ks, reproduktor a kotviaci systém), vrátane dodávky a montáže
1013400009
faktúra
TERMMING, a.s.
1 979,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Plyn 01 2011
67/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 944,77 EUR
14.05.2025
Predmet: plyn na vykurovanie
60/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 944,77 EUR
06.05.2025
Predmet: plyn na kúrenie 2/2025
50/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 944,77 EUR
23.04.2025
Predmet: plyn 4/2025
33/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 944,77 EUR
24.03.2025
Predmet: plyn pre kotolňu 2/2025
23/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 944,77 EUR
28.02.2025
Predmet: plyn 1/2025
17/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 941,49 EUR
21.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu IV. 2016
1013400518
faktúra
TERMMING, a.s.
1 937,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Terming refakturácia plynu za 12/2011
1013400063
faktúra
TERMMING, a.s.
1 917,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Plyn MŠ 02 2011
7130742600
faktúra
ZSE Bratislava
1 896,67 EUR
01.02.2013
Predmet: elektrina vyúčtovanie za 09.05.2012 až 31.12.2012
54/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
1 870,00 EUR
22.12.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období január – jún 2024 (2 lekcie/mesiac)
18/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 817,81 EUR
08.02.2024
Predmet: dodávka plynu na kúrenie
1013400118
faktúra
TERMMING, a.s.
1 807,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Termming plyn 03 2011
204/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
13.12.2024
Predmet: plyn pre PK
178/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
19.11.2024
Predmet: dodávka plynu na kúrenie
158/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
09.10.2024
Predmet: Plyn pre kotolňu 10/2024
145/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka plynu pre kotolňu
125/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
20.08.2024
Predmet: dodávka plynu 8/2024
115/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
06.08.2024
Predmet: plyn pre kotolňu
99/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
27.06.2024
Predmet: dodávka plynu pre kotol.
81/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
14.05.2024
Predmet: dodávka ZP pre kotolňu
72/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
03.05.2024
Predmet: dodávka plynu pre kúrenie
52/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
26.03.2024
Predmet: plyn pre kotolňu
39/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn 2/2024
65/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 745,41 EUR
01.06.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu 1-3/2020
20120187
faktúra
INSTAMIK SK, s.r.o.
1 717,36 EUR
02.10.2012
Predmet: oprava vonkajšej kanalizácie v areáli MŠ
4/11/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
1 704,80 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
1013400450
faktúra
TERMMING a.s.
1 643,00 EUR
29.11.2011
Predmet: plyn za 11. 2011
1023400146
faktúra
TERMMING a.s.
1 571,50 EUR
14.05.2012
Predmet: Termming plyn za 04/2012
1023400558
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Termming plyn od 01.12.2012 do 18.01.2013
1023400452
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Termming plyn za 11 2012
1023400424
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
30.11.2012
Predmet: Termming plyn za 10 2012
1023400366
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Termming plyn 09 2012
1023400342
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Termming plyn za 08 2012
1023400224
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Termming plyn za 06 2012
1023400113
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Termming plyn od 01.03. do 31.03.2012
1023400068
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Termming plyn za obdobie od 19.01. do 29.02.2012
1023400146
faktúra
TERMMING, a.s.
1 524,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Termming plyn za 07 2012
79/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 499,45 EUR
02.07.2018
Predmet: Termming vyúčtovanie 1.-3.2118 nedoplatok
1023400202
faktúra
TERMMING, a.s.
1 496,50 EUR
28.06.2012
Predmet: Termming plyn za 05/2012
10/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 483,64 EUR
03.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
2/20/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 412,33 EUR
28.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
08/2017
zmluva
SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava
173196170445
1 382,66 EUR
24.01.2018
Predmet: Darovacia zmluva koberce 3x
322803
faktúra
F. Vangel ANDREA SCHOP
1 367,00 EUR
24.01.2012
Predmet: MIELE Mangel B995D a dopravné náklady
7/1/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 345,99 EUR
17.07.2023
Predmet: ovocie a zelenina
63/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 300,00 EUR
30.10.2024
Predmet: edukačný materiál pre predškolákov: Čiapka rozpr., profesia – 8ks, Ruksak pre záchranára – 1ks, Grafomotorický labyrint – 2ks, Magnetické puzzle – 10ks, Pyramídová stavebnica – 1 ks, Anilinky – 8 ks, Magnetická kresliaca doska - 12 kusová sada, Veľký kompletný kuch. Set – 1ks, BIO obedová sada - Veľká 79 ks – 1 ks, Farebné písmená na prevliekanie – 1ks, Seva – Rodina – 1ks, Moderná rodina – 1ks, Drevená váha bez príslušenstva – 1ks, Magnetický tangram - sada 35 ks – 1ks, nábytok – 2sady, Podložky – 20ks, Koráliky – 2sady, Nálepky - 2bal., Puzzle "Čo jedávaš?" – 1ks, Kto sa skrýva v jabĺčku – 1ks, Pop It - sada 6ks, Set na floorball – 1ks, Rolničky – 2sady, Lekársky plášť – 4ks, s dopravou
101/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
14.07.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov
35/2023
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
12.07.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 128 na magnetizmus – 6 sád, Nádoba s lupou na meranie hmyzu – rozvoj prírodovednej gramotnosti - 12 ks – 4 sady, s dodaním
195/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
06.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou
75/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
04.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou
181/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 255,70 EUR
21.11.2024
Predmet: edukačný materiál pre predškolákov: Čiapka rozpr., profesia – 8ks, Ruksak pre záchranára – 1ks, Grafomotorický labyrint – 2ks, Magnetické puzzle – 10ks, Pyramídová stavebnica – 1 ks, Anilinky – 8 ks, Magnetická kresliaca doska - 12 kusová sada, Veľký kompletný kuch. Set – 1ks, BIO obedová sada - Veľká 79 ks – 1 ks, Farebné písmená na prevliekanie – 1ks, Seva – Rodina – 1ks, Moderná rodina – 1ks, Drevená váha bez príslušenstva – 1ks, Magnetický tangram - sada 35 ks – 1ks, nábytok – 2sady, Podložky – 20ks, Koráliky – 2sady, Nálepky - 2bal., Puzzle "Čo jedávaš?" – 1ks, Kto sa skrýva v jabĺčku – 1ks, Pop It - sada 6ks, Set na floorball – 1ks, Rolničky – 2sady, Lekársky plášť – 4ks, s dopravou
/20/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 235,86 EUR
30.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
4/23/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 207,88 EUR
07.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
« naspäť 1234... 47 ďalej »