portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0069/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
9 254,40 EUR
04.01.2012
Predmet: Faktúra za realizačný projekt - rekonštrukcia cesty III/0634
K/0068/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
10 681,20 EUR
04.01.2012
Predmet: Faktúra za realizačný projekt - rekonštrukcia cesty III/00240
K/0067/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
26 000,40 EUR
04.01.2012
Predmet: Faktúra za projektové dokumenty - doplnkový inžiniersko - geol. prieskum - cesta III/0619
K/0066/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
4 500,00 EUR
04.01.2012
Predmet: "Rekonštrukcia-sanácia svahov na II/503, horský priechod Baba" - vypracovanie sig. plánov a inžin. činnosť
B/1919/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Prenájom kancelárie BSK v Bruseli 12/2011
B/1621/11
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
6 055,68 EUR
04.01.2012
Predmet: Výkon činností stavebného dozora
B/1840/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9 108,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny 2500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/1888/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Faktúra za upratovacie a čistiace práce za 11/2011
B/1897/11
faktúra
Gymnastické centrum
42254302
1 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Faktúra za umiestnenie baneru BSK a loga BSK v priestoroch Gymnastického centra.
B/1912/11
faktúra
Darwin, s.r.o.
44 637 381
6 000,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Propagácia na klzisku - Hviezdoslavove námestie Bratislava
B/1914/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
05.01.2012
Predmet: BussinessCityNET za 12/2011
B/1916/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 11/2011
B/1917/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 12/2011
K/0075/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
417 487,61 EUR
05.01.2012
Predmet: Stavebné práce za 11/2011-NsP Malacky
B/1929/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 909,99 EUR
05.01.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.11.2011-30.11.2011-Jankolova,Krásnohorská
B/1931/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 11/2011
B/1932/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 536,47 EUR
05.01.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 11/2011
B/1933/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 262,37 EUR
05.01.2012
Predmet: T-Mobile za 11/2011-služobné MT
B/1939/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 11/2011
B/1943/11
faktúra
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta Bratislavy
00179663
1 500,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Umiestnenie banera - ZŠ O. Nepelu pri konaní podujatia "Mikuláš na ľade" a za uverejnenie spotu - rádio Viva
B/1966/11
faktúra
Bratislavské združenie telesnej kultúry
223682
1 740,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Faktúra za umiestnenie baneru BSK - "19 ročník vyhodnotenia najúspešnejších športovcov Bratislavy a BSK"-60% z objed. ceny
B/1983/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
8 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Cyklobrožúra 3 druhy" - 20 000ks
2011-590-FIN
dodatok
Komerčná banka, a.s.
47231564
12 150 000,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o úvere
2012-4-SEM
zmluva
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
54 780,00 EUR
10.01.2012
Predmet: DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2012
2009-721-DOP
zmluva
Slovak Lines, a. s.
35821019
7 098 000,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Dodatok č. 7 k „Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 - 2017"
2012-5-CRS
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
750,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení účasti na veľtrhu Slovakiatour 2012. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie účasti spoluvystavovateľa a jeho prezentácie a propagácie v rámci expozície BSK na 18. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2012 , ktorý sa bude konať v dňoch 19. januára – 22. januára 2012 v priestoroch areálu Incheba Expo Bratislava
2012-6-CRS
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
750,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení účasti na veľtrhu Ferien Messe Viedeň 2012. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie účasti spoluvystavovateľa a jeho prezentácie a propagácie v rámci expozície hl. mesta SR Bratislavy na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Viedeň 2012 , ktorý sa bude konať v dňoch 12. januára – 15. januára 2012 v priestoroch areálu Messe Viedeň.
B/1948/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
45 364,91 EUR
10.01.2012
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2011
B/1682/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 880,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Právne služby za obd. 01.06.2011-31.08.2011
2011-815-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
247 058,82 EUR
11.01.2012
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Určených aktivít Projektu, realizovaných slovenskými partnermi, ktoré sú predmetom Projektu.
B/1878/11
faktúra
Barcelo Hotels & Resorts Hotel Barcelo
7 040,90 EUR
11.01.2012
Predmet: Zabezpečenie logistiky - Team Building INTERACT 28.11-1.12.11 Malorka
B/1879/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
4 296,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Sťahovanie a likvidácia chemikálií
B/1921/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
3 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra za vytvorenie "interného systému evidencie zoz. údajov"
B/1945/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
11.01.2012
Predmet: Výkon správy majetku 11/2011
B/1946/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
11.01.2012
Predmet: Výkon správy majetku 12/2011
B/1947/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
368 907,32 EUR
11.01.2012
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 11/2011
K/0079/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
76 128,49 EUR
11.01.2012
Predmet: Zhotovenie odsávania a vzduchotechnika v kuchyni-Gymnázium J. Papánka
B/1955/11
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa a.s.
35709332
2 327,86 EUR
11.01.2012
Predmet: Hromadné inkasované poistné autá za obd. 01.12.2011-01.01.2012
B/1963/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
9 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Župná zabíjačka" -10.12.2011
B/1985/11
faktúra
MUSIC GALLERY, s.r.o.
2 000,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Propagácia BSK - One Day Jazz - 27.10.2011
K/0078/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vypracovanie PD "Statický posudok porúch nosných podlahových konštrukcií-geologické posúdenie -SOŠ Drevárska Ivánska cesta"
B/1979/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
3 407,76 EUR
11.01.2012
Predmet: Elektrická energia 11/2011- Drieňová
B/1676/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
194 228,44 EUR
11.01.2012
Predmet: Oprava strechy - DSS ROSA
B/1677/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
210 305,74 EUR
11.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotla-OA Račianska 107
B/1926/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
17 495,59 EUR
11.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie ležatej kanalizácie a vodovod.potrubia-SOŠ Potravinárska, Farského ul.
B/1941/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
14 307,96 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2011-30.11.2011
B/1965/11
faktúra
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o.
44 657 455
9 000,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k Z/0076/11-konferenčná miestnosť, technické vybavenie,catering-medzinárodná konferencia-08.-09.12.2011-OP INTERACT RO. Vyúčtovacia faktúra k Z/0076/11-konferenčná miestnosť, technické vybavenie, catering-medzinárodná konferencia-08.-09.12.2011-OP INTERACT RO
B/1968/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
7 200,00 EUR
11.01.2012
Predmet: "Župná zabíjačka"-10.12.2011- vystúpenia IMT SMILE
B/1971/11
faktúra
Creativ line, s. r. o.
2 358,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Reklamné predmety.
B/1972/11
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 980,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Reklamno-propagačné služby a tovary- "Župná jeseň"
2010-1031-KP
dodatok
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
0,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti lokálneho televízneho vysielania Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy: Článok VII ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením:Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 11. 2010 do 31. 12. 2012.“
2011-74-KP
zmluva
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
1,50 EUR
13.01.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 85/2010/Z o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. 1. Znenie čl. 4 (Cena) bod 3 sa nahrádza týmto znením: „3. V cene podľa bodu 4.2 tohto článku zmluvy je zahrnuté plnenie predmetu zmluvy podľa článku 2 bodu 2.3 tejto zmluvy v rozsahu najviac 60 riadkov správ odberateľa; jedným riadkom správy odberateľa sa na účely tejto zmluvy rozumie text obsahujúci 60 znakov vrátane medzier. Za každý ďalší uverejnený riadok správy odberateľa je cena 1,50 € (jedno euro a päťdesiat centov) bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v príslušnom kalendárnom mesiaci odberateľ nevyužije celkový rozsah správ odberateľa zahrnutý v cene podľa bodu 4.2 tohto článku zmluvy, je oprávnený nevyužitý rozsah vyčerpať len v nasledujúcom kalendárnom mesiaci“ 2.Znenie čl. 7 (Trvanie zmluvy) bod 1 sa nahrádza týmto znením: „1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2011 do 31.12.2013.“
2012-8-KP
zmluva
Star production, s.r.o.
35 890 851
14 400,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní reklamného priestoru. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi reklamný priestor v printových médiách Poskytovateľa a uverejní inzerciu v rozsahu 1/1 strany v mesačníku Metropola za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) Poskytovateľa v termíne od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (ďalej len "sledované obdobie"). 2. Objednávateľ sa zaväzuje dodať Poskytovateľovi podklady pre účely uverejnenia inzercie Poskytovateľom v súlade s Technickými podmienky Poskytovateľa, spolu so sprievodnou dokumentáciou potrebnou pre vedenie výkazov pre ochranné autorské zväzy a uhradiť Poskytovateľovi za poskytnutý reklamný priestor cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy. 3. Reklamnou inzerciou sa pre účely tejto zmluvy rozumie reklama alebo sponzoring, ako sú špecifikované vo VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto zmluvy 4. NetNet sa pre účely tejto zmluvy rozumie suma z ceny za Reklamný priestor po uplatnení všetkých prirážok a zliav – dohodnutá cena 1200 EUR vrátane DPH/mesačne
2011-651-KP
dodatok
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Dodatok č. 1
2012-7-KP
zmluva
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
11,22 EUR
13.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru. Predmetom je zabezpečenie reklamného priestoru v rádiu SITY a odvysielanie reklamných produktov
B/2033/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
24 913,94 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie SOŠ Senec
B/1982/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 11/2011
B/1984/11
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
9 118,80 EUR
16.01.2012
Predmet: Faktúra za mediálnu kampaň "ŽUPNÁ ZABÍJAČKA"-02.12.2011-10.12.2011
B/1993/11
faktúra
Čarovné ostrohy, o.z.
42130221
3 200,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Kultúrne vystúpenie tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy - "Župná zabíjačka" - 10.12.2011
B/2005/11
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
3 000,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Propagácia loga BSK na LED ovále
B/2029/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
2 508,18 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie zrúteného plotu-Múzeum F. Kostku Stupava
B/2030/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
66 274,50 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotlov - Ivanka pri Dunaji - SOŠ Ivanka pri Dunaji
B/2032/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
41 782,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie ŠMND Skalická
B/2031/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 371,67 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie vody-kaštieľ Malinovo
K/0083/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
201 942,74 EUR
17.01.2012
Predmet: Rekonštrukcia kotolne-SOŠ Senec
B/2034/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
48 599,29 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie SV a TUV cirkulácie OA Račianska
B/2035/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
1 281,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie-prasknuté vodovod. potrubie-Gymnázium Hubeného
B/2036/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
65 263,39 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie TUV cirkulácie a upchatej kanal. - Športové gymnázium Ostredkova
K/0054/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
20 896,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Dodávka a montáž klimatických jednotiek-novo vytvorenej kancelárie
K/0074/11
faktúra
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
143 978,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Výmena tepelných zdrojov-SOU Na Pántoch
K/0080/11
faktúra
EMtest-SK, s.r.o.
35 741 236
375 396,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kombinovaný označovač EM316iTROC-Projekt "Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK v rámci Operačného programu Bratislavský kraj"
K/0081/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
220 375,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za sanáciu a komplet.projektová dokumentácia-MOST cez potok Gidra 502-07, obec Doľany, obec Píla
K/0082/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
427 674,66 EUR
17.01.2012
Predmet: Stavebné práce za 12/2011-NsP Malacky
B/1980/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
17.01.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 12/2011
B/1873/11
faktúra
MM Systems, s.r.o.
4 824,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Licencia Zimbra Collaboration Suite Prof.Edition-Government na obd. 09/2011-09/2014-INTERACT IS
B/1918/11
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 473,60 EUR
17.01.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK, Hontianska za obd. 01.12.2011-31.12.2011
B/1953/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 267,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Preklad SJ-AJ, tabuľka-nedostatky a odporúčania-Ing. Kolejáková
B/2042/11
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
3 600,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Priebežný audit účtovnej závierky roku 2011
B/1960/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
17.01.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 12/2011
B/1976/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 768,82 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodu SV SOŠ Ivánska cesta