portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2300019
objednávka
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
11.04.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ).
DF66/2023
faktúra
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
16.05.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR).
ZMŠ0062016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
975,48 EUR
23.09.2016
Predmet: Dohoda č.16/27/52A/246 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
DF127/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
976,27 EUR
10.09.2014
Predmet: Faktúra za teplo 8/2014
DF101/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
978,03 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné 5-7/2013
DF161/2012
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Lehátka Oskar,doprava MŠ P.Jilemnického 2
1/R13032
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Lehátka OSCAR 25 ks s dopravou
DF124/2013
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Lehátka Oskar pre MŠ
1/R12055
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
980,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Lehátko OSCAR+doprava
DF177/2022
faktúra
MANDALA MONTESSORI s.r.o.
03999408
980,68 EUR
18.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
1/R22063
objednávka
MANDALA MONTESSORI s.r.o.
03999408
980,68 EUR
18.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF12/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 19.1.2014-do 28.2.2014
DF26/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Dodávka zem. plynu od 1.3.2014-do 31.3.2014
DF42/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.4.2014-do 30.4.2014
DF56/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.5.2014- do 31.5.2014
DF78/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.6. - do 30.6.2014
DF96/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.7.2014- do 31.7.2014
DF115/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.8.2014 do 31.8.2014
DF126/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.9.- do 30.9.2014
DF158/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Za dodávku zemného plynu od 1.10.-do 31.10.2014