portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
287/2014
faktúra
Róbert Boroš
47802090
341,15 EUR
22.01.2015
Predmet: potraviny šj
176/2023
faktúra
R§B INTEX s.r.o.
47662751
10 200,00 EUR
28.12.2023
Predmet: rekonštrukcia strechy
121/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
31,80 EUR
26.09.2019
Predmet: tonery oú
119/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
71,60 EUR
26.09.2019
Predmet: tonery mš
53/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
31,80 EUR
24.09.2019
Predmet: nákup tonerov oú
241400227
faktúra
Patrik Pánik
47650621
33,00 EUR
18.11.2024
Predmet: toner
241400120
faktúra
Patrik Pánik
47650621
16,50 EUR
30.07.2024
Predmet: tovar podla DL
241400119
faktúra
Patrik Pánik
47650621
16,50 EUR
24.04.2024
Predmet: toner
231400972
faktúra
Patrik Pánik
47650621
33,00 EUR
16.01.2024
Predmet: toner
231400372
faktúra
Patrik Pánik
47650621
33,00 EUR
25.12.2023
Predmet: toner
231400214
faktúra
Patrik Pánik
47650621
57,80 EUR
21.12.2023
Predmet: tovar podľa objednávky
16/4/2024
faktúra
AG - doprava s.r.o.
47600381
1 104,00 EUR
13.08.2024
Predmet: výkon stroja Hyundai 235LC
125/2017
faktúra
AG-doprava
47600381
252,00 EUR
22.08.2017
Predmet: oprava cesty
049/2017
faktúra
AG-doprava
47600381
208,80 EUR
12.06.2017
Predmet: služby
212/2014
faktúra
AG - doprava
47600381
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: piesok oú
486
faktúra
Roland Szűcs
47564890
150,91 EUR
16.04.2025
Predmet: mäso a výrobky
503
faktúra
Roland Szűcs
47564890
53,94 EUR
16.04.2025
Predmet: mäso a výrobky
466
faktúra
Roland Szűcs
47564890
118,77 EUR
07.02.2025
Predmet: mäso a výrobky
457
faktúra
Roland Szűcs
47564890
135,78 EUR
07.02.2025
Predmet: mäso a výrobky
408
faktúra
Roland Szűcs
47564890
114,87 EUR
18.11.2024
Predmet: mäso a výrobky
390
faktúra
Roland Szűcs
47564890
126,23 EUR
18.11.2024
Predmet: mäso a výrobky
274
faktúra
Roland Szűcs
47564890
134,18 EUR
13.08.2024
Predmet: mäso, mäsové výrobky
351
faktúra
Roland Szűcs
47564890
130,37 EUR
30.07.2024
Predmet: mäso, mäsové výrobky
339
faktúra
Roland Szűcs
47564890
72,60 EUR
24.04.2024
Predmet: mäso
322
faktúra
Roland Szűcs
47564890
166,51 EUR
24.04.2024
Predmet: mäsové výrobky
310
faktúra
Roland Szűcs
47564890
84,28 EUR
19.03.2024
Predmet: mäso
296
faktúra
Roland Szűcs
47564890
201,85 EUR
16.01.2024
Predmet: mäsové výrobky
282
faktúra
Roland Szűcs
47564890
117,98 EUR
28.12.2023
Predmet: Mäso
258
faktúra
Roland Szűcs
47564890
172,55 EUR
28.12.2023
Predmet: mäsové výrobky
181
faktúra
Roland Szűcs
47564890
166,77 EUR
21.12.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
154
faktúra
Roland Szűcs
47564890
111,38 EUR
21.12.2023
Predmet: mäsové výrobky
109
faktúra
Roland Szűcs
47564890
98,74 EUR
27.06.2023
Predmet: potraviny
69
faktúra
Roland Szűcs
47564890
97,53 EUR
17.05.2023
Predmet: mäsové výrobky
31
faktúra
Roland Szűcs
47564890
95,31 EUR
17.05.2023
Predmet: mäso a mäsové produkty
131/2014
faktúra
CBS spol, s.r.o
47560843
79,00 EUR
10.07.2014
Predmet: fotografovanie obce
130/2014
faktúra
CBS spol, s.r.o
47560843
80,00 EUR
10.07.2014
Predmet: fotografovanie obce
240100622
faktúra
MBS strechy s.r.o.
47495677
1 356,39 EUR
19.11.2024
Predmet: lexan a príslušenstvo
293/17
faktúra
Vytnes, s.r.o
47437219
75,42 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar zš
221/2017
faktúra
Vytnes, s.r.o
47437219
116,88 EUR
28.11.2017
Predmet: tovar na akciu
245/2015
faktúra
Vytnes
47437219
73,26 EUR
12.11.2015
Predmet: tovar na akciu
176/2014
faktúra
Vytnes
47437219
57,10 EUR
09.10.2014
Predmet: školské pomôcky mš
151/2014
faktúra
Vytnes
47437219
37,87 EUR
09.10.2014
Predmet: tovar na akciu
16-2024
faktúra
Šenkar s.r.o.
47324490
540,00 EUR
30.07.2024
Predmet: revízie
19-2023
faktúra
Šenkár s.r.o.
47324490
338,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Revízia bleskozvodu
11-2023
faktúra
Šenkár s.r.o.
47324490
719,41 EUR
18.05.2023
Predmet: prevedenie OP a OS
157-169/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
3 159,55 EUR
29.11.2019
Predmet: poplatok za plyn, elektroinštalačné práce,výplaty poistenia
113/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
480,00 EUR
26.09.2019
Predmet: revízie zš
69/2019
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
480,00 EUR
24.09.2019
Predmet: revízie
105/2018
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
135,00 EUR
12.07.2018
Predmet: revizie elektrických spotrobičov
47/2018
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
200,00 EUR
12.07.2018
Predmet: kontrola elektrických spotrebičov oú
368/2017
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
418,46 EUR
06.02.2018
Predmet: revízia el.zariadení oú, požiarna zbrojnica revízia bleskozvodov
043/2017
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
217,44 EUR
12.06.2017
Predmet: revízia vs
050/2017
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,16 EUR
12.06.2017
Predmet: nedoplatok
48/2016
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
224,11 EUR
28.07.2016
Predmet: služby
193/2014
faktúra
RTV
47232480
56,84 EUR
23.10.2014
Predmet: služba
122/2014
faktúra
RTV
47232480
56,84 EUR
10.07.2014
Predmet: služby
56/2014
faktúra
RTV
47232480
112,58 EUR
09.07.2014
Predmet: služby
350/2014
faktúra
MS Solutions s. r o.
47204192
48,00 EUR
26.01.2015
Predmet: doména a hosting
129/2015
faktúra
Lino shop
47171791
1 922,40 EUR
31.08.2015
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet v KD
85/2016
faktúra
B & V Pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
04.11.2016
Predmet: proces verejného obstarávania
68/2016
faktúra
B&V pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
28.07.2016
Predmet: mandátna zmluva "Rekonštrukcia miestnej komunikácie"
005/2016
oznam
B & V Pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
03.05.2016
Predmet: mandátna zmluva
004/2016
oznam
B & V Pro s.r.o
47114207
960,00 EUR
03.05.2016
Predmet: mandátna zmluva
95/2015
faktúra
Insgraf
47078839
760,60 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar zš
1/2021
oznam
HEDOFARM s.r.o
47052881
50,00 EUR
27.01.2021
Predmet: kúpna zmluva
002
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
83 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: dodatok č. 1 Zmluve o dielo
001
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
96 360,74 EUR
03.03.2020
Predmet: zmluva o dielo
321/2018
faktúra
XANAX, s.r.o
47024437
10 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácií
FAP000102/2023
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: reklamná služba
111/2017
faktúra
Profesionalny register
46938079
240,00 EUR
13.06.2017
Predmet: reklamné služby
6/2017
oznam
Profesionalny register
46938079
240,00 EUR
11.05.2017
Predmet: služby
294/2014
faktúra
Profesionálny register
46938079
240,00 EUR
22.01.2015
Predmet: reklama
202410412
faktúra
Orfeus s.r.o.
46927638
204,77 EUR
16.04.2025
Predmet: zošity, barby papiere
202410263
faktúra
Orfeus s.r.o.
46927638
147,10 EUR
07.02.2025
Predmet: výtvarný materiál
202410190
faktúra
Orfeus s.r.o.
46927638
97,04 EUR
18.11.2024
Predmet: Materiál pre deti
202410102
faktúra
Orfeus s.r.o.
46927638
98,48 EUR
30.07.2024
Predmet: omalovanky, tempera, farbičky
202410102
faktúra
Orfeus s.r.o.
46927638
98,48 EUR
30.07.2024
Predmet: omalovánky, pastelky, fixy, ...
202410022
faktúra
Orfeus s.r.o.
46927638
111,10 EUR
24.04.2024
Predmet: kancelárske
86/2016
faktúra
Topset Solutions s. r. o
46919806
384,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zlmuva
1240934
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
552,00 EUR
13.08.2024
Predmet: aktualizácia programu