portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3024311877
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
324,70 EUR
16.04.2025
Predmet: stravenky
3024310111
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
261,18 EUR
10.02.2025
Predmet: stravenky
3224301830
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
644,11 EUR
20.11.2024
Predmet: stravenky
3224301346
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
644,11 EUR
20.11.2024
Predmet: stravenky
3024302290
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
602,94 EUR
19.11.2024
Predmet: Stravné lístky
3224300209
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
602,94 EUR
18.11.2024
Predmet: stravenky
20240027
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
45,59 EUR
30.07.2024
Predmet: drogéria
20240020
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
324,00 EUR
30.07.2024
Predmet: potraviny
20240019
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
62,32 EUR
30.07.2024
Predmet: drogéria
20240013
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
91,08 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
20240001
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
733,65 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
20240036
faktúra
SKABELA s.r.o.
54654998
345,60 EUR
19.11.2024
Predmet: Materiál ZŠ
20230292
faktúra
SKABELA s.r.o.
54654998
58,80 EUR
28.12.2023
Predmet: materiál d ZŠ
20230090
faktúra
SKABELA s.r.o.
54654998
226,45 EUR
25.12.2023
Predmet: materiál do ZŠ
20230091
faktúra
SKABELA s.r.o.
54654998
207,20 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ do ZŠ
20240138
faktúra
Sabina Rückaufová - MonTex
53759176
531,70 EUR
13.08.2024
Predmet: pracovné oblečenie
20240004
faktúra
Sabina Rückaufová - MonTex
53759176
442,00 EUR
19.03.2024
Predmet: pracovná odev
2400008
faktúra
Bodon Lóránt
53693906
400,00 EUR
24.04.2024
Predmet: sanitárne práce
2400006
faktúra
Bodon Lóránt
53693906
850,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Sanitárne práce
20233006
faktúra
csank plan s.r.o.
53587120
500,00 EUR
25.12.2023
Predmet: projekčné práce
10240019
faktúra
Karol Árvay
53315553
112,00 EUR
16.04.2025
Predmet: kancelársky materiál
10240020
faktúra
Karol Árvay
53315553
30,65 EUR
16.04.2025
Predmet: vrecia na odpad
10.24.0018
faktúra
Karol Árvay
53315553
64,18 EUR
16.04.2025
Predmet: čistiace prostriedky zš
10240017
faktúra
Karol Árvay
53315553
188,40 EUR
16.04.2025
Predmet: čistiace prostriedky
10240013
faktúra
Karol Árvay
53315553
207,24 EUR
20.11.2024
Predmet: náradie
10240011
faktúra
Karol Árvay
53315553
207,24 EUR
19.11.2024
Predmet: náradie
10240008
faktúra
Karol Árvay
53315553
46,73 EUR
18.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky
10240004
faktúra
Karol Árvay
53315553
200,20 EUR
24.04.2024
Predmet: pracovná odev
10240001
faktúra
Karol Árvay
53315553
14,30 EUR
19.03.2024
Predmet: náradie
10230031
faktúra
Karol Árvay
53315553
566,25 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230041
faktúra
Karol Árvay
53315553
252,40 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230036
faktúra
Karol Árvay
53315553
840,53 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230037
faktúra
Karol Árvay
53315553
310,02 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230033
faktúra
Karol Árvay
53315553
69,90 EUR
16.01.2024
Predmet: POTRAVINY
10230042
faktúra
Karol Árvay
53315553
561,91 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
10230040
faktúra
Karol Árvay
53315553
214,56 EUR
16.01.2024
Predmet: náradie
10230034
faktúra
Karol Árvay
53315553
228,79 EUR
28.12.2023
Predmet: náradie
10230030
faktúra
Karol Árvay
53315553
246,16 EUR
28.12.2023
Predmet: potraviny
10230029
faktúra
Karol Árvay
53315553
47,00 EUR
28.12.2023
Predmet: náradie
10230027
faktúra
Karol Árvay
53315553
822,78 EUR
28.12.2023
Predmet: potraviny
10230026
faktúra
Karol Árvay
53315553
53,83 EUR
28.12.2023
Predmet: čistiace prostriedky
10230016
faktúra
Karol Árvay
53315553
60,91 EUR
22.12.2023
Predmet: tovAR PODĽA OBJEDNÁVKY
10230020
faktúra
Karol Árvay
53315553
298,15 EUR
22.12.2023
Predmet: náradie
10230021
faktúra
Karol Árvay
53315553
20,95 EUR
22.12.2023
Predmet: reflexné vesty
10230022
faktúra
Karol Árvay
53315553
184,51 EUR
21.12.2023
Predmet: potraviny
10230019
faktúra
Karol Árvay
53315553
317,23 EUR
21.12.2023
Predmet: potraviny
10230015
faktúra
Karol Árvay
53315553
589,12 EUR
21.12.2023
Predmet: potraviny
10230017
faktúra
Karol Árvay
53315553
248,84 EUR
21.12.2023
Predmet: potraviny
10230013
faktúra
Karol Árvay
53315553
78,52 EUR
21.12.2023
Predmet: čistiace prostriedky
10230014
faktúra
Karol Árvay
53315553
116,05 EUR
21.12.2023
Predmet: Náradie
10230011
faktúra
Karol Árvay
53315553
29,96 EUR
21.12.2023
Predmet: Potraviny
10230010
faktúra
Karol Árvay
53315553
557,96 EUR
21.12.2023
Predmet: Potraviny
10.23.0008
faktúra
Karol Árvay
53315553
85,52 EUR
27.06.2023
Predmet: čistiace prostriedky
10230006
faktúra
Karol Árvay
53315553
110,96 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny
10230004
faktúra
Karol Árvay
53315553
302,94 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny
10230007
faktúra
Karol Árvay
53315553
562,91 EUR
17.05.2023
Predmet: potraviny
20130003
faktúra
Karol Árvay
53315553
671,16 EUR
17.05.2023
Predmet: potraviny
10230001
faktúra
Karol Árvay
53315553
416,19 EUR
17.05.2023
Predmet: dodané potraviny v zmysle dodacích listov
FV240483
faktúra
Mgr. Patrik Dulovič
53224451
287,00 EUR
20.11.2024
Predmet: stôl detský, regál,
FV23011
faktúra
ARIONA, s.r.o.
53145852
204,00 EUR
21.12.2023
Predmet: dodanie štrku
88240475
faktúra
jedálne.sk,s.r.o.
53064275
172,00 EUR
20.11.2024
Predmet: materiálno spotrebné normy
241400006
faktúra
Complus RS s.r.o.
53046391
750,00 EUR
24.04.2024
Predmet: didaktická technika
2023008
faktúra
Stolárstvo Hoszúréi, s.r.o.
52996140
1 150,00 EUR
16.01.2024
Predmet: nábytok na rozvíjanie schopností detí MŠ
FA2400211
faktúra
ALBION BOOKS, s. r. o.
52884783
227,70 EUR
19.11.2024
Predmet: Materiál ZŠ
FA2300207
faktúra
Albion books, s.r.o.
52884783
218,70 EUR
28.12.2023
Predmet: PZ english world
240100290
faktúra
bartex BG s.r.o.
52811603
299,91 EUR
16.04.2025
Predmet: materiál do šj
240138409
faktúra
Pro - Tech Shop sro
52566269
113,30 EUR
13.08.2024
Predmet: náradie
2024129
faktúra
VYS s.r.o.
52492125
210,00 EUR
20.11.2024
Predmet: dezinsekcia deratizácia
2023014
faktúra
VYS s.r.o.
52492125
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: deratizácia
137-169
faktúra
Unikor Slovakia s.r.o
52439631
6 452,50 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok plyn, školské pomôcky, potraviny a chlieb šj, učebné knihy
2024013
faktúra
Raj atrakcii s.r.o.
52422593
315,00 EUR
19.11.2024
Predmet: nafukovačka na deň detí
2023022
faktúra
Raj atrakcií s.r.o.
52422593
340,00 EUR
22.12.2023
Predmet: atrakcie na deň detí
202306054
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
74,40 EUR
22.12.2023
Predmet: vzdelávanie
202303051
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
289,00 EUR
18.05.2023
Predmet: m tiny discover kit
00335/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
208,25 EUR
30.07.2024
Predmet: darček na deň učiteľov
01408/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
22,99 EUR
28.12.2023
Predmet: vlajky
00188/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
329,88 EUR
17.05.2023
Predmet: reklamné predmety
2404003
faktúra
AMIRE Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
13.08.2024
Predmet: realizácia služieb vo verejnom obstarávaní
9248155670
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
46,70 EUR
16.04.2025
Predmet: nedoplatok elektrina
9248154428
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
62,12 EUR
16.04.2025
Predmet: nedoplatok elektrina
« naspäť 1234... 37 ďalej »