portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
08.06.2020
Predmet: STP APV WINKONS, WINIBEU obdobie 6.2020-12.2020 od 1.2021-5.2021
5590036101
faktúra
IVES Košice
00162957
200,40 EUR
14.06.2021
Predmet: Udržiavací poplatok obdobie 06.2021-12.2021 a 01.2022-05.2022 STP APV WINKONS,WINIBEU
5590038979
faktúra
IVES Košice
00162957
200,40 EUR
12.07.2022
Predmet: STP APV WINKONS,WINIBEU obdobie 06.2022-12.2022 STP APV WINKONS,WINIBEU obdobie 01.2022-05.2023
5570041984
faktúra
IVES Košice
00162957
200,40 EUR
12.07.2022
Predmet: STP APV WINKONS, WINIBEU obdobie:06.2022-12.2022 STP APV WINKONS, WINIBEU obdobie:01.2022-05.2023
5570043555
faktúra
IVES Košice
00162957
30,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Inštalácia WINIBEU na DCOM PC
05/2023
objednávka
IVES Košice
00162957
72,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v systéme WiniBEAU.
5570043839
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky Winibeau
67/2019
objednávka
Ivona Suchá
35338041
17.12.2019
Predmet: Krajčírske práce - šitie sukieň pre kostolný zbor - 10 kusov
9/2019
faktúra
Ivona Suchá
35338041
500,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Krajčírske práce - šitie sukieň pre kostolný zbor - 10 kusov
19/2025
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
375,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Ilustrované encyklopédie 15 ks
20251119
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
375,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Ilustrovaná encyklopédia 15ks
20/2023
zmluva
JABLOTRON SECRITY Slovakia s.r.o.
36857165
5,99 EUR
06.11.2023
Predmet: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY: Prevádzkový dohľad - ALARM Pastierska Koliba
2503002912
faktúra
JABLOTRON SECRITY Slovakia s.r.o.
36857165
10,58 EUR
20.11.2023
Predmet: Pastierska koliba - poplašné zariadenie
2504000254
faktúra
JABLOTRON SECRITY Slovakia s.r.o.
36857165
71,86 EUR
18.01.2024
Predmet: Pastierska koliba - poplašné zariadenie 01.01.2024 - 31.12.2024
2505001656
faktúra
JABLOTRON SECRITY Slovakia s.r.o.
36857165
73,65 EUR
22.01.2025
Predmet: Služby bezpečnostného centra za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025
C009/2024
zmluva
Jakubíková Júlia
56,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
B895/9
zmluva
Jakub Kmeťo
187,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2024302
faktúra
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví
30406111
300,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie MDD
49/2017
objednávka
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
11.09.2017
Predmet: Kosačka traktorová Stiga Estate 3098H
17010092
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
2 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Kosačka traktorová Stiga Estate 3098H
18010048
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
159,90 EUR
24.05.2018
Predmet: Čerpadlo DRAin 20000 HD
20010018
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
37,81 EUR
20.03.2020
Predmet: Postrekovač 12 l a štít ochrany
23010040
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
394,90 EUR
17.04.2023
Predmet: Vysávač lístia motorový , náradie - Obecný úrad
05/2022
faktúra
Ján Hubač-DM-Mont Stolárstvo
47064676
1 295,00 EUR
31.12.2022
Predmet: Kancelárske stoly, vstavané skrine, kontajner
220541
faktúra
Jan Kavecký -ŽALÚZIE
44713975
1 224,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Vertikálne žalúzie s montážou.
190029
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
710,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
190001
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
142,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Dodávka a montáž žaluzie DS
57/2016
objednávka
Ján Klonga - stolár
43834434
110,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Opracovanie materiálu na lavičky
201608
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
110,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Opracovanie materiálu na lavičky
2023030002
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
3 873,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Nábytok - kancelárie Obecný úrad
2023030001
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
544,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Nábytok - klub dôchodcov
2023050004
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
4 120,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Kuchynská linka, vešiaková zostava - Pastierska koliba
7/2022
zmluva
Ján Majzlík
600,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Vykonanie odborného stavebného dohľadu stavby "Pastierska koliba - prestavba hospodárskej budovy".
19/2022
zmluva
Ján Majzlík
500,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - stavebný dohľad.
č.1
dodatok
Ján Majzlík
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Príkaznej zmluve
č.1
dodatok
Ján Majzlík
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Príkaznej zmluve zo dňa 12.12.2022
C020/2024
zmluva
Ján Majzlík
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
B352/15
zmluva
Ján Pavlov
220,50 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.15
PK08/2024
zmluva
Ján Potocký
100,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní krátkodobého prenájmu Pastierskej koliby
240004
faktúra
Ján Šalka
34774823
800,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Údržba verejných priestranstiev - odvodňovacie žľaby
100/2024
objednávka
Ján Šalka
34774823
300,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Čistenie odvodňovacích žľabov v dohodnutom rozsahu a cene
240005
faktúra
Ján Šalka
34774823
300,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Čistenie odvodňovacích žľabov
3/2022
zmluva
Ján Šinkovič
0,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zámenná zmluva na pozemok
21/2024
zmluva
Jan Suský
1 000,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Rock Therapy - KABÁT REVIVAL, Súťaž vo varení gulášu 2024
20230005
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
119,40 EUR
10.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu.
20230016
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
153,40 EUR
25.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu do ČOV.
20230037
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
132,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia kalu
20240273
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
223,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu ČOV
20250029
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
273,06 EUR
06.03.2025
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nákladka/vykládka
20240094
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
198,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
20240252
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
223,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nakládka / vykládka
17/2023
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
12.04.2023
Predmet: Vypracovanie dokumentácie stavby "Budova TJ Tekovská Breznica"
202413
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
1 900,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dodatočné povolenie stavby:" Prístavba šatní súp.č.5663" v kat.území TB na pozemkoch parc.č.398/1 a 398/2
202415
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
1 500,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Obstaranie stanovísk a vyjadrení pre dodatočné povolenie stavby "Prístavba Šatní súp.č.5663"
202416
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
300,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Vypracovanie stavebného návrhu akcie "Obytná zóna"
153/17
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
304,08 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodových zariadení v objektoch OÚ a DS
57/2017
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodových zariadení v objektoch OÚ a DS
30/2021
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
02.09.2021
Predmet: Revízie bleskozvodov
170/21
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
320,47 EUR
30.09.2021
Predmet: Revízia bleskozvodových zariadení
10220634
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
745,98 EUR
22.02.2022
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov B3
10231252
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
303,84 EUR
22.03.2023
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
4/2024
objednávka
JF, spol. s r.o.
36620009
0,00 EUR
23.01.2024
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
10241241
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
535,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kontrola, tlaková skúška, oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
4/2025
objednávka
JF, spol. s r.o.
36620009
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Kontrola, tlaková skúška, oprava hasiacich prístrojov
10250711
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
384,93 EUR
06.03.2025
Predmet: Kontrola. tlaková skúška, oprava - hasiace prístroje
54/2019
objednávka
J.K.A. Ing.arch. Ján Kôpka
37151215
27.09.2019
Predmet: Projektová dokumentácia na stavbu : Zmena účelu využitia časti stavby budovy základnej školy s.č. 700 Tekovská Breznica
20190902
faktúra
J.K.A. Ing.arch. Ján Kôpka
37151215
2 388,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Projektová dokumentácia"Zmena účelu využitia časti stavby budovy Základne školy s.č. 700 na základe cenovej ponuky z 6/2019
35/2020
objednávka
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
27.10.2020
Predmet: Prenosné WC na akciu testovania občanov
1120310745
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika I.kolo testovania COVID-19
Zmluva č.JS/2021/M/01352/VP
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 2 ks
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 1.6.2021-30.6.2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 6/2021
1121306968
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
57,60 EUR
28.07.2021
Predmet: Použitie Johnny WC a sanitárna technika 1.7.2021-15.7.2021
13/2023
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
14.08.2023
Predmet: WC - "Varenie gulášu"
1123309221
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika
64/2024
objednávka
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
132,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Mobilné WC 2ks, na obecnú akciu 3.8.2024
1124308661
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
132,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Mobilné WC
27/2016
faktúra
Jozef Blaha
12,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Kniha
10/2018
faktúra
Jozef Blaha
13,50 EUR
11.09.2018
Predmet: Kniha - Na krídlach času