portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31643
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8288059759
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
167,68 EUR
20.09.2021
Predmet: Číslo interné: 7562021
Pevná linka MsÚ 07/2021 (zm. 1853/2019) Položky: Pevná linka MsÚ 07/2021 (zm. 1853/2019) , 1.000000 ks, Suma položky 167.68 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
MŠ_356_To_en16
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
167,70 EUR
13.09.2022
Predmet: Suchý tovar     Kategória: Materská škola
MŠ_1._9_12_23
faktúra
Inmedia,Zvolen
36019208
167,70 EUR
01.02.2023
Predmet: suchý tovar     Kategória: Materská škola
4104716492
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
167,71 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka 11/17 MsU (zml.1100/2017)     Kategória: Import 03/2020
4590803092
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
167,73 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP     Kategória: Import 03/2020
19/2200149
objednávka
MVDr.Tomáš Hegedüs - MHVET
45322198
167,75 EUR
03.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás veterinárne služby v karanténnej stanici Mestskej polície Handlová     Kategória: mesto Handlová
0052022
faktúra
MVDr.Tomáš Hegedüs - MHVET
45322198
167,75 EUR
12.07.2022
Predmet: Číslo interné: 5632022
Veterinárne služby v karanténnej stanici Mestskej polície Handlová Položky: Veterinárne služby v karanténnej stanici Mestskej polície Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 167.75 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
8815672016
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlová
36851442
167,88 EUR
29.04.2020
Predmet: Montáž kamier     Kategória: Import 03/2020
14/1700022
objednávka
Agentúra Tympany, s.r.o. , Mlynská 553, 97231 Jalovec
318094
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u vás 6000 ks letáčikov Žihadielka. Dodanie ihneď.     Kategória: Import 03/2020
15/1800236
objednávka
ISPA spol. s r.o., Kopčianska 0 92, 85101 Bratislava-Petržalka
318094
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Nájom bilboardov, výlep a tlač plagátov. Nájom od 1.10 do 31.10.2018. Bilboardy: Žiarska sm. BB a Žiarska príjazd.     Kategória: Import 03/2020
15/1800285
objednávka
ISPA spol. s r.o., Kopčianska 0 92, 85101 Bratislava-Petržalka
318094
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Nájom billboardov, výlep a tlač plagátov. Nájom od 1.11.2018 do 30.11.2018. Billborady: Ul. Žiarska smer BB a Ul. Žiarska príjazd. Téma: polopodzemné kontajnery.     Kategória: Import 03/2020
1300074439
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B, 01047 Žilina
36403008
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: upomienka SSE - EE kolkáreň     Kategória: Import 03/2020
317949203
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 1/18 matrika     Kategória: Import 03/2020
3018912818
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 4/2018 SOU     Kategória: Import 03/2020
3018931418
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 8/2018 NP KC     Kategória: Import 03/2020
18070093
faktúra
VKÚ Harmanec, Kynceľová 54, 97401 Kynceľová
46747770
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: prezentácia typu A , 3 exteriérové tabule 1 x 1,50 m a 39 ks máp, Mesto Handlová sa nachádza v dvoch mapách - Vtáčnik, Kremnické vrchy     Kategória: Import 03/2020
3018936183
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 9/2018 - SOU     Kategória: Import 03/2020
3018936187
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 9/2018 matrika     Kategória: Import 03/2020
3018936188
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 9/2018 NP KC     Kategória: Import 03/2020
10190201
faktúra
WC Expres s.r.o., Dlhá 42, 01009 Žilina
50006665
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zapožičanie 2 ks mobilných WC vrátane dopravy a čistenia bez servisu na akciu Morovnianska podkova ( Furmanské preteky), ktorá sa ukutoční dňa 04. mája 2019 v Handlovej, časť Morovno. Dovoz objednávame na 03. mája 2019 a odvoz na 06. mája 2019.     Kategória: Import 03/2020
9500028217
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503
168,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Školenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 01.01.2020, ktoré sa uskutoční 30.01.2020, Mgr. Oľga Ondrišová, Mgr. Darina Šafariková     Kategória: Import 03/2020
21361
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
168,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 6512021
Jednorázový import telefónnych kontaktov do administratívneho rozhrania webového sídla mesta handlova.sk – modul SMS. Dáta sú vo formáte XLS a obsahujú nasledovné stĺpce: Meno, Priezvisko, tel. číslo (vo formáte „09XXXXXXXX“) a skupina. Počet kontaktov: cca 4000. Kontaky po importe musia byť dostupné v module SMS na posielanie správ, rozdelené do príslušných skupín. Položky: Jednorázový import telefónnych kontaktov do administratívneho rozhrania webového sídla mesta handlova.sk – modul SMS. Dáta sú vo formáte XLS a obsahujú nasledovné stĺpce: Meno, Priezvisko, tel. číslo (vo formáte „09XXXXXXXX“) a skupina. Počet kontaktov: c, 3.230769 ks, Suma položky 168.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
19/2200090
objednávka
WC Expres s.r.o.
50006665
168,00 EUR
19.04.2022
Predmet: Objednávame zapožičanie 2 ks mobilných WC na akciu Morovnianska podkova dňa 14. 05. 2022 vrátane dopravy do Handlovej, časť Morovno. Dovoz objednávame na deň 13. 05. 2022 a odvoz na deň 16. 05. 2022. Kontaktná osoba p. Chalásová, č.t.: 0907542418.     Kategória: mesto Handlová
10220335
faktúra
WC Expres s.r.o.
50006665
168,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 5122022
Zapožičanie 4 ks mobilných WC vrátane dopravy a servisu na akciu Morovnianska Podkova 14. mája 2022. Položky: Zapožičanie 4 ks mobilných WC vrátane dopravy a servisu na akciu Urbanský jarmok konanej v dňoch 27. - 28. mája 2022. , 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
139289453
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
168,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4452022
UKRAJINA 2 ks prenosné toalety - TOI TOI Položky: 2 ks prenosné toalety - TOI TOI, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
19/2200220
objednávka
WC Expres s.r.o.
50006665
168,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Objednávame zapožičanie 2 ks mobilných WC vrátane dopravy a čistenia na deň 27. 08. 2022 do Handlovej, časť Morovno. Dovoz objednávame na deň 26. 08. 2022 a odvoz na deň 30. 08. 2022,. Kontaktná osoba p. Michal Dobiš č.t.: 0907783702.     Kategória: mesto Handlová
10220734
faktúra
WC Expres s.r.o.
50006665
168,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Číslo interné: 9022022
prenájom mobilných WC - obec Morovno Položky: prenájom mobilných WC - obec Morovno, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
19/2200331
objednávka
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
168,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Medailóny k oceneným - Handlovské katarínske dni 2022 - 7 meadilónov. Textové podklady dodá objednávateľ a tvora prílohu objednávky     Kategória: mesto Handlová
20221109
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
168,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Číslo interné: 12862022
Medailóny k oceneným - Handlovské katarínske dni 2022 - 7 meadilónov. Položky: Medailóny k oceneným, 7.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2053099
faktúra
RELIA s.r.o.
31369308
168,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Číslo interné: 832023379
Prístup na balík webinárov / Ondrišová Položky: Prístup na balík webinárov / Ondrišová, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._1_60
faktúra
Bozpo, Prievidza
36332151
168,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Bezpečnosť práce, požiarna ochrana     Kategória: Materská škola
MŠ_3_6_21
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
168,01 EUR
11.11.2021
Predmet: suchý tovar     Kategória: Materská škola
4590857163
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
168,12 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP     Kategória: Import 03/2020
2035
oznam
Mgr. Jozef Varga a manželka Alexandra,
168,17 EUR
23.04.2020
Predmet: Zámena pozemkov     Kategória: Import 03/2020
1815/3
dodatok
Miroslav Rozenberg a manželka Jana,
168,22 EUR
23.04.2025
Predmet: Dodatok č. - zmena sadzby za nájom pozemku
MŠ_362_To_na16
objednávka
Eden, Krupina
34789871
168,23 EUR
11.10.2024
Predmet: Suchý tovar     Kategória: Materská škola
19/2200112
objednávka
MVDr.Tomáš Hegedüs - MHVET
45322198
168,26 EUR
02.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás veterinárnu činnosť, lieky v karanténnej stanici v Handlovej     Kategória: mesto Handlová
0042022
faktúra
MVDr.Tomáš Hegedüs - MHVET
45322198
168,26 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 4432022
Veterinárne činnosti a služby Položky: Veterinárne činnosti a služby, 3.365200 ks, Suma položky 168.26 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4591455006-04-2021
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
168,28 EUR
29.04.2021
Predmet: PHM- MsP     Kategória: mesto Handlová
342
oznam
2M plast s.r.o. , Nitrianska 1701, Partizánske 958 01,
36296163
168,33 EUR
23.04.2020
Predmet: Prenájom nebytových priestorov     Kategória: Import 03/2020
MŠ_7_To_na16
objednávka
Eden, Krupina
34789871
168,38 EUR
10.02.2025
Predmet: Suchý tovar     Kategória: Materská škola
MŠ_351_To_da16
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
168,45 EUR
23.10.2023
Predmet: Zelenina,ovocie     Kategória: Materská škola
8814322018
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlová
36851442
168,48 EUR
29.04.2020
Predmet: Voľby prevoz mater.     Kategória: Import 03/2020
2013000770
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
610968
168,50 EUR
29.04.2020
Predmet: rozbor vody     Kategória: Import 03/2020
2015000271
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
610968
168,50 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás laboratórne rozbory vzorky odpadových vôd z drenážneho filtra CINIS sanovanej skládky TKO Nová Lehota.     Kategória: Import 03/2020
2015001056
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
610968
168,50 EUR
29.04.2020
Predmet: laboratórny rozbor vody     Kategória: Import 03/2020
4590732421
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
168,51 EUR
29.04.2020
Predmet: benzín KK-MsÚ, MsP     Kategória: Import 03/2020
MŠ_39_To_en16
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
168,52 EUR
12.02.2024
Predmet: Suchý tovar     Kategória: Materská škola
MŠ_1._4_74
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
168,52 EUR
30.04.2024
Predmet: suchý tovar     Kategória: Materská škola
8200079180
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
168,53 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka MsÚ 12/17 (zm.1100/2017)     Kategória: Import 03/2020
MŠ_19_To_na16
objednávka
Eden, Krupina
34789871
168,54 EUR
10.02.2025
Predmet: Suchý tovar     Kategória: Materská škola
16/1900114
objednávka
Marián Grič - MOTOPRES, Necpalská cesta 28, 97101 Prievidza
318094
168,56 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a diagnostiku služobného motorového vozidla Suzuki Vitara     Kategória: Import 03/2020
2019110012
faktúra
Marián Grič - MOTOPRES, Necpalská cesta 28, 97101 Prievidza
10891234
168,56 EUR
29.04.2020
Predmet: Servisná prehliadka a diagnostika služobného motorového vozidla Suzuki Vitara.     Kategória: Import 03/2020
772220
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. , Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza
31619479
168,59 EUR
29.04.2020
Predmet: Voľby do VUC 2017- 12 ks kľúčov USB 16 GB pre voľby do samosprávnych krajov a ostatné príslušenstvo     Kategória: Import 03/2020
14/1700269
objednávka
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. , Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza
318094
168,60 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás 12 ks kľúčov USB 16 GB pre voľby do samosprávnych krajov a ostatné príslušenstvo     Kategória: Import 03/2020
6798940610
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
168,61 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka MsÚ 7/17     Kategória: Import 03/2020
8234361618
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
168,67 EUR
29.04.2020
Predmet: Pevná linka 05/2019 MsÚ (zm. 1100/2017)     Kategória: Import 03/2020
MŠ_109._11_20
faktúra
Slovak Telekom Bratislava
35763469
168,67 EUR
11.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby     Kategória: Materská škola
MŠ_114._5_37
faktúra
SSE, Žilina
51865467
168,69 EUR
08.06.2022
Predmet: elektrická energia     Kategória: Materská škola
1088
oznam
Katarína Gaherová Sídlo: Prievidzská 222/31, 972 51 Handlová,
443149537
168,75 EUR
23.04.2020
Predmet: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytový priestor nachádzajúci sa v nehnuteľnosti na Námestí baníkov č.5 o celkovej výmere 69 m2 (ďalej len predmet nájmu) a spoločné priestory k nemu prislúchajúce v podiele o rozlohe: 32,53 m2     Kategória: Import 03/2020
1854
oznam
Daniela Maruniaková,
52563545
168,75 EUR
23.04.2020
Predmet: Nájom nebytového priestoru     Kategória: Import 03/2020
MŠ_117._9_24
faktúra
Nomiland, Košice
36174319
168,90 EUR
12.08.2022
Predmet: učebné pomôcky     Kategória: Materská škola
12/1500092
objednávka
HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20, 97251 Handová
318094
168,96 EUR
29.04.2020
Predmet: Vec : Objednávame u Vás dodávku a dosadbu stredového prstenca kruhovej križovatky na ulici 29. augusta v Handlovej v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.04.2015.     Kategória: Import 03/2020
42150172
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20, 97251 Handová
31633765
168,96 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame u Vás dodávku a dosadbu stredového prstenca kruhovej križovatky na ulici 29. augusta v Handlovej v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.04.2015.     Kategória: Import 03/2020
3145
oznam
Pavel Smorek a manželka Veronika
168,96 EUR
10.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku.     Kategória: Kúpna zmluva
MŠ_220_To_za16
objednávka
Borko, Prievidza
51970961
168,98 EUR
09.06.2022
Predmet: Mäso, mäsové výrobky     Kategória: Materská škola
4591506517
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
168,99 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 5812021
PHM- MsP, MsÚ Položky: PHM- MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 168.99 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
10/1300075
objednávka
CBS vydavateľstvo, Kynceľová 54, 97401 Kynceľová
318094
169,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Stručný popis: Fotenie máj - jún 2013 - slnečné počasie, 15 - 30 záberov.Dodanie: na CD nosiči a 15 vytlačených A4. V cene zábery: Kostol sv. Kataríny, Nám. baníkov, areál bane pamätník obetiam banských nešťastí na ms. cintoríne, kataster mesta - lokalita s bohatou zel eňou okolo Griča a z každej svetovej strany katastra Handlová. Platba po prevzatí. Položky: Letecké fotografie Handlová, 1.0000 ks, Suma položky 169.000 Eur     Kategória: Import 03/2020
130457
faktúra
CBS vydavateľstvo, Kynceľová 54, 97401 Kynceľová
46747818
169,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Fotenie máj - jún 2013 - slnečné počasie, 15 - 30 záberov     Kategória: Import 03/2020
2816
zmluva
Peter Hricko a Nikola
169,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Nájomná zmluva - kú Há, pozemok CKN č. 3523/1     Kategória: Nájomná zmluva
3312024
faktúra
INŠPIRÁCIA
51206633
169,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Číslo interné: 192024379
Funkčné vzdelávanie / PaedDr. Bacúšan Položky: Funkčné vzdelávanie / PaedDr. Bacúšan, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
20211220
faktúra
TIMES NETWORKS, s.r.o.
36849952
169,01 EUR
13.12.2021
Predmet: Číslo interné: 11352021
oprava rozvodov a siete MsP Položky: Montáž a materiál, 1.000000 ks, Suma položky 169.01 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4590916148
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
169,16 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP     Kategória: Import 03/2020
MŠ_22_To_es16
objednávka
Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves
47502908
169,16 EUR
12.02.2024
Predmet: Zelenina,ovocie     Kategória: Materská škola
MŠ_502_To_na16
objednávka
Eden, Krupina
34789871
169,19 EUR
09.12.2022
Predmet: Suchý tovar     Kategória: Materská škola
MŠ_1._9_12_174
faktúra
Inmedia,Zvolen
36019208
169,19 EUR
01.02.2023
Predmet: suchý tovar     Kategória: Materská škola
4590586804
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
169,20 EUR
29.04.2020
Predmet: benzín KK-MsÚ, MsP     Kategória: Import 03/2020
22954508
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
169,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Číslo interné: 12612022
Časopis - Školský expert pre regionálne školstvo Položky: Časopis - Školský expert pre regionálne školstvo, 1.000000 ks, Suma položky 169.20 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2397/2
dodatok
Vlastimil Molota
169,20 EUR
04.02.2025
Predmet: Dodatok č.2 - zmena saadzby za nájom pozemku
MŠ_97/2024_Le_za16
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.,Košovská 28,97101 Prievidza
36019208
169,25 EUR
13.03.2024
Predmet: Suchý,mliečny ,mrazený tovar     Kategória: Materská škola