portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1915/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK - 07.12.2012
B/1577/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK-26.10.2012
B/1327/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK-21.09.2012
B/0693/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia Zastupiteľstva BSK-25.5.2012
B/0421/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo Zasadnutia zastupiteľstva BSK-30.3.2012
B/0093/12
faktúra
infoNET.tv,s.r.o.
35962933
166,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo zasadnutia zastupiteľstva BSK - 27.01.2012
0336/13/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
165,99 EUR
16.05.2013
Predmet: Zabezpečenie jednodverovej chladničky s mrazničkou Whirlpool ARC 104 . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0747/13
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
165,98 EUR
12.06.2013
Predmet: Chladnička zn. WH ARC 104-1ks
0301/15/EO
objednávka
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
165,60 EUR
10.06.2015
Predmet: Zabezpečenie uverejnenia inzercie na dve pracovné pozície týkajúce sa miest na Odbore dopravy, jedno referentské miesto na oddelení pozemných komunikácií a druhé referentské miesto na oddelení cestnej dopravy a dráh - Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Pracovné ponuky budú uverejnené na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňoch (od 11.06. do 24. 06. 2015), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0523/14
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
165,60 EUR
15.05.2014
Predmet: Zverejnenie pracovných ponúk - referent odd. riad. projektov a referent odd. strat. a územ. rozvoja na obd. 15.04.-29.04.2014
0238/14/EO
objednávka
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
165,60 EUR
16.04.2014
Predmet: Zabezpečenie inzercie výberového konania na dve pracovné pozície: referent oddelenia stratégie a územného rozvoja a referent na oddelení riadenia projektov - Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňoch (od 16.04.2014 do 29.04.2014). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0974/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
165,30 EUR
14.08.2014
Predmet: servisné práce na EZS v objekte BSK-Sabinovská -07.07.2014
B/0048/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
165,30 EUR
12.02.2013
Predmet: Servisné práce na sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 21.01.2013
B/1268/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
165,30 EUR
03.10.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 05.09.2012
0182/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
165,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste na zasadnutí komisie CIVEX Výboru regiónov a bilaterálnych stretnutiach ohľadom SK PRES 2016 v termíne 23-24.4.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0212/12
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
164,25 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0011/12-predplatné Hospodárske noviny za obdobie 15.02.-31.12.2012
2019-246-SM
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
164,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby. Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.
B/0698/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
164,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Na základe objednávky - čistenie balkónov a a umytie okien v budove Úradu BSK
0306/14/EO
objednávka
AB Facility s.r.o.
44390823
164,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Čistenie balkónov a umytie okien (rámy, vnútorné a vonkajšie parapety) na sekretariáte riaditeľ úradu BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 164,00 Eur s DPH.
0010-12-EO
objednávka
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
164,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Publikácia: kompetencie a úlohy samosprávy na rok 2012.
B/0284/13
faktúra
Panacea, s.r.o.
36432253
163,90 EUR
22.03.2013
Predmet: Lekárnička nástenná - náplň - 10ks
2020-439-DOP
zmluva
Viera Takáčová
163,62 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 141/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0060/12
faktúra
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
163,19 EUR
16.02.2012
Predmet: Predplatné "Kompetencie a úlohy územnej samosprávy na rok 2012"
B/0970/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
162,83 EUR
13.08.2012
Predmet: Za inzerciu - SME PIATOK - 13.07.2012
B/0179/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
162,68 EUR
08.03.2012
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
0018/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
162,16 EUR
04.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Bratislavy dňa 18.02.2015 a spiatočný let 22.2.2015 za účelom účasti na zasadnutí Zastupiteľstva BSK. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0079/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
161,98 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia 2 zásielok štandardným pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko) s približnou váhou 35 kg a Valencia (Španielsko) s približnou váhou 18 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0045/15/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
161,28 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu monitorovacej správy projektu Familynet zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka v rozsahu 8 normostrán. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
B/0356/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
160,91 EUR
27.04.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát zn. Fujifilm - 1ks /statív + karta 8Gb G2/
0183-12-EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
160,91 EUR
22.03.2012
Predmet: Zakúpenie digitálneho fotoaparátu zn. Fujifilm Fine Pix XP30 s príslušenstvom (8GB SDHC karta + statív HAMA STAR 63)
0435/13/EO
objednávka
DATART International, a.s.
46112766
160,90 EUR
20.06.2013
Predmet: Zabezpečenie digitálneho fotoaparátu a pamäťovej karty pre potreby projektu Family Net v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami.Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2016-122-RU
zmluva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
160,00 EUR
05.04.2016
Predmet: ZMLUVA O FINANCOVANÍ BEŽNÝCH VÝDAVKOV HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2016. Predmetom zmluvy je financovanie bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie subjektu HM z prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade s vyhláškou č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „vyhláška č. 552/2011 Z. z.“), ktoré vzniknú subjektu HM v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie v súlade s § 4 ods. 1) písm. i) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“).
0376/15/EO
objednávka
Komprint,s.r.o.
00686051
160,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Zabezpečenie tlače letákov Centra pre rodiny v kríze s grafickou prípravou, náklad: 5.000 ks , formát: DL, farebnosť: 4+4, papier: min. 135g lesklý. Celková cena za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
2015-247-RÚ
zmluva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
160,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zmluva o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2015
B/1894/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
160,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Kuriérske služby-01.12.-15.12.2014
0710/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
160,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Turku (Fínsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/2093/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
160,00 EUR
13.01.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Ramada Apollo Amsterdam-18.11.-20.11.2013 - p. Mikis Moselt
0773/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
160,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Amsterdame pre Mikisa Moselta v termíne 18. - 20. 11. 2013, ktorý sa zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/2033/12
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
159,84 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK-15ks pamätných listín
0913/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
159,84 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodanie licencií HELIOS SPIN, HELIOS iSPIN pre potreby úradu podľa priloženej špecifikácie.
B/0481/14
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
159,36 EUR
07.05.2014
Predmet: AJ odborné konverzácie a všeobecná angličtina-RO
B/0121/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
159,15 EUR
12.04.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA-ROME-VIENNA- p.Moselt 25.01.2012 - 05.02.2012
0054-12-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
159,15 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup leteniek: pracovná cesta Mikis Moselt - Viedeň-Rím-Viedeň v termíne od 25.1.2012 do 5.2.2012
2020-479-DOP
zmluva
Viera Zmajkovičová
159,09 EUR
29.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 178/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2015-710-OSM
zmluva
REPRE s.r.o.
35810122
159,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom je kalendár nástenný - 50 ks
B/1959/12
faktúra
SOREA,s.r.o.
31339204
159,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Prenájom tlmočníckej kabíny - projekt Destinatour 2013-11.12.2012
B/1149/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
158,96 EUR
27.09.2012
Predmet: Mobilné akciové telefóny - 10ks, mobil. telefón zn. BlackBerry Curve 9360 - 1ks
B/0241/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
158,36 EUR
24.03.2014
Predmet: Preprava 2 zásielok do kontakt.bodov INTERACT : Turku (Fínsko) a Valencia (Španielsko)
2021-242-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
22.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002440321.
2021-240-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
21.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002430321. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) POS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve, b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení.
2021-239-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
21.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002450321. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) POS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve, b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení.
2018-940-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete - Častá. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve, b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2018-939-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete - Dubová. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve, b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2018-938-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete - Častá. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve, b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2020-317-DOP
zmluva
Jozef Jureník
157,56 EUR
11.05.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 56/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0553/14/EO
objednávka
Trend Representative, s.r.o.
43824706
156,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na TREND konferencii Zdravotnícky manažment 2014 pre MUDr. Valeriána Potičného,MPH - riaditeľa Úradu BSK, ktorá sa uskutoční dňa 15.-16.októbra 2014 v hoteli NH Gate One Bratislava.
B/1492/13
faktúra
EXPRES MEDIA, s.r.o.
35792094
156,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Za výrobu produktu Deň európskej spolupráce 2013
B/0054/13
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
156,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Výmena plachiet na 4ks bannerstandov-propagácia BSK
0037/13/EO
objednávka
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
156,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Výmena plachiet na 4 ks bannerstandov 60x200 cm (tlač plachty, osadenie plachty a dodanie).
B/1684/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
156,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 10/2012
B/1068/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
156,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Chladnička INDESIT-1ks
0439-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
156,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Chladničku zn. Indesit . Chladnička je určená pre potreby odboru INTERACT.
B/0506/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
155,35 EUR
11.05.2012
Predmet: Prekladateľské služby-z SJ do NJ-projekt RECOM SK-AT
0227-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
155,35 EUR
03.05.2012
Predmet: Prekladateľské služby zo slovenského do nemeckého jazyka pre projekt RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v sume 155,35 EUR bez DPH. Preklad 4 dokumentov bude hradený z OŠ projektu 943. Žiadame o vystavenie 3 originálov faktúr s názvom projektu RECOM a jednotkovými cenami. Agentúra DOV nie je platcom DPH.
B/1247/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
154,95 EUR
03.09.2013
Predmet: Dodávka tepla za obd. 27.06.2013-30.07.2013-Sabinovská
2020-392-DOP
zmluva
Viera Gécová
154,53 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 31/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0534/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
154,00 EUR
04.06.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Holčíková-Hotel Spirodom, Admont-01.04.-03.04.2014
B/0533/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
154,00 EUR
04.06.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Jurčíková - Hotel Spirodom, Admont-01.04.-03.04.2014
0154/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Joanu Holčíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Ubytovanie bude hradené z projektu TransDanube, aj refundované.
0153/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania Ing. Jučíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1098/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
153,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 07/2012
B/2193/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
153,30 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
0130/14/EO
objednávka
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
00164721
152,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu do priestorov historického múzea na Bratislavskom hrade v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 7.4.2014 pre 20 osôb a v termíne 15.5.2014 pre 46 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
B/1699/13
faktúra
GOLDEN ROYAL
36599956
152,00 EUR
07.11.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Golden Royal Boutique Hotel & Spa, Košice-16.10-17.10.2013 - p. Németh, p. Chrenko
0713/13/EO
objednávka
GOLDEN ROYAL
36599956
152,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Ubytovanie v jednolôžkovej izbe DE LUXE pre 1 osobu na jednu noc a jednolôžkovú izbu ŠTANDART pre jednu osobu pre p. Gabriellu Németh a p. Romana Chrenka.
B/1183/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
151,37 EUR
20.09.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 09/2012
B/0797/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
19.07.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac máj 2012
B/0368/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac február 2012
2022-188-KP
zmluva
Mgr. Soňa Gyarfašová
150,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva.
2021-904-KUL
zmluva
Mgr. Alexandra Vávrová
150,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Autor touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) špecifikovaného v bode 2.2 tohto článku (ďalej len „dielo“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za udelenie licencie, za aktuálne doplňujúce zmeny diela a za opakované použitie diela odmenu vo výške podľa Čl. IV. tejto zmluvy za podmienok ustanovených touto zmluvou.