portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1843/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
02.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 05.11.-30.11.2012
B/2083/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
29.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.01.12.-30.12.2012
B/0070/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
15.02.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.01.2013
B/0245/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
19.03.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2013-24.02.2013
B/0408/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 25.02.2013-24.03.2013
B/0567/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
14.05.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 25.03.2013-21.04.2013
B/0778/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
28.06.2013
Predmet: prenájom rohoží za obd.22.04.2013-19.05.2013
B/0956/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
17.07.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 20.05.2013-16.06.2013
B/2167/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
23.01.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 01.12.-29.12.2013
B/0232/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
21.03.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 27.01.2014-23.02.2014
B/0365/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
23.04.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd.24.02.2014-23.03.2014
B/0527/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
15.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 24.03.2014-20.04.2014
B/0208/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
73,28 EUR
11.03.2013
Predmet: Poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Sabinovská - 13.02.2013
B/1124/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
73,28 EUR
05.08.2013
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac. zariadenia - Jankolova - 09.07.2013
0543/13/EO
objednávka
CREO/YOUNG&RUBICAM, s.r.o.
31319475
73,56 EUR
26.08.2013
Predmet: Predĺženie platnosti domény "respektprezdravie.sk" (17.8.2013- 16.8.2014), ktorá zahŕňa nasledovné služby: 1.Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2013- 16.8.2014, 2.Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2013- 16.8.2014.
B/1233/13
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
16.09.2013
Predmet: Ročný poplatok za doménu a webhosting - "REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK"
0428/14/EO
objednávka
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
18.08.2014
Predmet: Predĺženie platnosti domény "respektprezdravie.sk" (17.8.2014- 16.8.2015), ktorá zahŕňa nasledovné služby: 1.Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2014- 16.8.2015, 2. Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2014- 16.8.2015.
B/1147/14
faktúra
CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o.
31319475
73,56 EUR
10.09.2014
Predmet: Ročný poplatok za doménu a webhosting - REŠPEKT PRE ZDRAVIE.SK za obd. 17.08.2014-16.08.2015
B/1264/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
73,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.15.07.2013-11.08.2013
B/1309/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
74,52 EUR
16.10.2012
Predmet: Preklad dokumentov Anza most z NJ do SJ a z SJ do NJ
B/1903/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
74,60 EUR
17.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 24.10.-23.11.2013-Stará Ivánska cesta
B/2157/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
74,60 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.24.11.-23.12.2013-Stará Ivánska cesta
B/0161/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35823542
74,86 EUR
26.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.12.2013-31.12.2013 - 01.01.2014-20.01.2014
B/2160/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
75,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Zmena dátumu letu BRUSSELS - Vienna - 13.12.2011 - p. Moška
B/0779/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
75,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v jazyku maďarskom na prijatí maďarského veľvyslanca - 07.06.2012
0064/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy malského veľvyslanca, dňa 28.1.2013 od 16,00 - 18,00 hod.
0095/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v maďarskom jazyku dňa 12.02.2013 od 12.00 hod do 14:00 hod na úrade BSK pri príležitosti návštevy maďarskej delegácie.
B/0139/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Za tlmočenie - 28.01.2013 - malský veľvyslanec
0115/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Preklad 2 normovaných strán z čínskeho jazyka a 1 normovanú stranu z anglického jazyka. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0197/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Za tlmočenie-12.02.2013-maďarská delegácia
B/0268/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Za súdny preklad - 19.02.2013
0512/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Tlmočnícke služby v anglickom jazyku dňa 17.7.2013 od 11,00 hod. na Úrade BSK, Sabinovská 16,Bratislava pri príležitosti prijatia chorvátskeho veľvyslanca.
B/1261/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Tlmočenie do EN jazyka - 17.7.2013 na Ú BSK
0162-12-EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
75,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Degustácia vín na Úrade BSK, ktorá bude súčasťou udalosti: " Podpísanie memoranda Vinohrady", ktoré sa uskutoční dňa 8.3.2012 o 10.00 hod na úrade BSK vo veľkej rokovacej sále.
B/0345/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
75,20 EUR
13.04.2012
Predmet: Degustácia vín - "Podpísanie memoranda Vinohrady" - 08.03.2012
B/1876/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
75,24 EUR
03.01.2013
Predmet: Kancelársky papier pre projekt RECOM SKAT
0852/12/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
75,30 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu RECOM Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu RECOM.
2020-377-DOP
zmluva
Ľubica Keblešová
76,27 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 60/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-432-DOP
zmluva
Mária Ďugová
76,27 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 19/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-485-DOP
zmluva
Miroslav Vitaloš
76,27 EUR
02.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 170/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1587/12
faktúra
DSS pre deti a dospelých INTEGRA
30843251
77,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Darčekové predmety
0429-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
77,28 EUR
16.07.2012
Predmet: Nákup mikrovlnnej rúry zn. Zelmer 29Z022
B/0960/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
77,28 EUR
13.08.2012
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. ZELMER-1ks
B/0196/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
77,40 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0010/12 - Aktualizácia na rok 2012 - Pracovné právo
B/1119/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
77,40 EUR
05.09.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/12-Pracovné právo -ročník 2013
B/1595/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
77,50 EUR
01.12.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.09.2014-16.10.2014
B/0044/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
78,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Krásnohorská
0077/14/EO
objednávka
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 3x celoročného predplatného týždenníka SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. Týždenník Slovenské národné noviny vydáva Matica slovenská.
B/0179/14
faktúra
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Slovenské národne noviny-predplatné na rok 2014
B/1325/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
78,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Služby v oblasti PO-oprava PHP (tlaková skúška)
B/0810/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,24 EUR
10.07.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie19.05.2014-15.06.2014
B/0986/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
14.08.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.16.06.2014-13.07.2014
B/1126/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
09.09.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 14.07.2014-10.08.2014
B/1240/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 11.08.2014-07.09.2014
B/1399/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
04.11.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 08.09.2014-05.10.2014
B/1601/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
01.12.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 06.10.2014-31.10.2014
B/1799/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.03.11.2014-30.11.2014
B/1424/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
78,61 EUR
05.11.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.19.08.2014-17.09.2014
B/0499/14
faktúra
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
00164721
79,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Vstupné do priestorov Bratislavského hradu a lektorský výklad v Nem. jaz. - EdTRANS
0146/15/EO
objednávka
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
35859857
79,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Kurz elektrotechnikov s preskúšaním § 20,21,22,23", ktorý sa bude konať dňa 18.-19.3.2015 v Bratislave pre p. R. Hanáka. Účastnícky poplatok na osobu je 79,00 € (cena vrátane DPH aj vrátane zľavy pre klientov. Pôvodná cena je 90€). Celková suma je 79,00€ vrátane DPH.
0190/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
79,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Tatianu Mikušovú v hoteli Novotel Danube 4*, Budapešť v termíne 16.-17.4.2015 /1noc/, ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty za účelom účastí na štvrtom stretnutí zástupcov Európskych zoskupení územnej spolupráce. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0191/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
79,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca BSK Mgr.Martina Hakela, BA v hoteli Novotel Danube 4*, Budapešť v termíne 16.-17.4.2015 /1noc/, ktorý sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty za účelom účastí na konferencii so zástupcami Európskych zoskupení územnej spolupráce. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2020-408-DOP
zmluva
JUDr. Martina Mišovicová
79,53 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 87/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0778/14
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
79,68 EUR
09.07.2014
Predmet: AJ odborné konverzácie a všeobecná angličtina - RO
B/0023/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
79,90 EUR
10.02.2012
Predmet: Občerstvenie - catering - 19.01.2012
B/1965/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
79,92 EUR
07.01.2014
Predmet: Cateringové služby a občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 05.12.2013
0096/14/EO
objednávka
MADMAT s.r.o.
36364398
80,20 EUR
26.02.2014
Predmet: Zabezpečenie meracieho kolieska Stanley MW- 40M.
B/0236/14
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
80,20 EUR
21.03.2014
Predmet: MW40M Meracie koliesko 1-77-174-1ks
B/0591/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
80,50 EUR
21.05.2013
Predmet: Cateringové služby-26.04.2013-Bike Piknik
B/0558/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
80,86 EUR
23.05.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 19.03.2014-16.04.2014
0303-12-EO
objednávka
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Obedové menu na pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov za účasti zástupcov MZ SR a Slovenskej komory sestier a pôrod. asistentiek.
B/0621/12
faktúra
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov - obedové menu.
0882/12/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
81,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy zo dňa 11.12.2012 zo slovenského do nemeckého jazyka v rozsahu max. 5 normostrán.
B/1965/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
81,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Za preklad tlačovej správy zo slovenčiny do nemčiny-projekt Destinatour 2013
0333/14/EO
objednávka
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
81,12 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie mikrovlnnej rúry Zelmer 29Z002 pre Odbor sociálnych vecí. Celková cena je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0791/14
faktúra
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
81,12 EUR
07.07.2014
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. Zelmer 29Z002-1ks - Odbor soc. vecí
B/1488/12
faktúra
Probugas a.s.
17321981
81,22 EUR
07.11.2012
Predmet: Prenájom 4ks mobil. vykurovac. - telies - otvorenie Cyklomosta Devínska Nová Ves-Scholss Hof-22.09.2012
0410/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
81,30 EUR
29.07.2014
Predmet: Úradne overený odborný preklad z jazyka nemeckého do jazyka slovenského Dodatku č. 2 k Dohode o výstavbe oceľového mosta. Rozsah 3,00 NS. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
B/0016/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
81,60 EUR
06.02.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: assistant for the INTERACT programme na obdobie 10.01.2012 - 24.01.2012
0012-12-EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
81,60 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na uverejnenie inzerátu na pozíciu Administratívny pracovník programu Interact na obdobie 14 dní na webovej stránke www.profesia.sk v anglickom jazyku.