portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2048/13
faktúra
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
82,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Náklady súvisiace s prehl. závodu-projekt EdTRANS - výmenné pobyty študentov
B/1498/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
82,01 EUR
21.10.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 17.08.-17.09.2013
0493-12-EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
82,68 EUR
17.08.2012
Predmet: Ročné predplatné domény respektprezdravie.sk (17.8.2012 -16.8.2013), ktoré zahŕňa následovné služby: 1. Doména respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2012-16.8.2013 2. Webhosting k doméne respektprezdravie.sk na obdobie 17.8.2012-16.8.2012
B/1157/12
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
82,68 EUR
12.09.2012
Predmet: Ročné predplatné domény www.respektprezdravie.sk
0634/14/EO
objednávka
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie predplatného publikácie TREND PRINT + DIGITAL od 20.11.2014 do 17.12.2015 v celkovej cene 82,70 EUR s DPH.
B/1736/14
faktúra
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
12.01.2015
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0049/14/ - predplatné TREND-2014-2016
0364-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
82,80 EUR
11.06.2012
Predmet: 20 kusov USB kľúčov zn. Kingston Data Traveler 109 s kapacitou 8 GB.
B/0785/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
82,80 EUR
19.07.2012
Predmet: USB kľúče zn. Kingston Data Traveler - 20ks
0748/12/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Inzerciu výberového konania na riaditeľa DSS pre deti a dospelých Sibírska 69, 831 02 Bratislava na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňov ( od 05.11.2012 do 18.11.2012 ).
0747/12/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Inzerciu výberového konania na riaditeľa Polikliniky Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňov ( od 05.11.2012 do 18.11.2012).
0746/12/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Inzerciu výberového konania na riaditeľa DSS a ZPS Rača Pri vinohradoch 267, Bratislava na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňov ( od 05.11.2012 do 18.11.2012).
B/0443/13
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
26.04.2013
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky - finančný manažér na obdobie 02.04.-16.04.2013
0213/13/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
30.04.2013
Predmet: Zverejnenie inzerátu na 14 dní na stránke www.profesia.sk. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0807/13/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: "Proof-reader" na internetovej stránke www.profesia.sk na obdobie 14 dní. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1999/13
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
13.01.2014
Predmet: Zverejnenie prac. ponuky na prac. portáloch Profesia za obd. 20.11.2013-04.12.2013 - "Proof-reader"
0208/14/EO
objednávka
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
82,80 EUR
09.04.2014
Predmet: Zverejnenie inzerátu na 14 dní na stránke www.profesia.sk. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0489/14
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.05.2014
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky-finančný manažér na obd.27.3.-10.4.2014
0271/15/EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
82,80 EUR
29.05.2015
Predmet: Zverejnenie inzerátu na pozíciu vedúceho oddelenie cestovného ruchu - OCRaK na Bratislavskom samosprávnom kraji. Inzerát bude uverejnený po dobu 14 dní na webovej stránke www.profesia.sk. Súčasťou inzerátu je príloha: Pracovná ponuka.
0342/15/EO
objednávka
Profesia, spol. s r.o.
35800861
82,80 EUR
29.06.2015
Predmet: Zverejnenie inzerátu na pozíciu referenta Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov - oddelenie riadenia projektov na Bratislavskom samosprávnom kraji. Pracovná ponuka bude uverejnená na webovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňoch (od 23. 06. 2015 do 06. 07. 2015), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0077-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
83,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na 2-dňový kurz "Diplomatický protokol,biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi" dňa 14.-15. februára 2012 v Bratislave pre Ing. Blanku Mačuhovú. Účastnícky poplatok za kurz je 83,- EUR.
0199-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
00151858
83,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Seminár pre zamestnankyne Útvaru hlavného kontrolóra Ing. Vieru Potankovú a Mgr. Danu Kévelyovú: "Priestupkové právo, ako súčasť správneho práva", v termíne 3 apríla 2012. Účastnícky poplatok za účastníka je 41,50 euro spolu 83 euro.
0274-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
00151858
83,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Odborný seminár pre zamestnankyne Útvaru hlavného kontrolóra Ing. Daniely Mojžitovej a Mgr. Dany Kévelyovej: " Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
B/0654/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
83,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
2020-469-DOP
zmluva
Marián Pažitný
83,31 EUR
25.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 112/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-290-DOP
zmluva
Ing. Mariana Brandisová
83,33 EUR
30.04.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 10/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0159-12-EO
objednávka
Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka
99990000
83,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Občerstvenie pre členov vyhodnocovacieho tímu na vyhodnotenie projektu "Vráťme knihy do škôl"
B/0372/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka
99990000
83,40 EUR
15.04.2012
Predmet: Občerstvenie pre členov vyhodnocovacieho tímu-projekt "Vráťme knihy do škôl"
B/0129/14
faktúra
Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik
00151513
83,61 EUR
23.05.2014
Predmet: Občerstvenie-stravovacie služby - novoročné posedenie zamestnancov Ú BSK - 16.01.2014
2020-324-DOP
zmluva
Mariana Hanusová
83,63 EUR
11.05.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0773/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hansa Apart 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Regensburgu / Nemecko/ v termíne 27.-28.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0801/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania / v hoteli HANSA APART 4*, Friedenstrasse 7, Regensburg, 930 51 Nemecko/, samostatná izba s raňajkami, v termíne 27.11.- 28.11.2012 pre zamestnanca BSK Milana Molnára.
0793/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie v HOTELI HANSA APART 4*, FRIEDENSTRASSE 7, REGENSBURG, 93051, DE pre Martina Hakela na jednu noc 1 noc 27/28.11.2012 - na základe Komisionárskej zmluvy c. 2012/392 .
B/1806/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie Hotel Hansa Apart, Regensburg-27.11.-28.11.2012 - p. Masácová
B/1893/12
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
84,00 EUR
15.01.2013
Predmet: "Hosting pre Internetový portál www.bratislavský kraj.sk" za obd. 11/2012
B/0908/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
84,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x ubytovenie-Hotel Estella,Limassol,Cyprus-28.05.-30.05.2013-p.Nebare
0727/13/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 40. Celková suma nepresiahne 84 EUR s DPH.
B/1831/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ/50
2015-868-RU
zmluva
Disig, a.s.
35975946
84,00 EUR
29.12.2015
Predmet: ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201510669 Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise (ďalej len „Zákon“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 1.2 Na účely tejto zmluvy sa certifikačnými službami rozumie najmä vydávanie KSC, zrušovanie platnosti KSC, poskytovanie zoznamu zrušených KSC, potvrdzovanie existencie a platnosti KSC ako aj vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KSC.
2015-869-RÚ
zmluva
Disig, a.s.
35975946
84,00 EUR
29.12.2015
Predmet: ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201510670 Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise (ďalej len „Zákon“) ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 1.2 Na účely tejto zmluvy sa certifikačnými službami rozumie najmä vydávanie KSC, zrušovanie platnosti KSC, poskytovanie zoznamu zrušených KSC, potvrdzovanie existencie a platnosti KSC ako aj vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KSC.
B/1247/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
84,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Cateringové služby
B/1197/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
84,23 EUR
21.08.2013
Predmet: Vodné, stočné od 07.06.-04.07.2013-Sabinovská
B/1535/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
84,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie Jankolova - zrážky, vodné, stočné 18.9.12 - 16.9.13
B/0667/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
84,72 EUR
09.07.2012
Predmet: preprava publikač.materiálov pre INTERACT IP VALENCIA
B/0115/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
85,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
0081/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Chambord 3* pre Mattea Malvaniho v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/0230/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
31.03.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Malvani Matteo-Hotel Chambord, Brusel - 18.-19.02.2014
0293/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 23.-24.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Neapole (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0292/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Szabolcsa Csahóka v termíne 23.-24.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Neapole (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1039/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Masácová - Hotel Piazza Bellini, Neapol, 23.07.-24.7.2014
B/1040/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Szabolcs Csahók - Hotel Piazza Bellini, Neapol, 23.07.-24.7.2014
0098-12-EO
objednávka
DOV
35000856
85,15 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadam o objednanie prekladu textu 2 dokumentov zo SJ do NJ pre projekt RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-20013. Službu na základe prieskumu trhu zabezpečí spoločnosť DOV, Palisády 13, Bratislava za celkovú sumu 85,15 €. Preklad bude hradený cez projekt RECOM (OŠ 943). Žiadam o zaslanie 3 originálov faktúry, ktorá bude obsahovať jednotkové sumy a tiež názov projektu "RECOM".
B/0189/12
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
85,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Preklad - 2 dokumenty - projekt RECOM SK-AT
B/1705/12
faktúra
MUDr. Somogyiová A. s.r.o.
36813940
85,57 EUR
10.12.2012
Predmet: Za zdravotnícke služby v rámci projektu - "Rešpekt pre zdravie"
B/1048/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
85,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru - výmena tesnení
0015/14/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie digitálneho fotoaparátu Nikon Coolpix S2700 Silver s príslušenstvom (pamäťová karta) .
B/0053/14
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
19.02.2014
Predmet: Fotoaparát dig. zn. NIKON S2700-1ks+karta pamäť 8GB
0300-12-EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
22.05.2012
Predmet: Inzercia pripravovaného výberového konania na riaditeľa DSS Rača na webovej stránke www.profesia.sk na dobu 2 týždňov
B/0644/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: Riaditeľ - Riaditeľka DSS - na pracovnom port. na obdobie 14.05.2012 - 28.05.2012
B/0899/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
30.07.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky : Riaditeľ DSS-na prac. portál. na obd. 2.7.-15.7.2012
0465-12-EO
objednávka
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
08.08.2012
Predmet: Inzerciu pripravovaného výberového konania na riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku na vebovej stránke www.profesia.sk na dobu dvoch týždňov (od 15.08.2012 do 28.08.2012).
B/1131/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
86,40 EUR
10.09.2012
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky: Riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku na pracovnom portáli na obdobie 15.08.-29.08.2012
B/1095/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
86,44 EUR
05.08.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 17.05.-18.06.2013
2020-507-DOP
zmluva
Štefan Kyselák
86,86 EUR
09.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 78/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) 2 Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0197-12-EO
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
87,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Seminár "zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve", dňa 29.03.2012 v Senici pre 3 pracovníčky odboru financií. Účastnícky poplatok na jednu osobu je 29, - euro s DPH. Celkom 87, - euro s DPH.
B/1632/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
87,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 09-10/2014.
B/1883/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
87,14 EUR
13.01.2015
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Renaissance, Brusel-16.12.-17.12.2014 - p. Masácová
2021-960-DOP
zmluva
Štefan Kyselák
87,35 EUR
29.10.2021
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0825/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
87,55 EUR
01.07.2013
Predmet: vodné Malinovo za obd. 16.04.-16.05.2013
0691/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
04.10.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu RECOM Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadam o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu RECOM.
B/1559/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
25.10.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt RECOM
0231-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre p. Masácovú, ktorá sa tam v termíne od 11.4-12.4. zúčastní zahraničnej pracovnej cesty.
B/0509/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
21.05.2012
Predmet: 1x ubytovanie - hotel Aloft Brussels Schuman, Brusel-p. Masácová - 11.04. - 12.04.2012
0337/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
89,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (1 noc) v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN pre zamestnanca BSK Martina Bezeka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku (Brusel) v termíne13.07.2015 - 14.07.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1510/12
faktúra
Wargha s.r.o.
36817562
89,55 EUR
05.11.2012
Predmet: Za poskytovanie zdravot. služieb-projekt "Rešpekt pre zdravie"
B/1556/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
89,63 EUR
24.10.2013
Predmet: Cateringové služby zo dňa 7.10.2013
0121/13/EO
objednávka
JUDr. Emília Halmešová - CELL Consulting
40100685
90,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Vybrané témy Obchodného zákonníka a O.s.p. po ostatných novelách", dňa 28.2.2013 v BA pre Mgr. Gabrielu Korčákovú. Účastnícky poplatok na osobu je 90€/na osobu.
0125/13/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
90,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na konferencii: " Cestná konferencia 2013 " v dňoch 19.-20.3.2013 v Bratislave pre Ing. Ladislava Csádera. Účastnícký poplatok je pre členov SCS 75€ + 15€ DPH na osobu. Celková suma je 90€ vrátane DPH.
0196/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 600 ks vizitiek. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0340/13/EO
objednávka
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
90,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Účasť na seminári "DPH pre mestá, obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC " , ktorý sa bude konať dňa 21.5.2013 v Žiline pre pp. Janu Sodomovú a Ing. Boženu Šarayovú. Účastnícky poplatok na osobu je 45,-€.
B/0486/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Vizitky BSK-600ks