portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 35144
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2937/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
476,30 EUR
22.12.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky - MŠ
14/2100463
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
476,30 EUR
10.12.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2812/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
250,08 EUR
06.11.2021
Predmet: utierky, rukavice - COVID 19
14/2100377
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
250,08 EUR
19.10.2021
Predmet: rukavice
2636/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
420,96 EUR
21.09.2021
Predmet: dezinfekčné a hygienické potreby pre MŠ
14/2100311
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
420,96 EUR
02.09.2021
Predmet: hygienické potreby
2504/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
347,90 EUR
30.07.2021
Predmet: materiál COVID pre MŠ
14/2100260
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
347,90 EUR
13.07.2021
Predmet: dezinfekčné a hygienické potreby pre MŠ
2340/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
313,20 EUR
22.06.2021
Predmet: materiál v súvislosti s Covid pre MŠ
14/2100155
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
313,20 EUR
14.05.2021
Predmet: dezinfekčné a hygienické prostriedky
2177/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
270,24 EUR
23.04.2021
Predmet: utierky a dezinfekčný prostriedok
14/1200089
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
270,24 EUR
19.03.2021
Predmet: Utierky - biele, 10 balení a 12 ks Sanytol na predmety o objeme 1 liter
2037/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
151,20 EUR
11.02.2021
Predmet: testovanie Covid-materiál
2026/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
447,38 EUR
11.02.2021
Predmet: materiál na testovanie Covid
14/2100035
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
150,00 EUR
02.02.2021
Predmet: ochranný odev-Covid 19
2948/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
509,93 EUR
26.01.2021
Predmet: hygienický materiál Covid 19
14/2100015
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
450,00 EUR
26.01.2021
Predmet: FFP filtre, overaly
2913/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
157,44 EUR
15.01.2021
Predmet: stojan na dezinfekciu s dávkovačom pre Komunitné centrum
2845/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
437,35 EUR
23.12.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické prostriedky pre MŠ
13/2000421
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
157,44 EUR
23.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky pre Komunitné centrum
2786/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
332,35 EUR
22.12.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické potreby pre MŠ
2777/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
426,44 EUR
22.12.2020
Predmet: materiál na testovanie Covid 19 druhé kolo
13/2000392
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
11.12.2020
Predmet: hygienické a dezinfekčné prostriedky
13/2000380
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
510,00 EUR
03.12.2020
Predmet: hygienické potreby
2732/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
1 834,81 EUR
24.11.2020
Predmet: materiál - testovanie COVID 19
13/2000347
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
332,35 EUR
13.11.2020
Predmet: dezinfekcia a ochranné pomôcky - pre materské školy
13/2000346
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
426,44 EUR
13.11.2020
Predmet: ochranné pomôcky - štíty, utierky, návleky na obuv, rukavice - COVID 19 testovanie 2.kolo
13/2000327
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
1 834,81 EUR
04.11.2020
Predmet: dezinfekčný stojan 8 ks, spray, okuliare 36 ks, rukavice 600 ks, papierové utierky 12 bal., 5 litrová dezinfekcia Isolda na ruky 10 ks, náhradný rozprašovač 20 ks, návleky na obuv 300 ks - testovanie Covid 19
2631/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
78,14 EUR
18.10.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické prostriedky (Covid 19)
13/2000279
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
80,00 EUR
25.09.2020
Predmet: dezinfekcia na plochy
2543/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
917,21 EUR
17.09.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2529/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
42,96 EUR
17.09.2020
Predmet: hygienické potreby
13/2000244
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
917,21 EUR
03.09.2020
Predmet: dezinf. a hyg. prostriedky
13/2000235
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
42,96 EUR
26.08.2020
Predmet: Utierky (2 balenia) - Covid 19
2333/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
1 309,63 EUR
01.07.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky - COVID 19
2322/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
42,96 EUR
12.06.2020
Predmet: utierky /COVID-19/
13/2000142
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
1 309,63 EUR
05.06.2020
Predmet: dávkovač na tekuté mydlo, zásobníky na utierky
13/2000139
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
42,96 EUR
26.05.2020
Predmet: utierky
2269/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
92,04 EUR
14.05.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
13/2000121
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
92,04 EUR
30.04.2020
Predmet: Utierky, dezinfekčný gél - Covid 19
2288/2025
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
467,30 EUR
20.05.2025
Predmet: rekl. predmety /magnetky/
18/2500140
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
276,32 EUR
16.05.2025
Predmet: Multifunkčné šatky s potlačou ..... 75 ks
18/2500139
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
266,60 EUR
16.05.2025
Predmet: Multifunkčné šatky s potlačou - Zejmarská roklina ..... 75 ks
18/2500114
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
467,28 EUR
29.04.2025
Predmet: Magnetky ........ 300 ks
2213/2025
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
384,85 EUR
29.04.2025
Predmet: rekl. predmety
18/2500097
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
693,52 EUR
10.04.2025
Predmet: reklamné predmety - sviečky - 96 ks, perá - 200 ks
18/2500070
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
384,87 EUR
13.03.2025
Predmet: Papierové tašky s potlačou 400 ks
3330/2024
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
723,45 EUR
18.12.2024
Predmet: sviečka + blok
17/2400465
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
723,43 EUR
15.11.2024
Predmet: Sviečka .... 24 ks, Blok na chladničku .... 130 ks - propagačný materiál
3166/2024
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
327,50 EUR
12.11.2024
Predmet: rekl. predmety /25. výr. klub dochodcov/
17/2400415
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
327,48 EUR
08.10.2024
Predmet: Výroba - perá a magnetky k 25. výročiu Klubu dôchodcov
2908/2024
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
702,00 EUR
12.09.2024
Predmet: rekl. predmety
17/2400326
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
702,00 EUR
15.08.2024
Predmet: vodeodolné plastové magnetky 60x80 mm 500 ks - Dni obce
2542/2024
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
1 354,20 EUR
26.06.2024
Predmet: rekl. predmety
17/2400180
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
1 354,20 EUR
07.05.2024
Predmet: reklamné predmety (sviečka 150 ks, multif. šatky 100 ks, magnetka 300 ks)
3437/2023
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
775,20 EUR
16.01.2024
Predmet: multif. šatky s potl.
3320/2023
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
599,75 EUR
04.01.2024
Predmet: rekl. predmety 70 ks
3300/2023
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
379,20 EUR
27.12.2023
Predmet: plastové magnetky
16/2300497
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
775,20 EUR
04.12.2023
Predmet: Multifunkčné šatky s podlačou, PE sáčok, 150 ks
3152/2023
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
477,60 EUR
28.11.2023
Predmet: reprezentačné predmety
16/2300464
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
379,20 EUR
14.11.2023
Predmet: Magnetky 60 x 80 mm v počte 300 ks
16/2300388
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
1 089,96 EUR
10.10.2023
Predmet: Reklamné predmety pre obec: dáždnik... 70 ks, pero ..... 200 ks.
2661/2023
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
646,20 EUR
19.07.2023
Predmet: person sviečka 150 ks
16/2300220
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
646,20 EUR
12.06.2023
Predmet: personifikovaná sviečka 150 ks
2270/2023
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
248,50 EUR
12.04.2023
Predmet: kovové perá 100ks
16/2300063
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
248,52 EUR
08.03.2023
Predmet: kovové perá 100 ks na výsekovom papieri
3168/2022
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
393,60 EUR
11.01.2023
Predmet: personif. sviečka 100 ks
15/2200431
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
393,60 EUR
09.12.2022
Predmet: Personifikovaná sviečka s vlastným dizajnom 100 ks
2402/2022
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
207,31 EUR
15.06.2022
Predmet: reprezentačné predmety
15/2200156
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
207,31 EUR
25.05.2022
Predmet: Personifikovaná sviečka 115 g s vlastným dizajnom ....... 48 ks - pre OcÚ Smižany
2121/2022
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
243,36 EUR
04.03.2022
Predmet: reprezentačné predmety
15/2200029
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
243,36 EUR
03.02.2022
Predmet: červené kovové perá 100 ks na výsekovom papieri
3005/2021
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
291,00 EUR
27.12.2021
Predmet: reprezentačné predmety
14/2100492
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
291,00 EUR
20.12.2021
Predmet: darčekové predmety
2890/2021
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
221,40 EUR
12.12.2021
Predmet: reprezentačné predmety
2889/2021
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
698,40 EUR
12.12.2021
Predmet: reprezentačné predmety
14/2100409
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
698,40 EUR
04.11.2021
Predmet: reprezentačné predmety pre potreby obce
14/2100394
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
225,96 EUR
28.10.2021
Predmet: výroba prezentu (sviečka s vlastným dizajnom-50 ks)
2823/2020
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
1 795,80 EUR
23.12.2020
Predmet: darčekové predmety
13/2000351
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
1 795,80 EUR
13.11.2020
Predmet: reprezentačné predmety - multifunkčné šatky, tričká, dáždnik skladací