portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1773/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
26 540,74 EUR
03.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS Hestia
B/1678/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
57 590,93 EUR
26.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov vody - SOŠ Ivánska cesta
0777/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
26 540,74 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v DSS Hestia, Jesenského ul v Pezinku v rozsahu prác : vyčistenie strechy od machu a nánosov , pokládka geotextílie a novej PVC krytiny. Demontáž a montáž nových klampiarskych prvkov a lemovaní ,výmena strešných vtokov. Demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Prílohou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
0761/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
13.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE fasády hlavnej budovy DSS ROSA v rozsahu prác : Príprava podkladov osekaním zvetraných častí fasády, montáž zateplenia vrátane povrchovej štruktúry ,výmena okenných výplní a parapiet . Odvoz a likvidácia odpadov.
0711/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
57 590,93 EUR
26.10.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov vody v budove SOŠ Ivánska cesta medzi školou a telocvičňou v rozsahu prác : Výkopové práce v uzavretých priestoroch, demontáž poškodených a skorodovaných rozvodov, montáž nových rozvodov, montáž konštrukcií pre uloženie rozvodov, montáž kazetového podhľadu, prepojenia na jestvujúce rozvody. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1335/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
88 022,44 EUR
19.10.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - ŠUV Jozefa Vydru
0314/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
88 022,44 EUR
08.06.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na ŠUV Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava. Rozsah prác: demontáž poškodenej strešnej izolačnej krytiny, oprava strešných vtokov a spádovania strechy, demontáž a montáž klampiarskych prvkov, kotlíkov. Demontáž bleskozvodu a montáž nového aktívneho bleskozvodu s dodaním revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0280/12
faktúra
A PREMIUM SERVICES, s.r.o.-Hotel PREMIUM
46192301
1 294,36 EUR
12.04.2012
Predmet: Ubytovanie a stravovanie v hoteli Premium**** - 23.02. - 24.02.2012
0115-12-EO
objednávka
A PREMIUM SERVICES, s.r.o.-Hotel PREMIUM
46192301
1 400,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávka na ubytovanie a obed pre zahraničnú delegáciu z AP Vojvodina (Srbsko), ktorá sa zúčastní na pozvanie BSK na seminári ohľadne investičných možností. Táto návšteva sa uskutoční v zmysle dohody o vzájomnej spolupráci medzi BSK a AP Vojvodinou, dňa 22. až 23. februára 2012.
2021-653-OIČaVO
dodatok
Ústav technológií a inovácií, s.r.o.
46190597
0,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, uzatvorená dňa l3.07 .2021 na predmet zákazky ,,Spracovanie scenára expozície a realizačného projektu pre expozíciu v novozriadenom Ekocentre Čunovo".
2021-791-SaRP
zmluva
Ústav technológií a inovácií, s.r.o.
46190597
30 588,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie diela: ,,Spracovanie scenára a realizačného projektu pre expozíciu v novozriadenom Ekocentre Čunovo - Sýpka.". Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.
2021-653-OIČaVO
zmluva
Ústav technológií a inovácií, s.r.o.
46190597
53 244,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Spracovanie scenára expozície a realizačného projektu pre expozíciu v novozriadenom Ekocentre Čunovo“. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie diela: „Spracovanie scenára expozície a realizačného projektu pre expozíciu v novozriadenom Ekocentre Čunovo“. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.
B/1444/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
7 512,00 EUR
25.10.2013
Predmet: oprava požiarneho rozvodu vody - PAKA Modra
K/0030/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
227 437,75 EUR
16.09.2013
Predmet: odstránenie hav.statických porúch budovy školy PASA, Bullova 2
0626/13/EO
objednávka
Energ-ZAV, s.r.o.
46180095
7 512,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava požiarneho rozvodu vody v budove PAKA, Sokolská 1 v Modre v rozsahu prác : výkopové práce ,vybúranie betónových povrchov, výmena poškodeného potrubia rozvodov, montáž tepelných izolácií, spätný zásyp výkopov a zhutnenie, spätná betonáž a úprava povrchov, tlaková skúška, montáž zriaďovacích predmetov po výkopových prácach, murárske vyspravenie. Odvoz a likvidácia odpadov . Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.
B/0968/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
3 972,62 EUR
17.07.2013
Predmet: Oprava rozvodu ÚK-SOŠ Kysucká, Senec
0432/13/EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
227 437,75 EUR
19.06.2013
Predmet: Odstránenie havárie statických porúch budovy školy PASA, Bullova 2, Bratislava v rozsahu prác : geologický prieskum na povrchu vykonaný vrtnými súpravami,injektovanie podložia syntetickou živicou,výkopy hĺbenia otvoroch,zapaženie výkopov a otvorov, montáže hydroizolácií,montáže zdravotechniky a rozvodov kanalizácií a rozvodov vody,montáž podláh vrátane tepelných izolácií,montáž podlahových krytín,obkladov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0411/13/EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
3 972,62 EUR
10.06.2013
Predmet: Oprava rozvodu ÚK v budove SOŠ Kysucká 14, Senec v rozsahu prác : demontážne práce, búracie práce- betón, výmena poškodených častí potrubia ,výmena guľových ventilov, tlaková skúška, murárske vyspravenie. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.
B/1348/12
faktúra
Komedia s.r.o.
46171240
435,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Technické - realizačné zabezpečenie vydania mes.Bratislavský kraj - 09/2012
0604/12/EO
objednávka
Komedia s.r.o.
46171240
435,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie vydania mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 09/2012, 12 strán) podľa nasledujúcej špecifikácie: jazykové korektúry textu, grafické spracovanie novín, zalomenie novín pre tlač, krížovka .
2021-1033-OIČaVO
zmluva
RV stav, s.r.o.
46163379
310 249,22 EUR
15.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela "Rekonštrukcia prístavku školy".
2018-1123-OIČaVO
dodatok
RV stav, s.r.o.
46163379
323 941,93 EUR
13.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 13.12.2018 v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Predmetom dodatku k zmluve sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Odôvodnenie a rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č.1 tohto dodatku. Predmetom dodatku je aj zmena termínu vykonania a odovzdania celého diela, vyplývajúca z doplňujúcich stavebných prác.
2018-1123-OIČaVO
zmluva
RV stav, s.r.o.
46163379
306 932,06 EUR
13.12.2018
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava“ Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia certifikovaným zatepľovacím systémom strechy a obvodového plášťa objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava, KÚ-Nové Mesto, Bratislava, LV č. 4196, parc. čísla: 13670/2. Účelom zateplenia je zníženie energetickej náročnosti a predĺženie životnosti budov.
B/1702/13
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
2 580,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Vytvorenie webovej prezentácie www.prioritybsk.sk
0524/13/EO
objednávka
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
2 580,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Vytvorenie webovej prezentácie www.prioritybsk.sk. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1548/12
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
9 936,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - billboardová kampaň-Župná jeseň 2012-október 2012
0610/12/EO
objednávka
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
9 936,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zabezpečenie bilbordovej kampane "Župná jeseň 2012" podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou žiadanky.
1041-11-EO
objednávka
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
9 600,00 EUR
23.02.2012
Predmet: "Objednávame si u Vás organizačno-technické zabezpečenie podujatia Župná zabíjačka na 10.12.2012 v Starej tržnici v Bratislave na Námestí SNP č.25 v čase od 10,00 do 22,00 hod.: - všetky technicko organizačné a bezpečnostné náležitosti nevyhnutné pri realizácii podujatia - zabezpečenie lokálnych producentov a zodpovedajúce produkčné zázemie, predajné miesta, stoly, zabíjačková show, príprava tradičných pokrmov, gastro zariadenia - priestor a zázemie pre klientov DSS v pôsobnosti BSK: 8 predajných a prezentačných miest - značenie interiéru logom BSK a logom Župnej zabíjačky: - ozvučenie + pódium + osvetlenie + obsluha + nevyhnutné produkčné činnosti súvisiace s vytvorením podmienok pre headlinera a ostatných účinkujúcich počas podujatia - patričné zázemie pre účinkujúcich a headlinera "
1043-11-EO
objednávka
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
7 200,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie hedlainera podujatia Župná zabíjačka IMT SMILE na 10.12.2011 v Starej tržnici v Bratislave čase od 19,30 do 21,30 hod.
B/1968/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
7 200,00 EUR
11.01.2012
Predmet: "Župná zabíjačka"-10.12.2011- vystúpenia IMT SMILE
B/1963/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
9 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Župná zabíjačka" -10.12.2011
643-11-EO
objednávka
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
5 995,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Catering
B/1357/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
5 995,20 EUR
06.10.2011
Predmet: Catering "Župná jeseň"-15.09.2011
0302/15/EO
objednávka
DIGITEL, s.r.o.
46146997
400,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Zabezpečenie prenosu a vyhotovenie záznamu z konferencie „Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015“, ktorá sa uskutoční v termíne 09.06.2015- 10.06.2015 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.
2017-255-PRA
zmluva
Silvanium II, s.r.o.
46140395
141 991,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s príslušenstvom špecifikovanej nižšie z predávajúceho na kupujúceho a zo za zmluvne dohodnutých podmienok
2017-254-PRA
zmluva
Silvanium II, s.r.o.
46140395
141 990,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s príslušenstvom špecifikovanej nižšie z predávajúceho na kupujúceho a to za zmluvne dohodnutých podmienok.
B/1254/13
faktúra
Praktident s.r.o.
46137653
6,97 EUR
16.09.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 05/2013 -1 pacient
B/1394/12
faktúra
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
6 630,34 EUR
19.10.2012
Predmet: Oprava rozvodov - SOŠ Technická, Vranovská ul.
B/1328/12
faktúra
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
5 793,85 EUR
17.10.2012
Predmet: Za opravu cirkulárky TÚV na SOŠ - Hlinická
0589/12/EO
objednávka
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
6 630,34 EUR
27.09.2012
Predmet: Objednávame si u Vás opravu rozvodov SOŠ Technická na Vranovskej ulici č. 4 v Bratislave v rozsahu prác: búracie práce a prierezy betónu, demontáž poškodeného potrubia rozvodu TUV a kanalizácie a ich výmena. Prepojenie na stávajúce rozvody. Odvoz a likvidácia odpadov,
0586/12/EO
objednávka
EKRY stavebná spoločnosť, s.r.o.
46135456
5 793,85 EUR
25.09.2012
Predmet: Opravu cirkulačky TÚV na SOŠ Hlinická Bratislava v rozsahu prác: vybúranie soklíka, vybúranie podkladov a dlažieb, výmena poškodenej časti potrubia, spätná betonáž vrátane debnenia. Dokončovacie murárske práce. Odvoz a likvidácia odpadov.
2015-862-KUL
zmluva
Pendant, s. r. o.
46124438
10 000,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: ,,Waves Bratislava 2015" (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2019-12-SaRP
zmluva
KEMA SK, s.r.o.
46123661
44 343,61 EUR
31.01.2019
Predmet: Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (ďalej len "IROP 2014-2020"), kód ITMS2014+ NFP302021K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno-technického vybavenia (ďalej aj "MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu "Centier odborného vzdelávania a prípravy". Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu "tovar - (dodávka a montáž) materiálno-technického vybavenia" (kuchynské vybavenie) podľa špecifikácie v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len "tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho montáž cenu podľa čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
B/1677/14
faktúra
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Oprava a výmena kanalizačnej stupačky - suterén ÚBSK
0637/14/EO
objednávka
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a výmeny kanalizačnej stuupačky v suteréne na Úrade BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava v celkovej cene 792,00 EUR s DPH.
B/1925/14
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a. s.
46112766
329,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Chladnička STATIC kombinovaná-1ks
0717/14EO
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a. s.
46112766
329,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie chladničky s mrazničkou značky BEKO v cene 329,00 € spolu s DPH pre Zariadenie pestúnskej starostlivosti na Palkovičovej ul. č. 3, 821 08 Bratislava (zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK).
0435/13/EO
objednávka
DATART International, a.s.
46112766
160,90 EUR
20.06.2013
Predmet: Zabezpečenie digitálneho fotoaparátu a pamäťovej karty pre potreby projektu Family Net v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami.Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1777/12
faktúra
Pediakard s.r.o.
46 096 558
43,78 EUR
03.01.2013
Predmet: Za zdravotnícke služby v rámci projektu - "Rešpekt pre zdravie" za obd. 09/2012,10/2012,11/2012
2012-211-ZDR
zmluva
Pediakard s.r.o.
46 096 558
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“. Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
0308/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
600,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov pre účasť na výmennom pobyte na partnerskej škole v rámci projektu Edtrans v rozsahu: Termín: 24.6.2014 (odvoz študentov) - Preprava 46 osôb, Odchod z Modry - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra v čase 8:30 ráno - cesta do Viedne (diaľničné spojenie) - Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 74, Termín: 26.6.2014 (vyzdvihnutie študentov) - Preprava 46 osôb, Odchod v čase 14:30 z Rakúska Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 74, návrat do Modry - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu Edtrans.
B/1550/14
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preprava študentov - Malinovo-BA - 22.10.2014
0560/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/0881/14
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
600,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Projekt EdTrans-autobusová preprava - Modra-Wien/AT/-24.06.2014, Wien/AT/-Modra-26.06.2014
B/1012/13
faktúra
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
420,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Autobusová preprava - Bratislava-Viedeň-Bratislava-13.6.2013 - projekt - EDTRANS
0405/13/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
420,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre účasť na stretnutí projektových partnerov projektu EdTRANS za účasti zástupcov škôl vo Viedni , ktoré sa uskutoční vo Viedni dňa 13.6.2013 pre 20 osôb z Bratislavy do Viedne s krátkymi presunmi v rámci Viedne podľa pokynov a následný návrat vo večerných hodinách v celkovom rozsahu do 250 km. Prosím o vystavenie faktúr v 4 origináloch s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0343/15/EO
objednávka
AMARENA s.r.o.
46084401
144,96 EUR
03.07.2015
Predmet: Zabezpečenie 400 kusov pastvových pohárov pre prezentačné účely Úradu BSK na podujatí EXPO Miláno. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2021-464-FIN
zmluva
Mgr. Juraj Schweigert
46078631
1 200,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0140. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Local jazz project.
B/0970/14
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
850,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Vysielane info. o BSK a aktivitách spolupráce s EU za obd. jún 2014
B/0800/14
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 700,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Vysielane info. o BSK a aktivitách spolupráce s EU v sieti RadioPoint za obd. apríl 2014 a máj 2014.
0198/14/EO
objednávka
Daily Fresh, s.r.o.
46065610
7 650,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie rozhlasovej služby pre informovanosť o činnosti BSK a EÚ. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/2181/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
23.01.2014
Predmet: propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 12/2013
B/2000/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 11/2013
B/1772/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 000,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 10/2013
B/1512/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 000,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 09/2013
B/1022/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 06/2013
B/0830/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
01.07.2013
Predmet: propagácia BSK-vysielanie info. o BSK-za mesiac máj 2013
B/0418/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za mesiac marec 2013
B/0241/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za mesiac február 2013
B/0164/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie informácií o BSK - za mesiac január 2013
0896/12/EO
objednávka
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
6 000,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Odvysielanie 1 zvukovej správy denne od 1.1.2013 do 31.12.2013. Počas pracovného dňa odznie informácia 56x, čo je mesačne v priemere (56x20) 1120 odvysielaných správ o BSK.
2015-702-KUL
zmluva
ALEPH, s. r. o.
46062408
5 000,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: „Vienna 1728“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2021-1021-OIČaVO
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
46059105
14 156,89 EUR
06.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: ,,Oprava telocvične" Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s opravou telocvične a pridružených priestorov v časti 2. nadzemného podlažia stavby na Račianskej ul. 80, 831 02 Bratislava, so súp. č. 1576, situovanej na parcele s pare. č. 13418/1 a pare. č.13419/5, zapísanej na LV č. 4196, k.ú .. : Nové Mesto, obec: Bratislava -m.č. Nové Mesto, okres: Bratislava III a to v súlade s technickou špecifikáciou, osobitnými požiadavkami na plnenie a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.
2019-179-VO
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
46059105
249 231,49 EUR
30.04.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: "Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12". Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12.
2018-800-KUL
zmluva
EDIT Studio s.r.o.
46049428
5 000,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "Za Boha, za národ!" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
B/1863/14
faktúra
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Dezinfekcia v budove Ú BSK
0705/14/EO
objednávka
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dezinfekcie priestorov v budove Úradu BSK - komplet skladové a kancelárske priestory suterénu a garáže.
0438/13/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
46027793
2 336,66 EUR
20.06.2013
Predmet: Odstránenie poruchy na rozvode TÚV v budove SOŠ Zdravotníckej na Záhradníckej ulici v Bratislave v rozsahu prác : Demontáž izolácií potrubia, výmena poškodeného potrubia v energokanáli. Prepojenie na jestvujúce rozvody , preplach potubia a tlaková skúška. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer.
2020-707-OIČaVO
zmluva
TUNROAD Engineering, s.r.o.
46014454
0,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Zmluva o použití diela uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Autor touto zmluvou bezodplatne udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie Diela (ďalej len „licencia") v rozsahu ďalej vymedzenom v tejto zmluve a na účel vypracovania zámeru EIA ako podkladu pre následné vypracovanie projektových dokumentácií pre územné a následne stavebné konanie obchvatov obcí severne od diaľnice DI - Svätý Jur Pezinok, Modra Vinosady Dubová, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob a Viničné (ďalej len „stavba"), a nadobúdateľ sa zaväzuje použiť Dielo v súlade s touto zmluvou.
B/2116/13
faktúra
SWEEE, s. r. o.
46010521
395,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Zabezpečenie eventu "INTERACT"-18.-1912.2013