portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2211239187
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
490,09 EUR
14.10.2021
Predmet: Vodné bytovka B1 9.4.2021-6.10.2021
2211238971
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 009,27 EUR
14.10.2021
Predmet: Vodné bytovka B2 14.4.2021-6.10.2021
2211237804
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
682,06 EUR
14.10.2021
Predmet: Vodné bytovka B3 8.4.2021-4.10.2021
2211238973
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
29,09 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné ČOV 8.4.2021-6.10.2021
2211238974
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
27,64 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné Obecný úrad 9.4.2021-6.10.2021
2211238975
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
24,72 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné KD 9.4.2021 -6.10.2021
2221089509
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
13,09 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné ČOV
2221089566
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
628,25 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné bytový dom B1
2221089508
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 230,32 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné bytový dom B2
2221089510
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
847,85 EUR
03.05.2022
Predmet: Vodné bytovka B3
2221093236
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
36,36 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné OcÚ
2221093237
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,82 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné KD
17/2022
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
12.07.2022
Predmet: Čistenie odpadových vôd z ČOV - Tekovská Breznica
7722070424
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
316,80 EUR
22.07.2022
Predmet: Likvidácia kalov z ČOV a septikov.
2221242627
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 000,43 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
2221242628
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
26,38 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
2221242629
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
30,80 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
2221242630
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
20,56 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
2221242884
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
461,80 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
2221242631
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
671,71 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
2231095010
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
974,09 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD3 za obdobie 14.10.2022 - 26.4.2023
2231095120
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
522,64 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD1 - od 15.10.2022 - 26.4.2023
2231095007
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 381,54 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD2 - od15.10.2022 - 26.4.2023
2231095009
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
22,76 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné Čistička odpadových vôd - od 15.10.2022 - 26.4.2023
2231097324
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
23,03 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné Kultúrny dom - od 15.10.2022 - 27.04.2023
2231097323
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
38,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné - Obecný úrad - od 15.10.22-27.4.2023
104/2023/06
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Odobratie a následné zhodnocovanie odpadu vzniknutého pri prevádzkovej činnosti čistiarne odpadových vôd Tekovská Breznica. Cena uvedená za m3.
2231247261
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,71 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné - čistička odpadových vôd 27.4.20203 - 12.10.2023
2231247448
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
512,60 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD1 - 27.4.2023 -13.10.2023
2231247443
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 271,14 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD 2 - 27.04.2023 - 13.10.2023
2231247445
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
946,62 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD 3 - 27.04.2023 - 13.10.2023
2231250920
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
50,51 EUR
27.10.2023
Predmet: Vodné - obecný úrad - 28.04. - 16.10.2023
2231250921
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
11,22 EUR
27.10.2023
Predmet: Vodné - kultúrny dom - 28.04. - 16.10.2023
2241091130
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
22,64 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotreba vody OÚ 17.10.2023 - 18.04.2024
2241089121
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,22 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
2241089218
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
603,19 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody BD895 14.10.2023 - 15.04.2024
2241090016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 344,38 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody BD901 14.10.2023 - 15.4.2024
2241089577
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
0,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody - ČOV
2241086683
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 087,98 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotreba vody BD352 14.10.2023 - 12.04.2024
2241244437
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 027,61 EUR
22.10.2024
Predmet: Spotreba vody BD352 13.4.2024 - 8.10.2024
2241243826
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
118,73 EUR
22.10.2024
Predmet: Spotreba vody ČOV 18.4.2024 - 8.10.204
2241244794
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,70 EUR
22.10.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
2241244964
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 374,90 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber BD901 , 16.4.2024 - 10.10.2024
2241245024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
707,27 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber vody BD895, 16.4.2024 - 10.10.2024
2251094717
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
37,76 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody OÚ
2251094716
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
34,76 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody ČOV
2251094997
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 597,43 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody - BD 901
2251094999
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
890,47 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody BD 895
2251094998
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 299,95 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody BD 352
2251094718
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,72 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody - servis Brudam
14/2018
objednávka
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
05.03.2018
Predmet: Oprava UNC
20180042
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 599,61 EUR
05.03.2018
Predmet: Oprava UNC
20180047
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 994,28 EUR
20.03.2018
Predmet: Oprava UNC
20180092
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,96 EUR
27.04.2018
Predmet: Oprava UNC
20180096
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
979,68 EUR
02.05.2018
Predmet: Oprava UNC
20180135
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,20 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava UNC
20180144
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 131,48 EUR
04.07.2018
Predmet: Oprava UNC
20180253
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
660,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Oprava UNC
20180277
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 186,57 EUR
26.10.2018
Predmet: Oprava UNC
20180278
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 396,92 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava UNC
32/2020
objednávka
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
24.09.2020
Predmet: Oprava UNC-náhradné diely,práca
2020152
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
828,96 EUR
24.09.2020
Predmet: Oprava UNC - náhradné diely,práca
2021146
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
473,76 EUR
04.11.2021
Predmet: Náhradné diely UNC
20220166
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 388,40 EUR
06.12.2022
Predmet: Oprava honu.
40/2016
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
173,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Lanko žacie 2,7mm x 1030m
160351
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
173,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Lanko žacie 2,7mm x 1030 m
28/2017
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
06.04.2017
Predmet: Silon priemer 2,70 mm
170173
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,69 EUR
11.04.2017
Predmet: Lanko žacie
18/2018
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
180183
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,72 EUR
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
16/2019
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
29.03.2019
Predmet: Lanko žacie
190147
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,74 EUR
29.03.2019
Predmet: Lanko žacie 2,4 mm
17/2021
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
13.05.2021
Predmet: Dve veľké cievky žacie lanko priemery 2,4 mm PART No 08930, dĺžka 1425m/ks
210292
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
14.05.2021
Predmet: Lanko žacie 2,4 mm 2 ks
249/2019
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii- Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
250/2019
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s využitím obnoviteľných zdrojov energie
2019213562
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu
2019213563
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov energie
2024210129
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie : Modernizácia ZŠ v TB
891616
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix