portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17219
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
520240096
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
27,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 09/2024
520240095
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
0,07 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
520240094
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
27,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
520240088
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
24,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
520240087
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
21,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
520240086
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
19,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
520240084
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
1,82 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
520240083
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
10,71 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
520240081
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
17,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2024
520240079
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
15,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 07/2024
520240075
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
15,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 07/2024
520240071
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
2,29 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 07/2024
520240070
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
12,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 07/2024
520240069
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
10,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 07/2024
520240068
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
8,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 06/2024
520240142
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 12/2024
520240130
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
9,43 EUR
27.12.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 11/2024
520240128
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
0,01 EUR
27.12.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 11/2024
520240127
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
4,50 EUR
27.12.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 11/2024
520240119
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
3,98 EUR
27.12.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 10/2024
08/2024/02
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
460,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
O/727/2024
objednávka
METRICOOL SOFTWARE, SL
GESPQGRN
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Metricool / online správa profilov na soc. s.
520240136
faktúra
Metricool Software SL-C
117,60 EUR
27.12.2024
Predmet: online správu profilov na sociálnych sieťach
O/538/2022
objednávka
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
139,46 EUR
16.09.2022
Predmet: minerálna voda
O/738/2022
objednávka
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
414,91 EUR
22.11.2022
Predmet: Občerstvenie teambuilding
O/885/2022
objednávka
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
131,32 EUR
13.02.2023
Predmet: jednorazový riad
O/169/2023
objednávka
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
61,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Aroma difuzer
510220467
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
78,00 EUR
22.07.2022
Predmet: toaletný papier
510220468
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
28,75 EUR
22.07.2022
Predmet: papierové poháre
510220469
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
26,82 EUR
22.07.2022
Predmet: minerálka- pitný režim
510220539
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
32,18 EUR
22.07.2022
Predmet: minerálka- pitný režim
510220545
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
107,28 EUR
22.07.2022
Predmet: minerálka- pitný režim
510220786
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
35,64 EUR
24.01.2023
Predmet: Toal.papier
510220816
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
130,21 EUR
24.01.2023
Predmet: Repre Teambuilding 28.10.2022
510220818
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
284,70 EUR
24.01.2023
Predmet: Repre Teambuilding 28.10.2022
510220968
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
131,32 EUR
24.01.2023
Predmet: Jednorazovy riad - kapustnica
510230127
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
61,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Osviežovače vzduchu PP
510230542
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
36,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Minerálka - pitný režim
510230686
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
-40,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Minerálka - pitný režim
510230685
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
107,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Minerálka - pitný režim
100220061
faktúra
Metropolitný inštitút Bratislava MIB
52324940
150,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o krátkodobom prenájme 20.10.2022 MP
100220068
faktúra
Metropolitný inštitút Bratislava MIB
52324940
2 660,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Refak.vstupného "Mesto deťom"21.11.2022-25.11.2022
249/2021
zmluva
Metropolitný inštitút Bratislavy
0,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
08/2022/18
zmluva
Metropolitný inštitút Bratislavy
150,00 EUR
20.10.2022
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
06/2021/58
zmluva
MgA. Jakub Kachút
120,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510210620
faktúra
MgA. Jakub Kachút
120,00 EUR
22.10.2021
Predmet: workshop "S dlátom v ruke" MP
O/810/2022
objednávka
MgA. Marek Nedelka
6528414
1 500,00 EUR
13.02.2023
Predmet: grafické práce na výstave Svety J. Chalupeckého
07/2025/06
zmluva
MgA. Martin Hodoň, PhD.
1 300,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
06/2019/28
zmluva
MgA. Petra Kašková
134,00 EUR
07.11.2019
Predmet: zmluva o vytvorení diela
O/305/2024
objednávka
MgA. Richard Loskot
74582186
2 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Milota Havránková
O/421/2024
objednávka
MgA. Richard Loskot
74582186
150,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Autorský honorár za vytvorenie diela: Koncepcia a realizácia autorského sprievodu k výstave Modrá strecha: Richard Loskot
510220934
faktúra
Mgr. Adrián Kobetič
130,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Konz. k projektu Umenie mesta
06/2025/06
zmluva
Mgr. Alžbeta Hranková
50,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
152016
objednávka
Mgr.Andrea Andreutti
34386751
995,00 EUR
21.03.2016
Predmet: grafické návrhy k výstave-banner,plagát,pozvánka
510150243
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
22.10.2015
Predmet: právne služby
510150285
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
264,00 EUR
22.10.2015
Predmet: pravne služby
510150473
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
480,00 EUR
12.05.2016
Predmet: pravne služby
510160140
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
144,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby
510160159
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
216,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby 6/2016
510160253
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
456,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby
510160274
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
294,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby
510160485
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
480,00 EUR
24.03.2017
Predmet: pravne služby december
510180091
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
432,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 2/2018
510180128
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
744,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 4/2018
510180133
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
96,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 4/2018
510180153
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
432,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 2.5.2018
510180154
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
504,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 3.5.2018
510180178
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
576,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 13.5.2018
510180296
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
504,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 27.8.2018
510180395
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby k 20.11.2018
510180435
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
360,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby k 13.12.2018
510190057
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
288,00 EUR
16.04.2019
Predmet: právne služby
510190118
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
23.05.2019
Predmet: právne služby
14/2016
zmluva
Mgr. Andrej Gunár
80,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva a zmluva o úhrade trov súdneho konania
1
výpoveď
Mgr. Andrej Gunár
03.05.2022
222/2022
zmluva
Mgr. Andrej Gunár
300,00 EUR
04.05.2022
Predmet: Mandátna zmluva
3432024
faktúra
Mgr. Andrej Gunár
36069051
300,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Právne služby 12/2024
510190225
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
288,00 EUR
08.10.2019
Predmet: právne služby / Matej Krén
510190348
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
144,00 EUR
12.11.2019
Predmet: právne služby / Matej Krén
510190392
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
432,00 EUR
14.11.2019
Predmet: právne služby