portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
051/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
43,14 EUR
30.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2023
050/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,05 EUR
30.03.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
ZDF/23/0003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16 563,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 03/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
049/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
30.03.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 02/2023
048/2023
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Reklamné služby - propagácia študijných odborov.
047/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 618,83 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
046/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
25,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
045/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK
044/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
043/2023
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
042/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10 za 1-3/2023 zml.c.40/22
041/2023
faktúra
NAY a.s.
35739487
426,97 EUR
30.03.2023
Predmet: Automatická práčka, mikrovlná rúra, rýchlovarná kanvica
040/2023
faktúra
Jozef Eliaš-JOEL-elektroinštalácie
50932209
100,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Prenájom montážnej plošiny + montážne práce-havarijný stav
ZDF/23/0002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22 284,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 02/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
039/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
30.03.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO , 1-2/23
038/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
270,00 EUR
30.03.2023
Predmet: plyn ŠJ 1-2/23
DFP/23/0034 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
29.03.2023
Predmet: elektrická energia-apartmány-3/2023
DFP/23/0033 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
184,00 EUR
29.03.2023
Predmet: elektrická energia-apartmány-1-2/2023
DFP/23/0032 a 0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
29.03.2023
Predmet: Splátka 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
DFP/23/0031 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,58 EUR
29.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
DFP/23/0030 faktúra
faktúra
euroAWK, spol. s r.o.
35808683
576,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov školy, ŠI, ŠJ a PČ na reklamných paneloch v období od 01.02.2023 do 31.03.2023.
DFP/23/0029 faktúra
faktúra
NAY a.s.
35739487
19,99 EUR
29.03.2023
Predmet: Držiak na televízor
DFP/23/0028 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
122,45 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0027 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Doprava mesto
DFP/23/0026 faktúra
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
840,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Služby - audit PQM.
DFP/23/0025 faktúra
faktúra
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 116,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík
DFP/23/0024 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
37,35 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0023 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
9,89 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFJ/23/0045 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
329,71 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0044 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
412,08 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0043 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
236,95 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0042 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
305,28 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0041 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
385,92 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0040 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
495,20 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0039 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
475,63 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0038 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
233,43 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0037 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
197,69 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0036 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 538,40 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0035 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
426,75 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0034 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
616,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0033 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 367,94 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0032 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
186,87 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
6/2023
zmluva
DD21 s.r.o.
43818030
347,57 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox, údržba a servis
47/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a ich RO a PO v roku 2023-školenie
46/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka na výrobu loga školy
45/2023
objednávka
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
840,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla K1
44/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
175,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
43/2023
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
750,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka darčekových poukážok
42/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
37,30 EUR
23.03.2023
Predmet: Štátny znak Slovenska
41/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
40/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
19,99 EUR
23.03.2023
Predmet: Držiak na televízor
39/2023
objednávka
Mgr. Dávid Hudák-DAWE HOODY DESIGN
52348580
600,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Spracovanie grafických vizuálov
1
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Yasko-2 dodatky)- predĺženie ubytovania
2
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Tamara Kovalenko)- predĺženie ubytovania
2
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (Overchuk+Stepura)- predĺženie ubytovania
1
dodatok
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (rod. Samuilov-5 dodatkov)- predĺženie ubytovania
46/2022
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (5 zmlúv)
38/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 300,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
37/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
100,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Doprava mesto
36/2023
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 200,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík – podnikateľská činnosť
35/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 02.-03.03.2023
34/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
30,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
32/2023
objednávka
Mikuláš Muranský
53394364
1 500,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Lyžiarska výstroj pre žiakov– lyžiarsky výcvik
31/2023
objednávka
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
7 200,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky výcvik
30/2023
objednávka
M-TOURS cestovná agentúra - Medjugorie
1 000,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Autobusová preprava žiakov-lyžiarsky výcvik
33/2023
objednávka
PLYNOSPOL s.r.o.
31652816
500,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zoradenie horákov na kotli Lamborghini
029/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
28/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 - školenie
27/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
500,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Automatická práčka, mikrovlná rúra, rýchlovarná kanvica
26/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
037/2023
faktúra
NAY a.s.
35739487
123,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Telefón, žehlička + Spotrebný materiál
036/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
035/2023
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
28.02.2023
Predmet: prístup do počítačovej siete SANET
033/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,60 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 1/2023.
032/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 138,58 EUR
28.02.2023
Predmet: plyn ŠJ a ŠI 01/2023
031/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.02.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 01/2023
030/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 361,49 EUR
28.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny
029/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: GDPR
028/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
64,48 EUR
28.02.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
027/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,76 EUR
28.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2023.