portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
220/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 657,66 EUR
13.05.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie
175/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
418,45 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
163/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Inzerát - informácia o škole
051/2011
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
4,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Príručka mzdovej účtovníčky
050/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
770,00 EUR
05.05.2011
Predmet: oprava motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA PO160AA
049/2011
objednávka
AXDATA, s.r.o.
200,00 EUR
05.05.2011
Predmet: výmena matičnej dosky, VN zdroja, sieťovej a grafickej karty, RAM pamäte
042/2011
objednávka
IURA EDITION, spol. s.r.o
30,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Didaktika r. 2011
048/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
280,00 EUR
05.05.2011
Predmet: oprava motorového vozidla ŠKODA FÁBIA PO934AV
047/2011
objednávka
Helia - F. Andráš
500,00 EUR
05.05.2011
Predmet: preprava osôb Prešov - Banska Bystrica a spät
166/2011
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
167/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
246,77 EUR
27.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
168/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,29 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
169/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.04.2011
Predmet: VUC NET
170/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
171/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
45,28 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
172/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,06 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
173/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
998,28 EUR
27.04.2011
Predmet: plyn 3/2011 - nedoplatok
174/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 094,95 EUR
27.04.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za 3/2011
176/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
750,00 EUR
27.04.2011
Predmet: oprava výťahu
177/2011
faktúra
SEducoS, s.r.o. - Slovak Education Service
31344011
11,50 EUR
27.04.2011
Predmet: odborná literatúra
178/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
361,69 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
179/2011
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia požiarnej signalizácie
180/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
259,00 EUR
27.04.2011
Predmet: plyn ŠJ 4/2011
181/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.04.2011
Predmet: servisné práce SPIN 2.Q 2011
182/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 626,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Maľovanie priestorov školy
183/2011
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
700,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Technické zabezpečenie súťaže MLM
184/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
130,66 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
185/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
11,88 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
186/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
27.04.2011
Predmet: internet
187/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
82,84 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
188/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
698,51 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
189/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
291,77 EUR
27.04.2011
Predmet: tlačiareň 2ks
190/2011
faktúra
VIVA MEXICO
37880241
150,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obed pre porotu a organizátorov súťaže MLM
191/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
143,59 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
192/2011
faktúra
Ladislav Kriško
14360969
311,70 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia hasiacích prístrojov
002/2011/SF
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
564,28 EUR
27.04.2011
Predmet: Pracovná porada zamestnancov školy + pracovný obed a občerstvenie
001/2011/SF
faktúra
Javolko Ján
31280382
88,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb
035/2011
objednávka
Žarnay Peter
1 626,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - maliarské práce podľa prílohy
046/2011
objednávka
Peter Duhaň- VIVA MECHICO
150,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - 40 obedov
045/2011
objednávka
PKO
700,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - prenájom priestorov
044/2011
objednávka
Mgr. Erik Muľ
700,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - technické zabezpečenie, ozvučenie, svetelné efekty
043/2011
objednávka
Lineas, s.r.o.
565,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - prenájom pristorov na pracovnú poradu, - obed + občerstvenie
041/2011
objednávka
BSP Sofwaredustrubztion, a.s.
1 296,00 EUR
15.04.2011
Predmet: -softvér - 021-09744 OffuceStd 2010 SNGL MVL 20 licencií
016/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
150,00 EUR
15.04.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
014/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 866,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
165/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
232,40 EUR
12.04.2011
Predmet: lektorské služby
164/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
381,05 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
162/2011
faktúra
Intersonic s.r.o.
17054311
19,22 EUR
12.04.2011
Predmet: DVD pre potreby výchovnovzdelávacieho procesu
161/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
48,36 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny bufet
160/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
942,60 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
159/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
157,19 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
158/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
19,58 EUR
12.04.2011
Predmet: potrviny bufet
157/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 500,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Stoly do izieb v ŠI a dosky na školské lavice
156/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
36,61 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom rohoží
155/2011
faktúra
BSP Softwaredistribution a.s.
00685399
1 296,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Sostware OFFICE 2010
153/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
845,57 EUR
12.04.2011
Predmet: vodné, stočné 3/2011
152/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,69 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie prádla
145/2011
faktúra
Kristian Rendoš
32937890
1 145,95 EUR
12.04.2011
Predmet: Deky do izieb v ŠI
146/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
601,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
147/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
104,16 EUR
12.04.2011
Predmet: účet za mobilný telefón
144/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,96 EUR
12.04.2011
Predmet: spotrebný materiál na údržbu
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011
036/2011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
2 500,00 EUR
06.04.2011
Predmet: - dodávka a montáž: stôl 75x80x80 24 ks 80,-€/ks 1920,-€ úchytka UP 96 chróm 20 ks 1,-€/ks 20,-€ dosky na školské katedry 120x59 4 ks 20,-€/ks 80,-€ dosky na školské lavice 120,5x45 30 ks 16,-€/ks 480,-€
034/2011
objednávka
Kristian Rendoš
1 146,00 EUR
06.04.2011
Predmet: deka vzorovaná 150 cm x 200 cm 92 ks
033/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
125,00 EUR
06.04.2011
Predmet: oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia PO934AV
154/2011
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
141,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Preprava žiakov
151/2011
faktúra
Fikoma - Milan Kriško
37257994
393,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Zhotovenie a mintáž oceľových príklopov na kanalizačnej šachte
150/2011
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
148/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,93 EUR
05.04.2011
Predmet: Účet za mobilný telefón
143/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
386,72 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
135/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,38 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
013/2011
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
79,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Garantovaná pohotovosť na servisný zásah
142/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia na škole
141/2011
faktúra
RAABE
35908718
34,74 EUR
29.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
140/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
124,56 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava školského motorového vozidla
139/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
266,28 EUR
29.03.2011
Predmet: Pranie prádla ŠI
138/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
4,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny bufet
137/2011
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - Mel
11821973
35,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA
134/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
30,96 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ